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文档简介
泓域咨询MACRO/ 甲醇柴油项目立项申请报告甲醇柴油项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入18667.15万元,同比增长22.76%(3461.17万元)。其中,主营业业务甲醇柴油生产及销售收入为17122.86万元,占营业总收入的91.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3876.30万元,较去年同期相比增长434.54万元,增长率12.63%;实现净利润2907.23万元,较去年同期相比增长444.41万元,增长率18.04%。二、项目概况(一)项目名称甲醇柴油项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积29808.23平方米(折合约44.69亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.62%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度199.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29808.23平方米,建筑物基底占地面积21348.65平方米,总建筑面积32490.97平方米,其中:规划建设主体工程25205.26平方米,项目规划绿化面积1993.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费3662.00万元。(七)节能分析“甲醇柴油项目建设项目”,年用电量1007148.35千瓦时,年总用水量16458.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.19吨标准煤/年。达产年综合节能量33.28吨标准煤/年,项目总节能率29.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12337.61万元,其中:固定资产投资8896.44万元,占项目总投资的72.11%;流动资金3441.17万元,占项目总投资的27.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27658.00万元,总成本费用22096.76万元,税金及附加211.28万元,利润总额5561.24万元,利税总额6539.59万元,税后净利润4170.93万元,达产年纳税总额2368.66万元;达产年投资利润率45.08%,投资利税率53.01%,投资回报率33.81%,全部投资回收期4.46年,提供就业职位429个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园甲醇柴油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园甲醇柴油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“甲醇柴油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位429个,达产年纳税总额2368.66万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.08%,投资利税率53.01%,全部投资回报率33.81%,全部投资回收期4.46年,固定资产投资回收期4.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设,构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。(发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29808.2344.69亩1.1容积率1.091.2建筑系数71.62%1.3投资强度万元/亩199.071.4基底面积平方米21348.651.5总建筑面积平方米32490.971.6绿化面积平方米1993.70绿化率6.14%2总投资万元12337.612.1固定资产投资万元8896.442.1.1土建工程投资万元2403.672.1.1.1土建工程投资占比万元19.48%2.1.2设备投资万元3662.002.1.2.1设备投资占比29.68%2.1.3其它投资万元2830.772.1.3.1其它投资占比22.94%2.1.4固定资产投资占比72.11%2.2流动资金万元3441.172.2.1流动资金占比27.89%3收入万元27658.004总成本万元22096.765利润总额万元5561.246净利润万元4170.937所得税万元1.098增值税万元767.079税金及附加万元211.2810纳税总额万元2368.6611利税总额万元6539.5912投资利润率45.08%13投资利税率53.01%14投资回报率33.81%15回收期年4.4616设备数量台(套)8217年用电量千瓦时1007148.3518年用水量立方米16458.4419总能耗吨标准煤125.1920节能率29.90%21节能量吨标准煤33.2822员工数量人429第二章 建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、十八届三中全会以来,党中央国务院推出了一系列重大改革举措,全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化,特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能,促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展,为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地,我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略,在体制机制创新上走在全国前列,充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件,加快推进制造业的升级换代。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.62%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度199.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15093.5015093.5025205.2625205.262051.141.1主要生产车间9056.109056.1015123.1615123.161271.711.2辅助生产车间4829.924829.928065.688065.68656.361.3其他生产车间1207.481207.481461.911461.91123.072仓储工程3202.303202.304735.714735.71280.282.1成品贮存800.58800.581183.931183.9370.072.2原料仓储1665.201665.202462.572462.57145.752.3辅助材料仓库736.53736.531089.211089.2164.463供配电工程170.79170.79170.79170.7911.373.1供配电室170.79170.79170.79170.7911.374给排水工程196.41196.41196.41196.4110.174.1给排水196.41196.41196.41196.4110.175服务性工程2028.122028.122028.122028.12120.035.1办公用房937.03937.03937.03937.0349.645.2生活服务1091.091091.091091.091091.0954.796消防及环保工程572.14572.14572.14572.1438.096.1消防环保工程572.14572.14572.14572.1438.097项目总图工程85.3985.3985.3985.39-174.667.1场地及道路硬化5776.441243.991243.997.2场区围墙1243.995776.445776.447.3安全保卫室85.3985.3985.3985.398绿化工程1921.4567.25合计21348.6532490.9732490.972403.67六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7817.79万元,占计划投资的63.37%。其中:完成固定资产投资5855.30万元,占总投资的74.90%;完成流动资金投资1962.49,占总投资的25.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7817.791.1完成比例63.37%2完成固定资产投资万元5855.302.1完成比例74.90%3完成流动资金投资万元1962.493.1完成比例25.10%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员429人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2921.2人均年工资万元5.531.3年工资额万元1453.562工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元5.192.3年工资额万元342.173企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.253.3年工资额万元134.784品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.434.3年工资额万元188.235其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元5.065.3年工资额万元157.766职工工资总额万元18554.80五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8896.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2403.673662.00199.078896.441.1工程费用万元2403.673662.0021995.971.1.1建筑工程费用万元2403.672403.6719.48%1.1.2设备购置及安装费万元3662.003662.0029.68%1.2工程建设其他费用万元2830.772830.7722.94%1.2.1无形资产万元1637.701637.701.3预备费万元1193.071193.071.3.1基本预备费万元692.38692.381.3.2涨价预备费万元500.69500.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元8896.448896.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3441.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21995.977476.0612822.4121995.9721995.9721995.971.1应收账款万元6598.792639.524619.156598.796598.796598.791.2存货万元9898.193959.276928.739898.199898.199898.191.2.1原辅材料万元2969.461187.782078.622969.462969.462969.461.2.2燃料动力万元148.4759.39103.93148.47148.47148.471.2.3在产品万元4553.171821.273187.224553.174553.174553.171.2.4产成品万元2227.09890.841558.962227.092227.092227.091.3现金万元5498.992199.603849.295498.995498.995498.992流动负债万元18554.807421.9212988.3618554.8018554.8018554.802.1应付账款万元18554.807421.9212988.3618554.8018554.8018554.803流动资金万元3441.171376.472408.823441.173441.173441.174铺底流动资金万元1147.05458.82802.941147.051147.051147.05(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12337.61万元,其中:固定资产投资8896.44万元,占项目总投资的72.11%;流动资金3441.17万元,占项目总投资的27.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2403.67万元,占项目总投资的19.48%;设备购置费3662.00万元,占项目总投资的29.68%;其它投资2830.77万元,占项目总投资的22.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8896.44+3441.17=12337.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8896.4472.11%1.1项目建设投资万元8896.4472.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3441.1727.89%3总投资万元万元12337.61二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11063.20万元,总成本9458.19万元,利润总额1605.01万元,净利润156.05万元,增值税306.83万元,税金及附加1203.76万元,所得税401.25万元;第二年收入19360.60万元,总成本14419.59万元,利润总额4941.01万元,净利润3705.76万元,增值税536.95万元,税金及附加183.67万元,所得税1235.25万元;第三年生产负荷100%,收入27658.00万元,总成本22096.76万元,利润总额5561.24万元,净利润4170.93万元,增值税767.07万元,税金及附加211.28万元,所得税1390.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27658.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=767.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11063.2019360.6027658.0027658.0027658.001.1甲醇柴油万元11063.2019360.6027658.0027658.0027658.002现价增加值万元3540.226195.398850
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