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泓域咨询MACRO/ 古龙水投资项目立项申请报告古龙水投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入24147.09万元,同比增长20.46%(4101.08万元)。其中,主营业业务古龙水生产及销售收入为20797.39万元,占营业总收入的86.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6296.20万元,较去年同期相比增长738.96万元,增长率13.30%;实现净利润4722.15万元,较去年同期相比增长814.13万元,增长率20.83%。二、项目概况(一)项目名称古龙水投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积56461.55平方米(折合约84.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.97%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度179.69万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56461.55平方米,建筑物基底占地面积41764.61平方米,总建筑面积68318.48平方米,其中:规划建设主体工程46330.90平方米,项目规划绿化面积3830.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费7484.93万元。(七)节能分析“古龙水投资项目建设项目”,年用电量877613.68千瓦时,年总用水量20517.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.61吨标准煤/年。达产年综合节能量34.61吨标准煤/年,项目总节能率29.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18455.21万元,其中:固定资产投资15210.76万元,占项目总投资的82.42%;流动资金3244.45万元,占项目总投资的17.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31067.00万元,总成本费用24378.93万元,税金及附加336.55万元,利润总额6688.07万元,利税总额7947.11万元,税后净利润5016.05万元,达产年纳税总额2931.06万元;达产年投资利润率36.24%,投资利税率43.06%,投资回报率27.18%,全部投资回收期5.18年,提供就业职位645个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区古龙水行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区古龙水产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“古龙水投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位645个,达产年纳税总额2931.06万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.24%,投资利税率43.06%,全部投资回报率27.18%,全部投资回收期5.18年,固定资产投资回收期5.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是服务企业、补齐短板的重要举措。在企业信息化、知识产权、人才培养、投融资咨询、品牌推广、项目对接等方面,向企业提供覆盖其整个生命周期的完善的公共服务。推动各个综合和专业平台间的互联互通、资源共享,形成覆盖面广、市场影响大的公共服务网络体系,服务企业发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56461.5584.65亩1.1容积率1.211.2建筑系数73.97%1.3投资强度万元/亩179.691.4基底面积平方米41764.611.5总建筑面积平方米68318.481.6绿化面积平方米3830.41绿化率5.61%2总投资万元18455.212.1固定资产投资万元15210.762.1.1土建工程投资万元5119.792.1.1.1土建工程投资占比万元27.74%2.1.2设备投资万元7484.932.1.2.1设备投资占比40.56%2.1.3其它投资万元2606.042.1.3.1其它投资占比14.12%2.1.4固定资产投资占比82.42%2.2流动资金万元3244.452.2.1流动资金占比17.58%3收入万元31067.004总成本万元24378.935利润总额万元6688.076净利润万元5016.057所得税万元1.218增值税万元922.499税金及附加万元336.5510纳税总额万元2931.0611利税总额万元7947.1112投资利润率36.24%13投资利税率43.06%14投资回报率27.18%15回收期年5.1816设备数量台(套)10817年用电量千瓦时877613.6818年用水量立方米20517.9319总能耗吨标准煤109.6120节能率29.10%21节能量吨标准煤34.6122员工数量人645第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址说明一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.97%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度179.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29527.5829527.5846330.9046330.903819.241.1主要生产车间17716.5517716.5527798.5427798.542367.931.2辅助生产车间9448.839448.8314825.8914825.891222.161.3其他生产车间2362.212362.212687.192687.19229.152仓储工程6264.696264.6914291.9314291.93856.832.1成品贮存1566.171566.173572.983572.98214.212.2原料仓储3257.643257.647431.807431.80445.552.3辅助材料仓库1440.881440.883287.143287.14197.073供配电工程334.12334.12334.12334.1222.543.1供配电室334.12334.12334.12334.1222.544给排水工程384.23384.23384.23384.2320.164.1给排水384.23384.23384.23384.2320.165服务性工程3967.643967.643967.643967.64237.875.1办公用房1886.911886.911886.911886.91133.045.2生活服务2080.732080.732080.732080.73134.096消防及环保工程1119.291119.291119.291119.2975.496.1消防环保工程1119.291119.291119.291119.2975.497项目总图工程167.06167.06167.06167.06-78.077.1场地及道路硬化11318.011876.651876.657.2场区围墙1876.6511318.0111318.017.3安全保卫室167.06167.06167.06167.068绿化工程4735.11165.73合计41764.6168318.4868318.485119.79六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15794.43万元,占计划投资的85.58%。其中:完成固定资产投资9719.31万元,占总投资的61.54%;完成流动资金投资6075.12,占总投资的38.46%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15794.431.1完成比例85.58%2完成固定资产投资万元9719.312.1完成比例61.54%3完成流动资金投资万元6075.123.1完成比例38.46%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员645人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4391.2人均年工资万元4.011.3年工资额万元2289.642工程技术人员工资2.1平均人数人972.2人均年工资万元6.662.3年工资额万元497.853企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元7.273.3年工资额万元174.744品质管理人员工资4.1平均人数人524.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元267.125其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元6.625.3年工资额万元230.826职工工资总额万元16572.19五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15210.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5119.797484.93179.6915210.761.1工程费用万元5119.797484.9319816.641.1.1建筑工程费用万元5119.795119.7927.74%1.1.2设备购置及安装费万元7484.937484.9340.56%1.2工程建设其他费用万元2606.042606.0414.12%1.2.1无形资产万元1408.541408.541.3预备费万元1197.501197.501.3.1基本预备费万元669.69669.691.3.2涨价预备费万元527.81527.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元15210.7615210.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3244.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19816.649544.5116370.8719816.6419816.6419816.641.1应收账款万元5944.992675.254755.995944.995944.995944.991.2存货万元8917.494012.877133.998917.498917.498917.491.2.1原辅材料万元2675.251203.862140.202675.252675.252675.251.2.2燃料动力万元133.7660.19107.01133.76133.76133.761.2.3在产品万元4102.051845.923281.644102.054102.054102.051.2.4产成品万元2006.44902.901605.152006.442006.442006.441.3现金万元4954.162229.373963.334954.164954.164954.162流动负债万元16572.197457.4913257.7516572.1916572.1916572.192.1应付账款万元16572.197457.4913257.7516572.1916572.1916572.193流动资金万元3244.451460.002595.563244.453244.453244.454铺底流动资金万元1081.47486.67865.191081.471081.471081.47(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18455.21万元,其中:固定资产投资15210.76万元,占项目总投资的82.42%;流动资金3244.45万元,占项目总投资的17.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5119.79万元,占项目总投资的27.74%;设备购置费7484.93万元,占项目总投资的40.56%;其它投资2606.04万元,占项目总投资的14.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15210.76+3244.45=18455.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15210.7682.42%1.1项目建设投资万元15210.7682.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3244.4517.58%3总投资万元万元18455.21二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13980.15万元,总成本8823.65万元,利润总额5156.50万元,净利润275.66万元,增值税415.12万元,税金及附加3867.38万元,所得税1289.13万元;第二年收入24853.60万元,总成本13882.45万元,利润总额10971.15万元,净利润8228.36万元,增值税737.99万元,税金及附加314.40万元,所得税2742.79万元;第三年生产负荷100%,收入31067.00万元,总成本24378.93万元,利润总额6688.07万元,净利润5016.05万元,增值税922.49万元,税金及附加336.55万元,所得税1672.02万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31067.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=922.49万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13980.1524853.6031067.0031067.0031067.001.1古龙水万元13980.1524853.6031067.0031067.0031067.002现价增加值万元4473.657953.159941.449941.

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