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泓域咨询MACRO/ 柴油机油项目立项说明及投资计划柴油机油项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入13589.62万元,同比增长15.33%(1805.93万元)。其中,主营业业务柴油机油生产及销售收入为11095.71万元,占营业总收入的81.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3163.99万元,较去年同期相比增长454.71万元,增长率16.78%;实现净利润2372.99万元,较去年同期相比增长378.33万元,增长率18.97%。二、项目概况(一)项目名称柴油机油项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积42574.61平方米(折合约63.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.17%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度190.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42574.61平方米,建筑物基底占地面积22211.17平方米,总建筑面积54921.25平方米,其中:规划建设主体工程39024.66平方米,项目规划绿化面积3416.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计164台(套),设备购置费5308.50万元。(七)节能分析“柴油机油项目建设项目”,年用电量1063697.72千瓦时,年总用水量11921.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.75吨标准煤/年。达产年综合节能量53.81吨标准煤/年,项目总节能率26.84%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13857.42万元,其中:固定资产投资12171.10万元,占项目总投资的87.83%;流动资金1686.32万元,占项目总投资的12.17%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15453.00万元,总成本费用11837.93万元,税金及附加230.13万元,利润总额3615.07万元,利税总额4343.83万元,税后净利润2711.30万元,达产年纳税总额1632.53万元;达产年投资利润率26.09%,投资利税率31.35%,投资回报率19.57%,全部投资回收期6.61年,提供就业职位271个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区柴油机油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区柴油机油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“柴油机油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位271个,达产年纳税总额1632.53万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.09%,投资利税率31.35%,全部投资回报率19.57%,全部投资回收期6.61年,固定资产投资回收期6.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,落实生产者责任延伸制度,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42574.6163.83亩1.1容积率1.291.2建筑系数52.17%1.3投资强度万元/亩190.681.4基底面积平方米22211.171.5总建筑面积平方米54921.251.6绿化面积平方米3416.64绿化率6.22%2总投资万元13857.422.1固定资产投资万元12171.102.1.1土建工程投资万元4655.612.1.1.1土建工程投资占比万元33.60%2.1.2设备投资万元5308.502.1.2.1设备投资占比38.31%2.1.3其它投资万元2206.992.1.3.1其它投资占比15.93%2.1.4固定资产投资占比87.83%2.2流动资金万元1686.322.2.1流动资金占比12.17%3收入万元15453.004总成本万元11837.935利润总额万元3615.076净利润万元2711.307所得税万元1.298增值税万元498.639税金及附加万元230.1310纳税总额万元1632.5311利税总额万元4343.8312投资利润率26.09%13投资利税率31.35%14投资回报率19.57%15回收期年6.6116设备数量台(套)16417年用电量千瓦时1063697.7218年用水量立方米11921.6719总能耗吨标准煤131.7520节能率26.84%21节能量吨标准煤53.8122员工数量人271第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中,明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承,在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求,整合创新为五大领域。其中,数字创意近年来有突破性发展,被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、到2020年,力争实现以下发展目标:工业增加值年均增长8%左右,工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上,产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年,建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区,创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个,500亿元园区5个,100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上,“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%,低碳技术广泛推广应用,节约用水水平明显提高。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.17%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度190.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15703.3015703.3039024.6639024.663638.881.1主要生产车间9421.989421.9823414.8023414.802256.111.2辅助生产车间5025.065025.0612487.8912487.891164.441.3其他生产车间1256.261256.262263.432263.43218.332仓储工程3331.683331.6810332.7810332.78700.722.1成品贮存832.92832.922583.202583.20175.182.2原料仓储1732.471732.475373.055373.05364.372.3辅助材料仓库766.29766.292376.542376.54161.173供配电工程177.69177.69177.69177.6913.563.1供配电室177.69177.69177.69177.6913.564给排水工程204.34204.34204.34204.3412.134.1给排水204.34204.34204.34204.3412.135服务性工程2110.062110.062110.062110.06143.095.1办公用房996.09996.09996.09996.0975.585.2生活服务1113.971113.971113.971113.9769.766消防及环保工程595.26595.26595.26595.2645.416.1消防环保工程595.26595.26595.26595.2645.417项目总图工程88.8488.8488.8488.8415.797.1场地及道路硬化6118.511118.151118.157.2场区围墙1118.156118.516118.517.3安全保卫室88.8488.8488.8488.848绿化工程2457.9286.03合计22211.1754921.2554921.254655.61六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11025.74万元,占计划投资的79.57%。其中:完成固定资产投资8103.51万元,占总投资的73.50%;完成流动资金投资2922.23,占总投资的26.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11025.741.1完成比例79.57%2完成固定资产投资万元8103.512.1完成比例73.50%3完成流动资金投资万元2922.233.1完成比例26.50%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员271人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1841.2人均年工资万元4.711.3年工资额万元1094.292工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元6.222.3年工资额万元220.353企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.723.3年工资额万元79.064品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元113.995其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.035.3年工资额万元94.676职工工资总额万元9631.40五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12171.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4655.615308.50190.6812171.101.1工程费用万元4655.615308.5011317.721.1.1建筑工程费用万元4655.614655.6133.60%1.1.2设备购置及安装费万元5308.505308.5038.31%1.2工程建设其他费用万元2206.992206.9915.93%1.2.1无形资产万元1293.941293.941.3预备费万元913.05913.051.3.1基本预备费万元385.52385.521.3.2涨价预备费万元527.53527.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元12171.1012171.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1686.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11317.724361.489605.8011317.7211317.7211317.721.1应收账款万元3395.321358.132716.253395.323395.323395.321.2存货万元5092.972037.194074.385092.975092.975092.971.2.1原辅材料万元1527.89611.161222.311527.891527.891527.891.2.2燃料动力万元76.3930.5661.1276.3976.3976.391.2.3在产品万元2342.77937.111874.212342.772342.772342.771.2.4产成品万元1145.92458.37916.731145.921145.921145.921.3现金万元2829.431131.772263.542829.432829.432829.432流动负债万元9631.403852.567705.129631.409631.409631.402.1应付账款万元9631.403852.567705.129631.409631.409631.403流动资金万元1686.32674.531349.061686.321686.321686.324铺底流动资金万元562.10224.84449.68562.10562.10562.10(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13857.42万元,其中:固定资产投资12171.10万元,占项目总投资的87.83%;流动资金1686.32万元,占项目总投资的12.17%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4655.61万元,占项目总投资的33.60%;设备购置费5308.50万元,占项目总投资的38.31%;其它投资2206.99万元,占项目总投资的15.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12171.10+1686.32=13857.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12171.1087.83%1.1项目建设投资万元12171.1087.83%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1686.3212.17%3总投资万元万元13857.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6181.20万元,总成本13189.62万元,利润总额-7008.42万元,净利润194.23万元,增值税199.45万元,税金及附加-5256.32万元,所得税-1752.11万元;第二年收入12362.40万元,总成本22525.09万元,利润总额-10162.69万元,净利润-7622.02万元,增值税398.90万元,税金及附加218.17万元,所得税-2540.67万元;第三年生产负荷100%,收入15453.00万元,总成本11837.93万元,利润总额3615.07万元,净利润2711.30万元,增值税498.63万元,税金及附加230.13万元,所得税903.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15453.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=498.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6181.2012362.4015453.0015453.0015453.001.1柴油机油万元6181.2012362.4015453.0015453.0015453.002现价增加值万元1977.983955.974944.964944.964944.963增值

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