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泓域咨询MACRO/ 塑料墙裙项目立项说明及投资计划塑料墙裙项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入4811.10万元,同比增长9.33%(410.52万元)。其中,主营业业务塑料墙裙生产及销售收入为3896.82万元,占营业总收入的81.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1072.56万元,较去年同期相比增长216.12万元,增长率25.23%;实现净利润804.42万元,较去年同期相比增长163.65万元,增长率25.54%。二、项目概况(一)项目名称塑料墙裙项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积12639.65平方米(折合约18.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.00%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度177.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12639.65平方米,建筑物基底占地面积9226.94平方米,总建筑面积21361.01平方米,其中:规划建设主体工程14374.92平方米,项目规划绿化面积1478.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费1302.84万元。(七)节能分析“塑料墙裙项目建设项目”,年用电量1167602.10千瓦时,年总用水量4938.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.92吨标准煤/年。达产年综合节能量45.45吨标准煤/年,项目总节能率23.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4264.60万元,其中:固定资产投资3369.12万元,占项目总投资的79.00%;流动资金895.48万元,占项目总投资的21.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7153.00万元,总成本费用5432.96万元,税金及附加79.03万元,利润总额1720.04万元,利税总额2036.32万元,税后净利润1290.03万元,达产年纳税总额746.29万元;达产年投资利润率40.33%,投资利税率47.75%,投资回报率30.25%,全部投资回收期4.81年,提供就业职位119个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区塑料墙裙行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区塑料墙裙产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料墙裙项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位119个,达产年纳税总额746.29万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.33%,投资利税率47.75%,全部投资回报率30.25%,全部投资回收期4.81年,固定资产投资回收期4.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,习近平总书记明确提出了“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12639.6518.95亩1.1容积率1.691.2建筑系数73.00%1.3投资强度万元/亩177.791.4基底面积平方米9226.941.5总建筑面积平方米21361.011.6绿化面积平方米1478.73绿化率6.92%2总投资万元4264.602.1固定资产投资万元3369.122.1.1土建工程投资万元1557.682.1.1.1土建工程投资占比万元36.53%2.1.2设备投资万元1302.842.1.2.1设备投资占比30.55%2.1.3其它投资万元508.602.1.3.1其它投资占比11.93%2.1.4固定资产投资占比79.00%2.2流动资金万元895.482.2.1流动资金占比21.00%3收入万元7153.004总成本万元5432.965利润总额万元1720.046净利润万元1290.037所得税万元1.698增值税万元237.259税金及附加万元79.0310纳税总额万元746.2911利税总额万元2036.3212投资利润率40.33%13投资利税率47.75%14投资回报率30.25%15回收期年4.8116设备数量台(套)8917年用电量千瓦时1167602.1018年用水量立方米4938.7119总能耗吨标准煤143.9220节能率23.65%21节能量吨标准煤45.4522员工数量人119第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.00%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度177.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6523.456523.4514374.9214374.921153.071.1主要生产车间3914.073914.078624.958624.95714.901.2辅助生产车间2087.502087.504599.974599.97368.981.3其他生产车间521.88521.88833.75833.7569.182仓储工程1384.041384.044540.964540.96264.912.1成品贮存346.01346.011135.241135.2466.232.2原料仓储719.70719.702361.302361.30137.752.3辅助材料仓库318.33318.331044.421044.4260.933供配电工程73.8273.8273.8273.824.843.1供配电室73.8273.8273.8273.824.844给排水工程84.8984.8984.8984.894.334.1给排水84.8984.8984.8984.894.335服务性工程876.56876.56876.56876.5651.145.1办公用房488.16488.16488.16488.1624.495.2生活服务388.40388.40388.40388.4027.996消防及环保工程247.28247.28247.28247.2816.236.1消防环保工程247.28247.28247.28247.2816.237项目总图工程36.9136.9136.9136.9134.187.1场地及道路硬化2544.20530.94530.947.2场区围墙530.942544.202544.207.3安全保卫室36.9136.9136.9136.918绿化工程827.9528.98合计9226.9421361.0121361.011557.68六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2417.51万元,占计划投资的56.69%。其中:完成固定资产投资1785.41万元,占总投资的73.85%;完成流动资金投资632.10,占总投资的26.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2417.511.1完成比例56.69%2完成固定资产投资万元1785.412.1完成比例73.85%3完成流动资金投资万元632.103.1完成比例26.15%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员119人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人811.2人均年工资万元4.291.3年工资额万元438.502工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元5.122.3年工资额万元113.583企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.133.3年工资额万元36.244品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元56.805其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元6.675.3年工资额万元29.436职工工资总额万元3885.69五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3369.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1557.681302.84177.793369.121.1工程费用万元1557.681302.844781.171.1.1建筑工程费用万元1557.681557.6836.53%1.1.2设备购置及安装费万元1302.841302.8430.55%1.2工程建设其他费用万元508.60508.6011.93%1.2.1无形资产万元206.15206.151.3预备费万元302.45302.451.3.1基本预备费万元151.92151.921.3.2涨价预备费万元150.53150.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元3369.123369.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金895.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4781.171831.443870.114781.174781.174781.171.1应收账款万元1434.35573.741004.051434.351434.351434.351.2存货万元2151.53860.611506.072151.532151.532151.531.2.1原辅材料万元645.46258.18451.82645.46645.46645.461.2.2燃料动力万元32.2712.9122.5932.2732.2732.271.2.3在产品万元989.70395.88692.79989.70989.70989.701.2.4产成品万元484.09193.64338.87484.09484.09484.091.3现金万元1195.29478.12836.701195.291195.291195.292流动负债万元3885.691554.282719.983885.693885.693885.692.1应付账款万元3885.691554.282719.983885.693885.693885.693流动资金万元895.48358.19626.84895.48895.48895.484铺底流动资金万元298.49119.40208.95298.49298.49298.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4264.60万元,其中:固定资产投资3369.12万元,占项目总投资的79.00%;流动资金895.48万元,占项目总投资的21.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1557.68万元,占项目总投资的36.53%;设备购置费1302.84万元,占项目总投资的30.55%;其它投资508.60万元,占项目总投资的11.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3369.12+895.48=4264.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3369.1279.00%1.1项目建设投资万元3369.1279.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元895.4821.00%3总投资万元万元4264.60二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2861.20万元,总成本7898.48万元,利润总额-5037.28万元,净利润61.95万元,增值税94.90万元,税金及附加-3777.96万元,所得税-1259.32万元;第二年收入5007.10万元,总成本11927.12万元,利润总额-6920.02万元,净利润-5190.01万元,增值税166.07万元,税金及附加70.49万元,所得税-1730.01万元;第三年生产负荷100%,收入7153.00万元,总成本5432.96万元,利润总额1720.04万元,净利润1290.03万元,增值税237.25万元,税金及附加79.03万元,所得税430.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7153.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=237.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2861.205007.107153.007153.007153.001.1塑料墙裙万元2861.205007.107153.007153.007153.002现价增加值万元915.581602.272288.
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