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文档简介
泓域咨询MACRO/ 橡胶实心轮胎投资项目立项申请报告橡胶实心轮胎投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx公司实现营业收入23808.29万元,同比增长24.90%(4746.86万元)。其中,主营业业务橡胶实心轮胎生产及销售收入为19240.54万元,占营业总收入的80.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5210.02万元,较去年同期相比增长993.58万元,增长率23.56%;实现净利润3907.52万元,较去年同期相比增长604.89万元,增长率18.32%。二、项目概况(一)项目名称橡胶实心轮胎投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积47783.88平方米(折合约71.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.14%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度176.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47783.88平方米,建筑物基底占地面积35426.97平方米,总建筑面积80754.76平方米,其中:规划建设主体工程60111.21平方米,项目规划绿化面积5767.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费5712.32万元。(七)节能分析“橡胶实心轮胎投资项目建设项目”,年用电量1102346.57千瓦时,年总用水量24347.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.56吨标准煤/年。达产年综合节能量34.39吨标准煤/年,项目总节能率25.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16069.80万元,其中:固定资产投资12673.12万元,占项目总投资的78.86%;流动资金3396.68万元,占项目总投资的21.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29918.00万元,总成本费用23166.11万元,税金及附加302.89万元,利润总额6751.89万元,利税总额7986.08万元,税后净利润5063.92万元,达产年纳税总额2922.16万元;达产年投资利润率42.02%,投资利税率49.70%,投资回报率31.51%,全部投资回收期4.67年,提供就业职位524个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区橡胶实心轮胎行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区橡胶实心轮胎产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“橡胶实心轮胎投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位524个,达产年纳税总额2922.16万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.02%,投资利税率49.70%,全部投资回报率31.51%,全部投资回收期4.67年,固定资产投资回收期4.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、探索完善制造业创新体系,推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设,建立市场化的创新方向选择机制和鼓励创新的风险分担、利益共享机制。支持有条件的民营企业组建国家技术创新中心,攻克转化一批产业前沿和共性关键技术,培育具有国际影响力的行业领军企业。引导社会资本共同建设协同创新公共服务平台、重大科研基础设施及大型科研仪器,推动设施和仪器向社会开放。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47783.8871.64亩1.1容积率1.691.2建筑系数74.14%1.3投资强度万元/亩176.901.4基底面积平方米35426.971.5总建筑面积平方米80754.761.6绿化面积平方米5767.94绿化率7.14%2总投资万元16069.802.1固定资产投资万元12673.122.1.1土建工程投资万元6649.452.1.1.1土建工程投资占比万元41.38%2.1.2设备投资万元5712.322.1.2.1设备投资占比35.55%2.1.3其它投资万元311.352.1.3.1其它投资占比1.94%2.1.4固定资产投资占比78.86%2.2流动资金万元3396.682.2.1流动资金占比21.14%3收入万元29918.004总成本万元23166.115利润总额万元6751.896净利润万元5063.927所得税万元1.698增值税万元931.309税金及附加万元302.8910纳税总额万元2922.1611利税总额万元7986.0812投资利润率42.02%13投资利税率49.70%14投资回报率31.51%15回收期年4.6716设备数量台(套)10517年用电量千瓦时1102346.5718年用水量立方米24347.5419总能耗吨标准煤137.5620节能率25.31%21节能量吨标准煤34.3922员工数量人524第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中,优质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济,大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式,鼓励产业园区建设生态工业,积极推行清洁生产。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.14%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度176.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25046.8725046.8760111.2160111.215444.601.1主要生产车间15028.1215028.1236066.7336066.733375.651.2辅助生产车间8015.008015.0019235.5919235.591742.271.3其他生产车间2003.752003.753486.453486.45326.682仓储工程5314.055314.0513418.3113418.31883.902.1成品贮存1328.511328.513354.583354.58220.972.2原料仓储2763.312763.316977.526977.52459.632.3辅助材料仓库1222.231222.233086.213086.21203.303供配电工程283.42283.42283.42283.4221.003.1供配电室283.42283.42283.42283.4221.004给排水工程325.93325.93325.93325.9318.794.1给排水325.93325.93325.93325.9318.795服务性工程3365.563365.563365.563365.56221.705.1办公用房1711.831711.831711.831711.83111.225.2生活服务1653.731653.731653.731653.73121.416消防及环保工程949.44949.44949.44949.4470.366.1消防环保工程949.44949.44949.44949.4470.367项目总图工程141.71141.71141.71141.71-110.307.1场地及道路硬化8880.851760.941760.947.2场区围墙1760.948880.858880.857.3安全保卫室141.71141.71141.71141.718绿化工程2839.9099.40合计35426.9780754.7680754.766649.45六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11272.79万元,占计划投资的70.15%。其中:完成固定资产投资7289.87万元,占总投资的64.67%;完成流动资金投资3982.92,占总投资的35.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11272.791.1完成比例70.15%2完成固定资产投资万元7289.872.1完成比例64.67%3完成流动资金投资万元3982.923.1完成比例35.33%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员524人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3561.2人均年工资万元5.571.3年工资额万元1653.262工程技术人员工资2.1平均人数人792.2人均年工资万元5.272.3年工资额万元481.813企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.593.3年工资额万元159.544品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元244.615其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元4.425.3年工资额万元161.046职工工资总额万元16162.51五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12673.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6649.455712.32176.9012673.121.1工程费用万元6649.455712.3219559.191.1.1建筑工程费用万元6649.456649.4541.38%1.1.2设备购置及安装费万元5712.325712.3235.55%1.2工程建设其他费用万元311.35311.351.94%1.2.1无形资产万元155.06155.061.3预备费万元156.29156.291.3.1基本预备费万元80.3780.371.3.2涨价预备费万元75.9275.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元12673.1212673.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3396.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19559.198978.2915546.3819559.1919559.1919559.191.1应收账款万元5867.762347.104400.825867.765867.765867.761.2存货万元8801.643520.656601.238801.648801.648801.641.2.1原辅材料万元2640.491056.201980.372640.492640.492640.491.2.2燃料动力万元132.0252.8199.02132.02132.02132.021.2.3在产品万元4048.751619.503036.574048.754048.754048.751.2.4产成品万元1980.37792.151485.281980.371980.371980.371.3现金万元4889.801955.923667.354889.804889.804889.802流动负债万元16162.516465.0012121.8816162.5116162.5116162.512.1应付账款万元16162.516465.0012121.8816162.5116162.5116162.513流动资金万元3396.681358.672547.513396.683396.683396.684铺底流动资金万元1132.22452.89849.171132.221132.221132.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16069.80万元,其中:固定资产投资12673.12万元,占项目总投资的78.86%;流动资金3396.68万元,占项目总投资的21.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6649.45万元,占项目总投资的41.38%;设备购置费5712.32万元,占项目总投资的35.55%;其它投资311.35万元,占项目总投资的1.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12673.12+3396.68=16069.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12673.1278.86%1.1项目建设投资万元12673.1278.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3396.6821.14%3总投资万元万元16069.80二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11967.20万元,总成本7769.30万元,利润总额4197.90万元,净利润235.84万元,增值税372.52万元,税金及附加3148.42万元,所得税1049.47万元;第二年收入22438.50万元,总成本12167.15万元,利润总额10271.35万元,净利润7703.51万元,增值税698.47万元,税金及附加274.95万元,所得税2567.84万元;第三年生产负荷100%,收入29918.00万元,总成本23166.11万元,利润总额6751.89万元,净利润5063.92万元,增值税931.30万元,税金及附加302.89万元,所得税1687.97万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29918.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=931.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11967.2022438.5029918.0029918.0029918.001.1橡胶实心轮胎万元11967.2022438.5029918.0029918.0029918.002现价增加值万元3829.507180.329573.7695
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