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文档简介
泓域咨询MACRO/ 硅太阳能电池项目立项说明及投资计划硅太阳能电池项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx集团实现营业收入2750.43万元,同比增长26.23%(571.55万元)。其中,主营业业务硅太阳能电池生产及销售收入为2231.05万元,占营业总收入的81.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额655.16万元,较去年同期相比增长73.78万元,增长率12.69%;实现净利润491.37万元,较去年同期相比增长91.57万元,增长率22.90%。二、项目概况(一)项目名称硅太阳能电池项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积14687.34平方米(折合约22.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.46%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度160.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14687.34平方米,建筑物基底占地面积10642.45平方米,总建筑面积22765.38平方米,其中:规划建设主体工程15769.54平方米,项目规划绿化面积1148.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费1285.15万元。(七)节能分析“硅太阳能电池项目建设项目”,年用电量1213817.99千瓦时,年总用水量3480.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.48吨标准煤/年。达产年综合节能量55.29吨标准煤/年,项目总节能率22.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4123.76万元,其中:固定资产投资3533.99万元,占项目总投资的85.70%;流动资金589.77万元,占项目总投资的14.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3986.00万元,总成本费用3105.10万元,税金及附加73.33万元,利润总额880.90万元,利税总额1075.73万元,税后净利润660.67万元,达产年纳税总额415.05万元;达产年投资利润率21.36%,投资利税率26.09%,投资回报率16.02%,全部投资回收期7.74年,提供就业职位66个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区硅太阳能电池行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区硅太阳能电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“硅太阳能电池项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位66个,达产年纳税总额415.05万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.36%,投资利税率26.09%,全部投资回报率16.02%,全部投资回收期7.74年,固定资产投资回收期7.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善中小企业服务体系。加快建设中小企业服务平台网络,推进国家检验检测认证公共服务平台示范区建设,构建基于互联网的第三方服务平台,构建质量品牌专业化服务、信息共享和活动推进平台,构建商标品牌管理公共服务平台。推动建设面向中小企业的网络安全公共服务平台,提供专业化、实时的网络安全监测预警和应急响应服务,提升中小企业网络安全防护水平。(工业和信息化部、质检总局、工商总局)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14687.3422.02亩1.1容积率1.551.2建筑系数72.46%1.3投资强度万元/亩160.491.4基底面积平方米10642.451.5总建筑面积平方米22765.381.6绿化面积平方米1148.27绿化率5.04%2总投资万元4123.762.1固定资产投资万元3533.992.1.1土建工程投资万元1790.232.1.1.1土建工程投资占比万元43.41%2.1.2设备投资万元1285.152.1.2.1设备投资占比31.16%2.1.3其它投资万元458.612.1.3.1其它投资占比11.12%2.1.4固定资产投资占比85.70%2.2流动资金万元589.772.2.1流动资金占比14.30%3收入万元3986.004总成本万元3105.105利润总额万元880.906净利润万元660.677所得税万元1.558增值税万元121.509税金及附加万元73.3310纳税总额万元415.0511利税总额万元1075.7312投资利润率21.36%13投资利税率26.09%14投资回报率16.02%15回收期年7.7416设备数量台(套)5917年用电量千瓦时1213817.9918年用水量立方米3480.1119总能耗吨标准煤149.4820节能率22.88%21节能量吨标准煤55.2922员工数量人66第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.46%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度160.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7524.217524.2115769.5415769.541364.101.1主要生产车间4514.534514.539461.729461.72845.741.2辅助生产车间2407.752407.755046.255046.25436.511.3其他生产车间601.94601.94914.63914.6381.852仓储工程1596.371596.374547.304547.30286.072.1成品贮存399.09399.091136.831136.8371.522.2原料仓储830.11830.112364.602364.60148.762.3辅助材料仓库367.17367.171045.881045.8865.803供配电工程85.1485.1485.1485.146.033.1供配电室85.1485.1485.1485.146.034给排水工程97.9197.9197.9197.915.394.1给排水97.9197.9197.9197.915.395服务性工程1011.031011.031011.031011.0363.605.1办公用房556.17556.17556.17556.1728.045.2生活服务454.86454.86454.86454.8626.446消防及环保工程285.22285.22285.22285.2220.196.1消防环保工程285.22285.22285.22285.2220.197项目总图工程42.5742.5742.5742.576.877.1场地及道路硬化2786.60451.49451.497.2场区围墙451.492786.602786.607.3安全保卫室42.5742.5742.5742.578绿化工程1085.2337.98合计10642.4522765.3822765.381790.23六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2788.20万元,占计划投资的67.61%。其中:完成固定资产投资2148.63万元,占总投资的77.06%;完成流动资金投资639.57,占总投资的22.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2788.201.1完成比例67.61%2完成固定资产投资万元2148.632.1完成比例77.06%3完成流动资金投资万元639.573.1完成比例22.94%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员66人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人451.2人均年工资万元5.241.3年工资额万元187.292工程技术人员工资2.1平均人数人102.2人均年工资万元6.692.3年工资额万元59.723企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.503.3年工资额万元22.734品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元27.735其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元4.795.3年工资额万元14.316职工工资总额万元1814.05五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3533.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1790.231285.15160.493533.991.1工程费用万元1790.231285.152403.821.1.1建筑工程费用万元1790.231790.2343.41%1.1.2设备购置及安装费万元1285.151285.1531.16%1.2工程建设其他费用万元458.61458.6111.12%1.2.1无形资产万元219.17219.171.3预备费万元239.44239.441.3.1基本预备费万元104.29104.291.3.2涨价预备费万元135.15135.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元3533.993533.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金589.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2403.821049.232152.802403.822403.822403.821.1应收账款万元721.15288.46540.86721.15721.15721.151.2存货万元1081.72432.69811.291081.721081.721081.721.2.1原辅材料万元324.52129.81243.39324.52324.52324.521.2.2燃料动力万元16.236.4912.1716.2316.2316.231.2.3在产品万元497.59199.04373.19497.59497.59497.591.2.4产成品万元243.3997.35182.54243.39243.39243.391.3现金万元600.96240.38450.72600.96600.96600.962流动负债万元1814.05725.621360.541814.051814.051814.052.1应付账款万元1814.05725.621360.541814.051814.051814.053流动资金万元589.77235.91442.33589.77589.77589.774铺底流动资金万元196.5978.64147.44196.59196.59196.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4123.76万元,其中:固定资产投资3533.99万元,占项目总投资的85.70%;流动资金589.77万元,占项目总投资的14.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1790.23万元,占项目总投资的43.41%;设备购置费1285.15万元,占项目总投资的31.16%;其它投资458.61万元,占项目总投资的11.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3533.99+589.77=4123.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3533.9985.70%1.1项目建设投资万元3533.9985.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元589.7714.30%3总投资万元万元4123.76二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1594.40万元,总成本16655.94万元,利润总额-15061.54万元,净利润64.58万元,增值税48.60万元,税金及附加-11296.16万元,所得税-3765.39万元;第二年收入2989.50万元,总成本26648.66万元,利润总额-23659.16万元,净利润-17744.37万元,增值税91.13万元,税金及附加69.68万元,所得税-5914.79万元;第三年生产负荷100%,收入3986.00万元,总成本3105.10万元,利润总额880.90万元,净利润660.67万元,增值税121.50万元,税金及附加73.33万元,所得税220.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3986.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=121.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1594.402989.503986.003986.003986.001.1硅太阳能电池万元1594.402989.503986.00
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