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泓域咨询MACRO/ 电子半导体材料项目立项说明及投资计划电子半导体材料项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入20079.19万元,同比增长19.31%(3249.72万元)。其中,主营业业务电子半导体材料生产及销售收入为17995.80万元,占营业总收入的89.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4116.35万元,较去年同期相比增长443.76万元,增长率12.08%;实现净利润3087.26万元,较去年同期相比增长444.06万元,增长率16.80%。二、项目概况(一)项目名称电子半导体材料项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积57862.25平方米(折合约86.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.02%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度172.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57862.25平方米,建筑物基底占地面积31835.81平方米,总建筑面积58440.87平方米,其中:规划建设主体工程38552.85平方米,项目规划绿化面积3312.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费5989.26万元。(七)节能分析“电子半导体材料项目建设项目”,年用电量645395.11千瓦时,年总用水量27856.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.70吨标准煤/年。达产年综合节能量25.80吨标准煤/年,项目总节能率22.40%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18389.91万元,其中:固定资产投资14945.29万元,占项目总投资的81.27%;流动资金3444.62万元,占项目总投资的18.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27045.00万元,总成本费用21143.03万元,税金及附加329.14万元,利润总额5901.97万元,利税总额7045.17万元,税后净利润4426.48万元,达产年纳税总额2618.69万元;达产年投资利润率32.09%,投资利税率38.31%,投资回报率24.07%,全部投资回收期5.65年,提供就业职位512个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地电子半导体材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地电子半导体材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“电子半导体材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位512个,达产年纳税总额2618.69万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.09%,投资利税率38.31%,全部投资回报率24.07%,全部投资回收期5.65年,固定资产投资回收期5.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国战略性新兴产业发展的过程中,产业规制不当使一些行业存在事实上的进入壁垒。这种壁垒的存在使有投资冲动的民营资本难以进入相关战略性新兴产业领域,而一些已经进入这一领域的企业由于对老产品生产线的投入较多,已经获得了较大的市场份额,对于新产品、新市场的开发不愿意积极投入,从而阻碍了战略性新兴产业的发展。相关政策规划要求结合战略性新兴产业发展要求,加快清理战略性新兴产业相关领域的准入条件,制定和完善项目审批、核准、备案等相关管理办法。对此,刘峰认为,这一措施将改善壁垒所带来的阻碍,从而推动战略性新兴产业的发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57862.2586.75亩1.1容积率1.011.2建筑系数55.02%1.3投资强度万元/亩172.281.4基底面积平方米31835.811.5总建筑面积平方米58440.871.6绿化面积平方米3312.76绿化率5.67%2总投资万元18389.912.1固定资产投资万元14945.292.1.1土建工程投资万元4417.462.1.1.1土建工程投资占比万元24.02%2.1.2设备投资万元5989.262.1.2.1设备投资占比32.57%2.1.3其它投资万元4538.572.1.3.1其它投资占比24.68%2.1.4固定资产投资占比81.27%2.2流动资金万元3444.622.2.1流动资金占比18.73%3收入万元27045.004总成本万元21143.035利润总额万元5901.976净利润万元4426.487所得税万元1.018增值税万元814.069税金及附加万元329.1410纳税总额万元2618.6911利税总额万元7045.1712投资利润率32.09%13投资利税率38.31%14投资回报率24.07%15回收期年5.6516设备数量台(套)11017年用电量千瓦时645395.1118年用水量立方米27856.1419总能耗吨标准煤81.7020节能率22.40%21节能量吨标准煤25.8022员工数量人512第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.02%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度172.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22507.9222507.9238552.8538552.853205.571.1主要生产车间13504.7513504.7523131.7123131.711987.451.2辅助生产车间7202.537202.5312336.9112336.911025.781.3其他生产车间1800.631800.632236.072236.07192.332仓储工程4775.374775.3712927.2112927.21781.722.1成品贮存1193.841193.843231.803231.80195.432.2原料仓储2483.192483.196722.156722.15406.492.3辅助材料仓库1098.341098.342973.262973.26179.803供配电工程254.69254.69254.69254.6917.333.1供配电室254.69254.69254.69254.6917.334给排水工程292.89292.89292.89292.8915.504.1给排水292.89292.89292.89292.8915.505服务性工程3024.403024.403024.403024.40182.895.1办公用房1798.961798.961798.961798.96101.555.2生活服务1225.441225.441225.441225.4484.186消防及环保工程853.20853.20853.20853.2058.046.1消防环保工程853.20853.20853.20853.2058.047项目总图工程127.34127.34127.34127.3452.807.1场地及道路硬化8095.231588.871588.877.2场区围墙1588.878095.238095.237.3安全保卫室127.34127.34127.34127.348绿化工程2960.27103.61合计31835.8158440.8758440.874417.46六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11660.11万元,占计划投资的63.40%。其中:完成固定资产投资7742.90万元,占总投资的66.41%;完成流动资金投资3917.21,占总投资的33.59%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11660.111.1完成比例63.40%2完成固定资产投资万元7742.902.1完成比例66.41%3完成流动资金投资万元3917.213.1完成比例33.59%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员512人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3481.2人均年工资万元5.331.3年工资额万元1460.222工程技术人员工资2.1平均人数人772.2人均年工资万元6.812.3年工资额万元478.353企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.993.3年工资额万元134.084品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元229.765其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元4.065.3年工资额万元145.536职工工资总额万元16377.15五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14945.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4417.465989.26172.2814945.291.1工程费用万元4417.465989.2619821.771.1.1建筑工程费用万元4417.464417.4624.02%1.1.2设备购置及安装费万元5989.265989.2632.57%1.2工程建设其他费用万元4538.574538.5724.68%1.2.1无形资产万元1866.971866.971.3预备费万元2671.602671.601.3.1基本预备费万元1564.461564.461.3.2涨价预备费万元1107.141107.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元14945.2914945.29(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3444.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19821.778836.4415894.2519821.7719821.7719821.771.1应收账款万元5946.532675.944757.225946.535946.535946.531.2存货万元8919.804013.917135.848919.808919.808919.801.2.1原辅材料万元2675.941204.172140.752675.942675.942675.941.2.2燃料动力万元133.8060.21107.04133.80133.80133.801.2.3在产品万元4103.111846.403282.494103.114103.114103.111.2.4产成品万元2006.95903.131605.562006.952006.952006.951.3现金万元4955.442229.953964.354955.444955.444955.442流动负债万元16377.157369.7213101.7216377.1516377.1516377.152.1应付账款万元16377.157369.7213101.7216377.1516377.1516377.153流动资金万元3444.621550.082755.703444.623444.623444.624铺底流动资金万元1148.20516.69918.561148.201148.201148.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18389.91万元,其中:固定资产投资14945.29万元,占项目总投资的81.27%;流动资金3444.62万元,占项目总投资的18.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4417.46万元,占项目总投资的24.02%;设备购置费5989.26万元,占项目总投资的32.57%;其它投资4538.57万元,占项目总投资的24.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14945.29+3444.62=18389.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14945.2981.27%1.1项目建设投资万元14945.2981.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3444.6218.73%3总投资万元万元18389.91二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12170.25万元,总成本9491.45万元,利润总额2678.80万元,净利润275.41万元,增值税366.33万元,税金及附加2009.10万元,所得税669.70万元;第二年收入21636.00万元,总成本14486.14万元,利润总额7149.86万元,净利润5362.40万元,增值税651.25万元,税金及附加309.60万元,所得税1787.46万元;第三年生产负荷100%,收入27045.00万元,总成本21143.03万元,利润总额5901.97万元,净利润4426.48万元,增值税814.06万元,税金及附加329.14万元,所得税1475.49万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27045.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=814.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12170.2521636.0027045.0027045.0027045.001.1电子半导体材料万元12170.2521636.0027045.0027045.0027045.002现价增加值万元3894.486923.528654.408654.408654.403增值税万元3

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