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泓域咨询MACRO/ 塑料罐项目立项说明及投资计划塑料罐项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4293.54万元,同比增长29.97%(989.97万元)。其中,主营业业务塑料罐生产及销售收入为3910.16万元,占营业总收入的91.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1249.60万元,较去年同期相比增长261.71万元,增长率26.49%;实现净利润937.20万元,较去年同期相比增长115.97万元,增长率14.12%。二、项目概况(一)项目名称塑料罐项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积9117.89平方米(折合约13.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.42%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度174.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9117.89平方米,建筑物基底占地面积6694.35平方米,总建筑面积13676.83平方米,其中:规划建设主体工程9327.61平方米,项目规划绿化面积744.11平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费981.36万元。(七)节能分析“塑料罐项目建设项目”,年用电量879322.36千瓦时,年总用水量2243.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.26吨标准煤/年。达产年综合节能量46.40吨标准煤/年,项目总节能率24.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3141.72万元,其中:固定资产投资2380.49万元,占项目总投资的75.77%;流动资金761.23万元,占项目总投资的24.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5549.00万元,总成本费用4224.60万元,税金及附加58.39万元,利润总额1324.40万元,利税总额1565.47万元,税后净利润993.30万元,达产年纳税总额572.17万元;达产年投资利润率42.16%,投资利税率49.83%,投资回报率31.62%,全部投资回收期4.66年,提供就业职位79个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区塑料罐行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区塑料罐产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料罐项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位79个,达产年纳税总额572.17万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.16%,投资利税率49.83%,全部投资回报率31.62%,全部投资回收期4.66年,固定资产投资回收期4.66年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制,激发各类人才的活力和创造力。(人力资源社会保障部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9117.8913.67亩1.1容积率1.501.2建筑系数73.42%1.3投资强度万元/亩174.141.4基底面积平方米6694.351.5总建筑面积平方米13676.831.6绿化面积平方米744.11绿化率5.44%2总投资万元3141.722.1固定资产投资万元2380.492.1.1土建工程投资万元1076.422.1.1.1土建工程投资占比万元34.26%2.1.2设备投资万元981.362.1.2.1设备投资占比31.24%2.1.3其它投资万元322.712.1.3.1其它投资占比10.27%2.1.4固定资产投资占比75.77%2.2流动资金万元761.232.2.1流动资金占比24.23%3收入万元5549.004总成本万元4224.605利润总额万元1324.406净利润万元993.307所得税万元1.508增值税万元182.689税金及附加万元58.3910纳税总额万元572.1711利税总额万元1565.4712投资利润率42.16%13投资利税率49.83%14投资回报率31.62%15回收期年4.6616设备数量台(套)8117年用电量千瓦时879322.3618年用水量立方米2243.9219总能耗吨标准煤108.2620节能率24.76%21节能量吨标准煤46.4022员工数量人79第二章 建设背景一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、“十三五”期间,技术改造工作将紧密围绕中国制造2025、“互联网+”、技术创新、制造业与互联网融合发展等新要求,以提高质量效益为核心,以企业为主体,以问题为导向,以创新为动力,以智能制造、服务型制造、绿色制造和产品高端化为重点,充分运用先进适用技术、工艺和装备,推动企业普遍实施技术改造,不断延伸产业链、提高附加值,推动传统产业迈向中高端,打造河北制造业升级版,尽早实现建设制造强省的目标。近期将重点开展八大行动:智能制造行动、绿色制造行动、服务化制造行动、工业强基行动、产品高端化行动、创新能力提升行动、“大智移云”培育行动、开展消费品“三品”培育行动。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.42%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度174.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4732.914732.919327.619327.61807.531.1主要生产车间2839.752839.755596.575596.57500.671.2辅助生产车间1514.531514.532984.842984.84258.411.3其他生产车间378.63378.63541.00541.0048.452仓储工程1004.151004.152826.992826.99178.002.1成品贮存251.04251.04706.75706.7544.502.2原料仓储522.16522.161470.031470.0392.562.3辅助材料仓库230.95230.95650.21650.2140.943供配电工程53.5553.5553.5553.553.793.1供配电室53.5553.5553.5553.553.794给排水工程61.5961.5961.5961.593.394.1给排水61.5961.5961.5961.593.395服务性工程635.96635.96635.96635.9640.045.1办公用房354.29354.29354.29354.2918.615.2生活服务281.67281.67281.67281.6721.926消防及环保工程179.41179.41179.41179.4112.716.1消防环保工程179.41179.41179.41179.4112.717项目总图工程26.7826.7826.7826.7811.847.1场地及道路硬化1864.12268.02268.027.2场区围墙268.021864.121864.127.3安全保卫室26.7826.7826.7826.788绿化工程546.3519.12合计6694.3513676.8313676.831076.42六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2694.80万元,占计划投资的85.77%。其中:完成固定资产投资1738.96万元,占总投资的64.53%;完成流动资金投资955.84,占总投资的35.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2694.801.1完成比例85.77%2完成固定资产投资万元1738.962.1完成比例64.53%3完成流动资金投资万元955.843.1完成比例35.47%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员79人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人541.2人均年工资万元5.611.3年工资额万元247.462工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元5.172.3年工资额万元70.933企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.563.3年工资额万元19.314品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元35.575其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元6.715.3年工资额万元17.316职工工资总额万元3065.09五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2380.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1076.42981.36174.142380.491.1工程费用万元1076.42981.363826.321.1.1建筑工程费用万元1076.421076.4234.26%1.1.2设备购置及安装费万元981.36981.3631.24%1.2工程建设其他费用万元322.71322.7110.27%1.2.1无形资产万元133.21133.211.3预备费万元189.50189.501.3.1基本预备费万元93.4793.471.3.2涨价预备费万元96.0396.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元2380.492380.49(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金761.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3826.322347.283286.283826.323826.323826.321.1应收账款万元1147.90746.13918.321147.901147.901147.901.2存货万元1721.841119.201377.481721.841721.841721.841.2.1原辅材料万元516.55335.76413.24516.55516.55516.551.2.2燃料动力万元25.8316.7920.6625.8325.8325.831.2.3在产品万元792.05514.83633.64792.05792.05792.051.2.4产成品万元387.41251.82309.93387.41387.41387.411.3现金万元956.58621.78765.26956.58956.58956.582流动负债万元3065.091992.312452.073065.093065.093065.092.1应付账款万元3065.091992.312452.073065.093065.093065.093流动资金万元761.23494.80608.98761.23761.23761.234铺底流动资金万元253.74164.93202.99253.74253.74253.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3141.72万元,其中:固定资产投资2380.49万元,占项目总投资的75.77%;流动资金761.23万元,占项目总投资的24.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1076.42万元,占项目总投资的34.26%;设备购置费981.36万元,占项目总投资的31.24%;其它投资322.71万元,占项目总投资的10.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2380.49+761.23=3141.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2380.4975.77%1.1项目建设投资万元2380.4975.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元761.2324.23%3总投资万元万元3141.72二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3606.85万元,总成本9884.12万元,利润总额-6277.27万元,净利润50.72万元,增值税118.74万元,税金及附加-4707.95万元,所得税-1569.32万元;第二年收入4439.20万元,总成本11740.51万元,利润总额-7301.31万元,净利润-5475.98万元,增值税146.14万元,税金及附加54.01万元,所得税-1825.33万元;第三年生产负荷100%,收入5549.00万元,总成本4224.60万元,利润总额1324.40万元,净利润993.30万元,增值税182.68万元,税金及附加58.39万元,所得税331.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5549.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=182.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3606.854439.205549.005549.005549.001.1塑料罐万元3606.854439.205549.005549.005549.002现价增加值万元1154.1914

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