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文档简介
泓域咨询MACRO/ 铷冶炼投资项目立项申请报告铷冶炼投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入11853.47万元,同比增长31.80%(2859.63万元)。其中,主营业业务铷冶炼生产及销售收入为10826.48万元,占营业总收入的91.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2517.72万元,较去年同期相比增长619.20万元,增长率32.61%;实现净利润1888.29万元,较去年同期相比增长386.65万元,增长率25.75%。二、项目概况(一)项目名称铷冶炼投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积43201.59平方米(折合约64.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.50%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度172.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43201.59平方米,建筑物基底占地面积21816.80平方米,总建筑面积53137.96平方米,其中:规划建设主体工程37777.25平方米,项目规划绿化面积3097.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费3523.18万元。(七)节能分析“铷冶炼投资项目建设项目”,年用电量806092.96千瓦时,年总用水量7567.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.72吨标准煤/年。达产年综合节能量42.74吨标准煤/年,项目总节能率24.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13164.98万元,其中:固定资产投资11142.38万元,占项目总投资的84.64%;流动资金2022.60万元,占项目总投资的15.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13665.00万元,总成本费用10567.98万元,税金及附加224.07万元,利润总额3097.02万元,利税总额3748.27万元,税后净利润2322.76万元,达产年纳税总额1425.50万元;达产年投资利润率23.52%,投资利税率28.47%,投资回报率17.64%,全部投资回收期7.17年,提供就业职位247个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区铷冶炼行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区铷冶炼产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“铷冶炼投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位247个,达产年纳税总额1425.50万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.52%,投资利税率28.47%,全部投资回报率17.64%,全部投资回收期7.17年,固定资产投资回收期7.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、走绿色低碳的发展路子是实现我国工业可持续发展的客观要求,也是落实十八大关于生态文明建设的重要举措。当前,我国正处于工业化中期快速发展阶段,以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲,环境污染问题日益突出。主要表现在:资源能源对外依存度高。2016年我国的原油产量2亿吨,世界排名第五,同年进口量已经达到3.8亿吨,一些预测机构甚至认为我国石油对外依存度能达到80%。资源能源利用水平低。我国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2.2倍,是美国、日本的2.8倍和4.3倍。钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等工业产品单位能耗较国际先进水平高出10%-20%。环境污染日趋严重。工业污染物集中处理水平低,排放量大,2012年工业二氧化硫排放量占全社会的90.9%,生态环境保护压力日益加大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43201.5964.77亩1.1容积率1.231.2建筑系数50.50%1.3投资强度万元/亩172.031.4基底面积平方米21816.801.5总建筑面积平方米53137.961.6绿化面积平方米3097.68绿化率5.83%2总投资万元13164.982.1固定资产投资万元11142.382.1.1土建工程投资万元4420.352.1.1.1土建工程投资占比万元33.58%2.1.2设备投资万元3523.182.1.2.1设备投资占比26.76%2.1.3其它投资万元3198.852.1.3.1其它投资占比24.30%2.1.4固定资产投资占比84.64%2.2流动资金万元2022.602.2.1流动资金占比15.36%3收入万元13665.004总成本万元10567.985利润总额万元3097.026净利润万元2322.767所得税万元1.238增值税万元427.189税金及附加万元224.0710纳税总额万元1425.5011利税总额万元3748.2712投资利润率23.52%13投资利税率28.47%14投资回报率17.64%15回收期年7.1716设备数量台(套)12917年用电量千瓦时806092.9618年用水量立方米7567.1219总能耗吨标准煤99.7220节能率24.73%21节能量吨标准煤42.7422员工数量人247第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.50%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度172.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15424.4815424.4837777.2537777.253456.801.1主要生产车间9254.699254.6922666.3522666.352143.221.2辅助生产车间4935.834935.8312088.7212088.721106.181.3其他生产车间1233.961233.962191.082191.08207.412仓储工程3272.523272.529984.469984.46664.462.1成品贮存818.13818.132496.112496.11166.122.2原料仓储1701.711701.715191.925191.92345.522.3辅助材料仓库752.68752.682296.432296.43152.833供配电工程174.53174.53174.53174.5313.073.1供配电室174.53174.53174.53174.5313.074给排水工程200.71200.71200.71200.7111.694.1给排水200.71200.71200.71200.7111.695服务性工程2072.602072.602072.602072.60137.935.1办公用房1124.621124.621124.621124.6265.005.2生活服务947.98947.98947.98947.9862.906消防及环保工程584.69584.69584.69584.6943.776.1消防环保工程584.69584.69584.69584.6943.777项目总图工程87.2787.2787.2787.2720.937.1场地及道路硬化6066.591169.651169.657.2场区围墙1169.656066.596066.597.3安全保卫室87.2787.2787.2787.278绿化工程2048.5371.70合计21816.8053137.9653137.964420.35六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9729.49万元,占计划投资的73.90%。其中:完成固定资产投资5949.46万元,占总投资的61.15%;完成流动资金投资3780.03,占总投资的38.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9729.491.1完成比例73.90%2完成固定资产投资万元5949.462.1完成比例61.15%3完成流动资金投资万元3780.033.1完成比例38.85%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员247人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1681.2人均年工资万元5.291.3年工资额万元891.302工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.572.3年工资额万元258.193企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.293.3年工资额万元65.884品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元113.125其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.155.3年工资额万元95.116职工工资总额万元6809.11五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11142.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4420.353523.18172.0311142.381.1工程费用万元4420.353523.188831.711.1.1建筑工程费用万元4420.354420.3533.58%1.1.2设备购置及安装费万元3523.183523.1826.76%1.2工程建设其他费用万元3198.853198.8524.30%1.2.1无形资产万元1354.631354.631.3预备费万元1844.221844.221.3.1基本预备费万元763.12763.121.3.2涨价预备费万元1081.101081.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元11142.3811142.38(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2022.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8831.713483.678536.858831.718831.718831.711.1应收账款万元2649.511059.812119.612649.512649.512649.511.2存货万元3974.271589.713179.423974.273974.273974.271.2.1原辅材料万元1192.28476.91953.821192.281192.281192.281.2.2燃料动力万元59.6123.8547.6959.6159.6159.611.2.3在产品万元1828.16731.271462.531828.161828.161828.161.2.4产成品万元894.21357.68715.37894.21894.21894.211.3现金万元2207.93883.171766.342207.932207.932207.932流动负债万元6809.112723.645447.296809.116809.116809.112.1应付账款万元6809.112723.645447.296809.116809.116809.113流动资金万元2022.60809.041618.082022.602022.602022.604铺底流动资金万元674.19269.68539.36674.19674.19674.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13164.98万元,其中:固定资产投资11142.38万元,占项目总投资的84.64%;流动资金2022.60万元,占项目总投资的15.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4420.35万元,占项目总投资的33.58%;设备购置费3523.18万元,占项目总投资的26.76%;其它投资3198.85万元,占项目总投资的24.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11142.38+2022.60=13164.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11142.3884.64%1.1项目建设投资万元11142.3884.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2022.6015.36%3总投资万元万元13164.98二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5466.00万元,总成本3432.86万元,利润总额2033.14万元,净利润193.31万元,增值税170.87万元,税金及附加1524.86万元,所得税508.29万元;第二年收入10932.00万元,总成本5885.76万元,利润总额5046.24万元,净利润3784.68万元,增值税341.74万元,税金及附加213.82万元,所得税1261.56万元;第三年生产负荷100%,收入13665.00万元,总成本10567.98万元,利润总额3097.02万元,净利润2322.76万元,增值税427.18万元,税金及附加224.07万元,所得税774.25万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13665.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=427.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5466.0010932.0013665.0013665.0013665.001.1铷冶炼万元5466.0010932.0013665.0013665.0013665.002现价增加值万元1749.123498.244372
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