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文档简介
泓域咨询MACRO/ 连续式挖掘机投资项目立项申请报告连续式挖掘机投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入3262.12万元,同比增长19.04%(521.72万元)。其中,主营业业务连续式挖掘机生产及销售收入为2743.38万元,占营业总收入的84.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额723.66万元,较去年同期相比增长135.39万元,增长率23.02%;实现净利润542.75万元,较去年同期相比增长112.50万元,增长率26.15%。二、项目概况(一)项目名称连续式挖掘机投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积7457.06平方米(折合约11.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.83%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.08%,固定资产投资强度174.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7457.06平方米,建筑物基底占地面积4237.85平方米,总建筑面积11782.15平方米,其中:规划建设主体工程7571.37平方米,项目规划绿化面积598.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费819.21万元。(七)节能分析“连续式挖掘机投资项目建设项目”,年用电量508537.50千瓦时,年总用水量3190.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.77吨标准煤/年。达产年综合节能量19.82吨标准煤/年,项目总节能率27.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2551.52万元,其中:固定资产投资1954.93万元,占项目总投资的76.62%;流动资金596.59万元,占项目总投资的23.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5649.00万元,总成本费用4410.22万元,税金及附加50.33万元,利润总额1238.78万元,利税总额1459.98万元,税后净利润929.09万元,达产年纳税总额530.89万元;达产年投资利润率48.55%,投资利税率57.22%,投资回报率36.41%,全部投资回收期4.25年,提供就业职位93个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区连续式挖掘机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区连续式挖掘机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“连续式挖掘机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位93个,达产年纳税总额530.89万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.55%,投资利税率57.22%,全部投资回报率36.41%,全部投资回收期4.25年,固定资产投资回收期4.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是抢占全球新一轮产业竞争制高点的战略选择。全球互联网正处于从消费领域向生产环节拓展的关键时期,国际社会提出工业4.0、工业互联网、智能制造等新战略,推进制造业与互联网融合发展,以制造为关键环节、制造业为主战场、制造企业为主力军,抢占新一轮产业革命发展理念、架构标准、核心技术、生态系统的竞争制高点。发挥我国互联网应用创新活跃、产业规模领先、人才资本聚集以及制造业门类齐全、独立完整、规模庞大的双优势,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,将会不断增强制造业竞争优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7457.0611.18亩1.1容积率1.581.2建筑系数56.83%1.3投资强度万元/亩174.861.4基底面积平方米4237.851.5总建筑面积平方米11782.151.6绿化面积平方米598.33绿化率5.08%2总投资万元2551.522.1固定资产投资万元1954.932.1.1土建工程投资万元1006.452.1.1.1土建工程投资占比万元39.45%2.1.2设备投资万元819.212.1.2.1设备投资占比32.11%2.1.3其它投资万元129.272.1.3.1其它投资占比5.07%2.1.4固定资产投资占比76.62%2.2流动资金万元596.592.2.1流动资金占比23.38%3收入万元5649.004总成本万元4410.225利润总额万元1238.786净利润万元929.097所得税万元1.588增值税万元170.879税金及附加万元50.3310纳税总额万元530.8911利税总额万元1459.9812投资利润率48.55%13投资利税率57.22%14投资回报率36.41%15回收期年4.2516设备数量台(套)7717年用电量千瓦时508537.5018年用水量立方米3190.4519总能耗吨标准煤62.7720节能率27.55%21节能量吨标准煤19.8222员工数量人93第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.83%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.08%,固定资产投资强度174.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2996.162996.167571.377571.37711.431.1主要生产车间1797.701797.704542.824542.82441.091.2辅助生产车间958.77958.772422.842422.84227.661.3其他生产车间239.69239.69439.14439.1442.692仓储工程635.68635.682737.012737.01187.042.1成品贮存158.92158.92684.25684.2546.762.2原料仓储330.55330.551423.251423.2597.262.3辅助材料仓库146.21146.21629.51629.5143.023供配电工程33.9033.9033.9033.902.613.1供配电室33.9033.9033.9033.902.614给排水工程38.9938.9938.9938.992.334.1给排水38.9938.9938.9938.992.335服务性工程402.60402.60402.60402.6027.515.1办公用房206.50206.50206.50206.5012.575.2生活服务196.10196.10196.10196.1014.946消防及环保工程113.57113.57113.57113.578.736.1消防环保工程113.57113.57113.57113.578.737项目总图工程16.9516.9516.9516.9549.617.1场地及道路硬化1126.05252.59252.597.2场区围墙252.591126.051126.057.3安全保卫室16.9516.9516.9516.958绿化工程491.0517.19合计4237.8511782.1511782.151006.45六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1355.03万元,占计划投资的53.11%。其中:完成固定资产投资875.94万元,占总投资的64.64%;完成流动资金投资479.09,占总投资的35.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1355.031.1完成比例53.11%2完成固定资产投资万元875.942.1完成比例64.64%3完成流动资金投资万元479.093.1完成比例35.36%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员93人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人631.2人均年工资万元5.501.3年工资额万元333.522工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元5.892.3年工资额万元78.733企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.033.3年工资额万元28.284品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元39.505其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.275.3年工资额万元26.556职工工资总额万元2996.06五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1954.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1006.45819.21174.861954.931.1工程费用万元1006.45819.213592.651.1.1建筑工程费用万元1006.451006.4539.45%1.1.2设备购置及安装费万元819.21819.2132.11%1.2工程建设其他费用万元129.27129.275.07%1.2.1无形资产万元68.8268.821.3预备费万元60.4560.451.3.1基本预备费万元24.9724.971.3.2涨价预备费万元35.4835.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元1954.931954.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金596.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3592.651737.762827.263592.653592.653592.651.1应收账款万元1077.80485.01754.461077.801077.801077.801.2存货万元1616.69727.511131.681616.691616.691616.691.2.1原辅材料万元485.01218.25339.50485.01485.01485.011.2.2燃料动力万元24.2510.9116.9824.2524.2524.251.2.3在产品万元743.68334.65520.57743.68743.68743.681.2.4产成品万元363.76163.69254.63363.76363.76363.761.3现金万元898.16404.17628.71898.16898.16898.162流动负债万元2996.061348.232097.242996.062996.062996.062.1应付账款万元2996.061348.232097.242996.062996.062996.063流动资金万元596.59268.47417.61596.59596.59596.594铺底流动资金万元198.8689.49139.20198.86198.86198.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2551.52万元,其中:固定资产投资1954.93万元,占项目总投资的76.62%;流动资金596.59万元,占项目总投资的23.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1006.45万元,占项目总投资的39.45%;设备购置费819.21万元,占项目总投资的32.11%;其它投资129.27万元,占项目总投资的5.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1954.93+596.59=2551.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1954.9376.62%1.1项目建设投资万元1954.9376.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元596.5923.38%3总投资万元万元2551.52二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2542.05万元,总成本6562.37万元,利润总额-4020.32万元,净利润39.06万元,增值税76.89万元,税金及附加-3015.24万元,所得税-1005.08万元;第二年收入3954.30万元,总成本9158.54万元,利润总额-5204.24万元,净利润-3903.18万元,增值税119.61万元,税金及附加44.18万元,所得税-1301.06万元;第三年生产负荷100%,收入5649.00万元,总成本4410.22万元,利润总额1238.78万元,净利润929.09万元,增值税170.87万元,税金及附加50.33万元,所得税309.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5649.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=170.87万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2542.053954.305649.005649.005649.001.1连续式挖掘机万元2542.053954.305649.005649.005649.002现价增加值万元813.461265.381807.681807.681807.
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