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文档简介
泓域咨询MACRO/ 碳纤维项目立项说明及投资计划碳纤维项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技公司实现营业收入5394.94万元,同比增长32.45%(1321.73万元)。其中,主营业业务碳纤维生产及销售收入为5047.08万元,占营业总收入的93.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1384.66万元,较去年同期相比增长231.02万元,增长率20.03%;实现净利润1038.50万元,较去年同期相比增长201.80万元,增长率24.12%。二、项目概况(一)项目名称碳纤维项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积24292.14平方米(折合约36.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.59%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度168.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24292.14平方米,建筑物基底占地面积17147.82平方米,总建筑面积27450.12平方米,其中:规划建设主体工程20867.36平方米,项目规划绿化面积1493.48平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费2976.04万元。(七)节能分析“碳纤维项目建设项目”,年用电量645883.31千瓦时,年总用水量4371.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.75吨标准煤/年。达产年综合节能量26.58吨标准煤/年,项目总节能率21.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7151.15万元,其中:固定资产投资6133.49万元,占项目总投资的85.77%;流动资金1017.66万元,占项目总投资的14.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9256.00万元,总成本费用6958.29万元,税金及附加135.20万元,利润总额2297.71万元,利税总额2749.84万元,税后净利润1723.28万元,达产年纳税总额1026.56万元;达产年投资利润率32.13%,投资利税率38.45%,投资回报率24.10%,全部投资回收期5.65年,提供就业职位156个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地碳纤维行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地碳纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“碳纤维项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位156个,达产年纳税总额1026.56万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.13%,投资利税率38.45%,全部投资回报率24.10%,全部投资回收期5.65年,固定资产投资回收期5.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快行业信息平台建设。充分运用新一代信息技术,可视化展示产业布局、发展动态、制约瓶颈,引导平台及时向民营企业发布宏观经济信息、政策信息、行业信息和项目信息。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24292.1436.42亩1.1容积率1.131.2建筑系数70.59%1.3投资强度万元/亩168.411.4基底面积平方米17147.821.5总建筑面积平方米27450.121.6绿化面积平方米1493.48绿化率5.44%2总投资万元7151.152.1固定资产投资万元6133.492.1.1土建工程投资万元2030.462.1.1.1土建工程投资占比万元28.39%2.1.2设备投资万元2976.042.1.2.1设备投资占比41.62%2.1.3其它投资万元1126.992.1.3.1其它投资占比15.76%2.1.4固定资产投资占比85.77%2.2流动资金万元1017.662.2.1流动资金占比14.23%3收入万元9256.004总成本万元6958.295利润总额万元2297.716净利润万元1723.287所得税万元1.138增值税万元316.939税金及附加万元135.2010纳税总额万元1026.5611利税总额万元2749.8412投资利润率32.13%13投资利税率38.45%14投资回报率24.10%15回收期年5.6516设备数量台(套)11917年用电量千瓦时645883.3118年用水量立方米4371.9419总能耗吨标准煤79.7520节能率21.08%21节能量吨标准煤26.5822员工数量人156第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.59%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度168.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12123.5112123.5120867.3620867.361697.891.1主要生产车间7274.117274.1112520.4212520.421052.691.2辅助生产车间3879.523879.526677.566677.56543.321.3其他生产车间969.88969.881210.311210.31101.872仓储工程2572.172572.174278.794278.79253.202.1成品贮存643.04643.041069.701069.7063.302.2原料仓储1337.531337.532224.972224.97131.662.3辅助材料仓库591.60591.60984.12984.1258.243供配电工程137.18137.18137.18137.189.133.1供配电室137.18137.18137.18137.189.134给排水工程157.76157.76157.76157.768.174.1给排水157.76157.76157.76157.768.175服务性工程1629.041629.041629.041629.0496.405.1办公用房662.15662.15662.15662.1550.575.2生活服务966.89966.89966.89966.8947.726消防及环保工程459.56459.56459.56459.5630.596.1消防环保工程459.56459.56459.56459.5630.597项目总图工程68.5968.5968.5968.59-124.177.1场地及道路硬化4330.50844.18844.187.2场区围墙844.184330.504330.507.3安全保卫室68.5968.5968.5968.598绿化工程1692.9959.25合计17147.8227450.1227450.122030.46六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3917.70万元,占计划投资的54.78%。其中:完成固定资产投资2634.80万元,占总投资的67.25%;完成流动资金投资1282.90,占总投资的32.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3917.701.1完成比例54.78%2完成固定资产投资万元2634.802.1完成比例67.25%3完成流动资金投资万元1282.903.1完成比例32.75%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员156人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1061.2人均年工资万元5.641.3年工资额万元563.542工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元5.652.3年工资额万元133.303企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.333.3年工资额万元41.904品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元65.275其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.265.3年工资额万元42.156职工工资总额万元5608.89五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6133.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2030.462976.04168.416133.491.1工程费用万元2030.462976.046626.551.1.1建筑工程费用万元2030.462030.4628.39%1.1.2设备购置及安装费万元2976.042976.0441.62%1.2工程建设其他费用万元1126.991126.9915.76%1.2.1无形资产万元660.10660.101.3预备费万元466.89466.891.3.1基本预备费万元277.62277.621.3.2涨价预备费万元189.27189.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元6133.496133.49(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1017.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6626.553791.644413.236626.556626.556626.551.1应收账款万元1987.961292.181391.581987.961987.961987.961.2存货万元2981.951938.272087.362981.952981.952981.951.2.1原辅材料万元894.58581.48626.21894.58894.58894.581.2.2燃料动力万元44.7329.0731.3144.7344.7344.731.2.3在产品万元1371.70891.60960.191371.701371.701371.701.2.4产成品万元670.94436.11469.66670.94670.94670.941.3现金万元1656.641076.811159.651656.641656.641656.642流动负债万元5608.893645.783926.225608.895608.895608.892.1应付账款万元5608.893645.783926.225608.895608.895608.893流动资金万元1017.66661.48712.361017.661017.661017.664铺底流动资金万元339.22220.49237.45339.22339.22339.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7151.15万元,其中:固定资产投资6133.49万元,占项目总投资的85.77%;流动资金1017.66万元,占项目总投资的14.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2030.46万元,占项目总投资的28.39%;设备购置费2976.04万元,占项目总投资的41.62%;其它投资1126.99万元,占项目总投资的15.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6133.49+1017.66=7151.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6133.4985.77%1.1项目建设投资万元6133.4985.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1017.6614.23%3总投资万元万元7151.15二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6016.40万元,总成本5903.35万元,利润总额113.05万元,净利润121.89万元,增值税206.00万元,税金及附加84.79万元,所得税28.26万元;第二年收入6479.20万元,总成本6279.52万元,利润总额199.68万元,净利润149.76万元,增值税221.85万元,税金及附加123.79万元,所得税49.92万元;第三年生产负荷100%,收入9256.00万元,总成本6958.29万元,利润总额2297.71万元,净利润1723.28万元,增值税316.93万元,税金及附加135.20万元,所得税574.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9256.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=316.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6016.406479.209256.009256.009256.001.1碳纤维万元6016.406479.209256.009256.009256.002现价增加值万元1925.25
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