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泓域咨询MACRO/ 烯丙基树脂投资项目立项申请报告烯丙基树脂投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx公司实现营业收入16673.29万元,同比增长12.82%(1894.82万元)。其中,主营业业务烯丙基树脂生产及销售收入为13532.11万元,占营业总收入的81.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3256.47万元,较去年同期相比增长691.92万元,增长率26.98%;实现净利润2442.35万元,较去年同期相比增长269.43万元,增长率12.40%。二、项目概况(一)项目名称烯丙基树脂投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积56695.00平方米(折合约85.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.25%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度166.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56695.00平方米,建筑物基底占地面积31323.99平方米,总建筑面积84475.55平方米,其中:规划建设主体工程53472.50平方米,项目规划绿化面积4637.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计183台(套),设备购置费6735.88万元。(七)节能分析“烯丙基树脂投资项目建设项目”,年用电量1130580.57千瓦时,年总用水量11940.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.97吨标准煤/年。达产年综合节能量54.43吨标准煤/年,项目总节能率22.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16247.18万元,其中:固定资产投资14169.50万元,占项目总投资的87.21%;流动资金2077.68万元,占项目总投资的12.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17373.00万元,总成本费用13740.89万元,税金及附加286.90万元,利润总额3632.11万元,利税总额4419.99万元,税后净利润2724.08万元,达产年纳税总额1695.91万元;达产年投资利润率22.36%,投资利税率27.20%,投资回报率16.77%,全部投资回收期7.46年,提供就业职位315个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园烯丙基树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园烯丙基树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“烯丙基树脂投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位315个,达产年纳税总额1695.91万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.36%,投资利税率27.20%,全部投资回报率16.77%,全部投资回收期7.46年,固定资产投资回收期7.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。将引导民间投资健康发展和促进民营企业转型升级纳入“中国制造2025”国家级示范区创建工作当中,及时总结推广地方先进经验。支持民营企业参与国家新型工业化产业示范基地的建设提升,参与国家新型工业化卓越提升计划和智慧集群建设,推动新型网络化协作组织的培育形成。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56695.0085.00亩1.1容积率1.491.2建筑系数55.25%1.3投资强度万元/亩166.701.4基底面积平方米31323.991.5总建筑面积平方米84475.551.6绿化面积平方米4637.15绿化率5.49%2总投资万元16247.182.1固定资产投资万元14169.502.1.1土建工程投资万元6960.572.1.1.1土建工程投资占比万元42.84%2.1.2设备投资万元6735.882.1.2.1设备投资占比41.46%2.1.3其它投资万元473.052.1.3.1其它投资占比2.91%2.1.4固定资产投资占比87.21%2.2流动资金万元2077.682.2.1流动资金占比12.79%3收入万元17373.004总成本万元13740.895利润总额万元3632.116净利润万元2724.087所得税万元1.498增值税万元500.989税金及附加万元286.9010纳税总额万元1695.9111利税总额万元4419.9912投资利润率22.36%13投资利税率27.20%14投资回报率16.77%15回收期年7.4616设备数量台(套)18317年用电量千瓦时1130580.5718年用水量立方米11940.2719总能耗吨标准煤139.9720节能率22.18%21节能量吨标准煤54.4322员工数量人315第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、推动传统块状经济向现代产业集群提升。加大龙头企业培育力度,进一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络等方面的核心带动作用。鼓励企业积极向产业链的上下游扩展,支持企业依托原有产业优势发展相关产业,引导企业围绕主导产品开展专业化分工协作,促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展,提升块状经济的产业分工地位和整体竞争力。完善块状经济生产性服务体系,加快公共服务平台建设,为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。促进产业和企业向开发区、工业园区和乡镇工业功能区集聚,使各类园区成为产业集群的核心区域。选择一批块状经济比较发达的县(市、区)作为全省培育现代产业集群示范点。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.25%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度166.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22146.0622146.0653472.5053472.504846.601.1主要生产车间13287.6413287.6432083.5032083.503004.891.2辅助生产车间7086.747086.7417111.2017111.201550.911.3其他生产车间1771.681771.683101.413101.41290.802仓储工程4698.604698.6020151.9820151.981328.382.1成品贮存1174.651174.655037.995037.99332.102.2原料仓储2443.272443.2710479.0310479.03690.762.3辅助材料仓库1080.681080.684634.964634.96305.533供配电工程250.59250.59250.59250.5918.583.1供配电室250.59250.59250.59250.5918.584给排水工程288.18288.18288.18288.1816.624.1给排水288.18288.18288.18288.1816.625服务性工程2975.782975.782975.782975.78196.165.1办公用房1359.281359.281359.281359.28110.775.2生活服务1616.501616.501616.501616.5092.856消防及环保工程839.48839.48839.48839.4862.256.1消防环保工程839.48839.48839.48839.4862.257项目总图工程125.30125.30125.30125.30365.307.1场地及道路硬化8363.431585.311585.317.2场区围墙1585.318363.438363.437.3安全保卫室125.30125.30125.30125.308绿化工程3619.39126.68合计31323.9984475.5584475.556960.57六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13242.62万元,占计划投资的81.51%。其中:完成固定资产投资9952.87万元,占总投资的75.16%;完成流动资金投资3289.75,占总投资的24.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13242.621.1完成比例81.51%2完成固定资产投资万元9952.872.1完成比例75.16%3完成流动资金投资万元3289.753.1完成比例24.84%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员315人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2141.2人均年工资万元5.511.3年工资额万元1146.112工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元5.872.3年工资额万元286.033企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.463.3年工资额万元85.864品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元137.005其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.255.3年工资额万元73.546职工工资总额万元9797.53五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14169.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6960.576735.88166.7014169.501.1工程费用万元6960.576735.8811875.211.1.1建筑工程费用万元6960.576960.5742.84%1.1.2设备购置及安装费万元6735.886735.8841.46%1.2工程建设其他费用万元473.05473.052.91%1.2.1无形资产万元192.87192.871.3预备费万元280.18280.181.3.1基本预备费万元126.45126.451.3.2涨价预备费万元153.73153.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元14169.5014169.50(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2077.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11875.218933.058159.5811875.2111875.2111875.211.1应收账款万元3562.562315.672671.923562.563562.563562.561.2存货万元5343.843473.504007.885343.845343.845343.841.2.1原辅材料万元1603.151042.051202.361603.151603.151603.151.2.2燃料动力万元80.1652.1060.1280.1680.1680.161.2.3在产品万元2458.171597.811843.622458.172458.172458.171.2.4产成品万元1202.36781.54901.771202.361202.361202.361.3现金万元2968.801929.722226.602968.802968.802968.802流动负债万元9797.536368.397348.159797.539797.539797.532.1应付账款万元9797.536368.397348.159797.539797.539797.533流动资金万元2077.681350.491558.262077.682077.682077.684铺底流动资金万元692.55450.16519.42692.55692.55692.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16247.18万元,其中:固定资产投资14169.50万元,占项目总投资的87.21%;流动资金2077.68万元,占项目总投资的12.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6960.57万元,占项目总投资的42.84%;设备购置费6735.88万元,占项目总投资的41.46%;其它投资473.05万元,占项目总投资的2.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14169.50+2077.68=16247.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14169.5087.21%1.1项目建设投资万元14169.5087.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2077.6812.79%3总投资万元万元16247.18二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11292.45万元,总成本12180.24万元,利润总额-887.79万元,净利润265.86万元,增值税325.64万元,税金及附加-665.84万元,所得税-221.95万元;第二年收入13029.75万元,总成本13602.52万元,利润总额-572.77万元,净利润-429.58万元,增值税375.74万元,税金及附加271.87万元,所得税-143.19万元;第三年生产负荷100%,收入17373.00万元,总成本13740.89万元,利润总额3632.11万元,净利润2724.08万元,增值税500.98万元,税金及附加286.90万元,所得税908.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17373.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=500.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11292.4513029.7517373.0017373.0017373.001.1烯丙基树脂万元11292.4513029.7517373.0017373.0017373.002现价增加值万元3613.5

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