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文档简介
泓域咨询MACRO/ 清粪机项目立项说明及投资计划清粪机项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx公司实现营业收入34090.40万元,同比增长29.21%(7707.08万元)。其中,主营业业务清粪机生产及销售收入为32076.67万元,占营业总收入的94.09%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7534.57万元,较去年同期相比增长947.94万元,增长率14.39%;实现净利润5650.93万元,较去年同期相比增长1101.19万元,增长率24.20%。二、项目概况(一)项目名称清粪机项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积32816.40平方米(折合约49.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.20%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.49%,固定资产投资强度185.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32816.40平方米,建筑物基底占地面积22708.95平方米,总建筑面积43645.81平方米,其中:规划建设主体工程32309.04平方米,项目规划绿化面积3267.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费4357.93万元。(七)节能分析“清粪机项目建设项目”,年用电量407074.10千瓦时,年总用水量14784.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.29吨标准煤/年。达产年综合节能量14.47吨标准煤/年,项目总节能率28.13%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13652.12万元,其中:固定资产投资9116.27万元,占项目总投资的66.78%;流动资金4535.85万元,占项目总投资的33.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31833.00万元,总成本费用24582.69万元,税金及附加251.27万元,利润总额7250.31万元,利税总额8501.62万元,税后净利润5437.73万元,达产年纳税总额3063.89万元;达产年投资利润率53.11%,投资利税率62.27%,投资回报率39.83%,全部投资回收期4.01年,提供就业职位557个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区清粪机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区清粪机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“清粪机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位557个,达产年纳税总额3063.89万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.11%,投资利税率62.27%,全部投资回报率39.83%,全部投资回收期4.01年,固定资产投资回收期4.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,随着经济全球化的深入发展,全球产业结构加速调整,发展中国家的工业化、城市化进程加快,为推进制造业国际化发展提供了重要机遇。中国制造2025提出,要提高制造业国际化发展水平,统筹利用两种资源、两个市场,实行更加积极的开放战略,将引进来与走出去更好结合,拓展新的开放领域和空间,提升国际合作的水平和层次,推动重点产业国际化布局,引导企业提高国际竞争力。近年来,民营企业在对外投资者中表现非常活跃,主体地位渐显,涌现出华为、奇瑞、吉利、海尔、腾讯等一大批具有国际影响力的民营企业,民营企业日益成为我国企业海外并购的生力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32816.4049.20亩1.1容积率1.331.2建筑系数69.20%1.3投资强度万元/亩185.291.4基底面积平方米22708.951.5总建筑面积平方米43645.811.6绿化面积平方米3267.53绿化率7.49%2总投资万元13652.122.1固定资产投资万元9116.272.1.1土建工程投资万元3560.862.1.1.1土建工程投资占比万元26.08%2.1.2设备投资万元4357.932.1.2.1设备投资占比31.92%2.1.3其它投资万元1197.482.1.3.1其它投资占比8.77%2.1.4固定资产投资占比66.78%2.2流动资金万元4535.852.2.1流动资金占比33.22%3收入万元31833.004总成本万元24582.695利润总额万元7250.316净利润万元5437.737所得税万元1.338增值税万元1000.049税金及附加万元251.2710纳税总额万元3063.8911利税总额万元8501.6212投资利润率53.11%13投资利税率62.27%14投资回报率39.83%15回收期年4.0116设备数量台(套)13317年用电量千瓦时407074.1018年用水量立方米14784.9119总能耗吨标准煤51.2920节能率28.13%21节能量吨标准煤14.4722员工数量人557第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.20%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.49%,固定资产投资强度185.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16055.2316055.2332309.0432309.042899.541.1主要生产车间9633.149633.1419385.4219385.421797.711.2辅助生产车间5137.675137.6710338.8910338.89927.851.3其他生产车间1284.421284.421873.921873.92173.972仓储工程3406.343406.347368.907368.90480.962.1成品贮存851.59851.591842.221842.22120.242.2原料仓储1771.301771.303831.833831.83250.102.3辅助材料仓库783.46783.461694.851694.85110.623供配电工程181.67181.67181.67181.6713.343.1供配电室181.67181.67181.67181.6713.344给排水工程208.92208.92208.92208.9211.934.1给排水208.92208.92208.92208.9211.935服务性工程2157.352157.352157.352157.35140.815.1办公用房998.28998.28998.28998.2878.985.2生活服务1159.071159.071159.071159.0760.076消防及环保工程608.60608.60608.60608.6044.696.1消防环保工程608.60608.60608.60608.6044.697项目总图工程90.8490.8490.8490.84-116.867.1场地及道路硬化5893.321225.641225.647.2场区围墙1225.645893.325893.327.3安全保卫室90.8490.8490.8490.848绿化工程2469.9886.45合计22708.9543645.8143645.813560.86六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12897.62万元,占计划投资的94.47%。其中:完成固定资产投资8122.74万元,占总投资的62.98%;完成流动资金投资4774.88,占总投资的37.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12897.621.1完成比例94.47%2完成固定资产投资万元8122.742.1完成比例62.98%3完成流动资金投资万元4774.883.1完成比例37.02%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员557人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3791.2人均年工资万元4.971.3年工资额万元2225.472工程技术人员工资2.1平均人数人842.2人均年工资万元5.592.3年工资额万元494.303企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元6.723.3年工资额万元156.594品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元231.385其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元5.655.3年工资额万元119.246职工工资总额万元19743.88五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9116.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3560.864357.93185.299116.271.1工程费用万元3560.864357.9324279.731.1.1建筑工程费用万元3560.863560.8626.08%1.1.2设备购置及安装费万元4357.934357.9331.92%1.2工程建设其他费用万元1197.481197.488.77%1.2.1无形资产万元664.09664.091.3预备费万元533.39533.391.3.1基本预备费万元277.01277.011.3.2涨价预备费万元256.38256.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元9116.279116.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4535.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24279.738815.4817614.5224279.7324279.7324279.731.1应收账款万元7283.923277.765462.947283.927283.927283.921.2存货万元10925.884916.658194.4110925.8810925.8810925.881.2.1原辅材料万元3277.761474.992458.323277.763277.763277.761.2.2燃料动力万元163.8973.75122.92163.89163.89163.891.2.3在产品万元5025.902261.663769.435025.905025.905025.901.2.4产成品万元2458.321106.251843.742458.322458.322458.321.3现金万元6069.932731.474552.456069.936069.936069.932流动负债万元19743.888884.7514807.9119743.8819743.8819743.882.1应付账款万元19743.888884.7514807.9119743.8819743.8819743.883流动资金万元4535.852041.133401.894535.854535.854535.854铺底流动资金万元1511.93680.381133.961511.931511.931511.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13652.12万元,其中:固定资产投资9116.27万元,占项目总投资的66.78%;流动资金4535.85万元,占项目总投资的33.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3560.86万元,占项目总投资的26.08%;设备购置费4357.93万元,占项目总投资的31.92%;其它投资1197.48万元,占项目总投资的8.77%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9116.27+4535.85=13652.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9116.2766.78%1.1项目建设投资万元9116.2766.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4535.8533.22%3总投资万元万元13652.12二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14324.85万元,总成本1422.09万元,利润总额12902.76万元,净利润185.27万元,增值税450.02万元,税金及附加9677.07万元,所得税3225.69万元;第二年收入23874.75万元,总成本2127.73万元,利润总额21747.02万元,净利润16310.26万元,增值税750.03万元,税金及附加221.27万元,所得税5436.76万元;第三年生产负荷100%,收入31833.00万元,总成本24582.69万元,利润总额7250.31万元,净利润5437.73万元,增值税1000.04万元,税金及附加251.27万元,所得税1812.58万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31833.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1000.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14324.8523874.7531833.0031833.0031833.001.1清粪机万元14324.8523874.7531833.0031833.0031833.002现价增加值万元4583.957639.9210186.5610186
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