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文档简介
泓域咨询MACRO/ 全玻璃真空集热管项目立项申请报告全玻璃真空集热管项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入18288.74万元,同比增长16.72%(2619.95万元)。其中,主营业业务全玻璃真空集热管生产及销售收入为15390.37万元,占营业总收入的84.15%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3922.28万元,较去年同期相比增长673.74万元,增长率20.74%;实现净利润2941.71万元,较去年同期相比增长422.48万元,增长率16.77%。二、项目概况(一)项目名称全玻璃真空集热管项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积21117.22平方米(折合约31.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.84%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度165.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21117.22平方米,建筑物基底占地面积16437.64平方米,总建筑面积32098.17平方米,其中:规划建设主体工程20159.02平方米,项目规划绿化面积2450.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费1740.86万元。(七)节能分析“全玻璃真空集热管项目建设项目”,年用电量726191.55千瓦时,年总用水量6223.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.78吨标准煤/年。达产年综合节能量29.93吨标准煤/年,项目总节能率24.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7484.50万元,其中:固定资产投资5241.00万元,占项目总投资的70.02%;流动资金2243.50万元,占项目总投资的29.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17126.00万元,总成本费用13265.13万元,税金及附加148.37万元,利润总额3860.87万元,利税总额4541.77万元,税后净利润2895.65万元,达产年纳税总额1646.12万元;达产年投资利润率51.58%,投资利税率60.68%,投资回报率38.69%,全部投资回收期4.08年,提供就业职位226个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区全玻璃真空集热管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区全玻璃真空集热管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“全玻璃真空集热管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位226个,达产年纳税总额1646.12万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.58%,投资利税率60.68%,全部投资回报率38.69%,全部投资回收期4.08年,固定资产投资回收期4.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及中国制造2025十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备,培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21117.2231.66亩1.1容积率1.521.2建筑系数77.84%1.3投资强度万元/亩165.541.4基底面积平方米16437.641.5总建筑面积平方米32098.171.6绿化面积平方米2450.82绿化率7.64%2总投资万元7484.502.1固定资产投资万元5241.002.1.1土建工程投资万元2469.642.1.1.1土建工程投资占比万元33.00%2.1.2设备投资万元1740.862.1.2.1设备投资占比23.26%2.1.3其它投资万元1030.502.1.3.1其它投资占比13.77%2.1.4固定资产投资占比70.02%2.2流动资金万元2243.502.2.1流动资金占比29.98%3收入万元17126.004总成本万元13265.135利润总额万元3860.876净利润万元2895.657所得税万元1.528增值税万元532.539税金及附加万元148.3710纳税总额万元1646.1211利税总额万元4541.7712投资利润率51.58%13投资利税率60.68%14投资回报率38.69%15回收期年4.0816设备数量台(套)5617年用电量千瓦时726191.5518年用水量立方米6223.0619总能耗吨标准煤89.7820节能率24.93%21节能量吨标准煤29.9322员工数量人226第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态(NewNormal)相比,习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段,内涵更为丰富,更符合我国经济发展实际,更具针对性。国际金融危机爆发后,全球经济进入深度调整,需求总体收缩,以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷(SecularStagnation),称为全球经济新常态。与此同时,国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点,主要指当前世界经济格局发展趋势,类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国,不久后德国经济再次超过英国,世界经济力量对比发生变化,引发国际经济秩序调整重构。故而,将当今中国和印度等国经济快速崛起,世界经济向多极化方向发展,国际经济秩序重构的态势,称为回到了100多年前的“旧”常态,回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看,其中既含有国际上经济增长低迷的内容,也包含世界经济格局调整的内容,还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征,是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态,不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”,要以更宽的视野,更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.84%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度165.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11621.4111621.4120159.0220159.021706.141.1主要生产车间6972.856972.8512095.4112095.411057.811.2辅助生产车间3718.853718.856450.896450.89545.961.3其他生产车间929.71929.711169.221169.22102.372仓储工程2465.652465.657760.457760.45477.672.1成品贮存616.41616.411940.111940.11119.422.2原料仓储1282.141282.144035.434035.43248.392.3辅助材料仓库567.10567.101784.901784.90109.863供配电工程131.50131.50131.50131.509.113.1供配电室131.50131.50131.50131.509.114给排水工程151.23151.23151.23151.238.144.1给排水151.23151.23151.23151.238.145服务性工程1561.581561.581561.581561.5896.125.1办公用房932.22932.22932.22932.2245.495.2生活服务629.36629.36629.36629.3654.256消防及环保工程440.53440.53440.53440.5330.516.1消防环保工程440.53440.53440.53440.5330.517项目总图工程65.7565.7565.7565.7576.447.1场地及道路硬化4285.10721.63721.637.2场区围墙721.634285.104285.107.3安全保卫室65.7565.7565.7565.758绿化工程1871.7365.51合计16437.6432098.1732098.172469.64六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6912.31万元,占计划投资的92.36%。其中:完成固定资产投资5513.03万元,占总投资的79.76%;完成流动资金投资1399.28,占总投资的20.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6912.311.1完成比例92.36%2完成固定资产投资万元5513.032.1完成比例79.76%3完成流动资金投资万元1399.283.1完成比例20.24%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员226人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1541.2人均年工资万元5.731.3年工资额万元755.212工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.932.3年工资额万元197.183企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.513.3年工资额万元59.604品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元90.145其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.625.3年工资额万元65.156职工工资总额万元11254.90五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5241.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2469.641740.86165.545241.001.1工程费用万元2469.641740.8613498.401.1.1建筑工程费用万元2469.642469.6433.00%1.1.2设备购置及安装费万元1740.861740.8623.26%1.2工程建设其他费用万元1030.501030.5013.77%1.2.1无形资产万元462.80462.801.3预备费万元567.70567.701.3.1基本预备费万元300.90300.901.3.2涨价预备费万元266.80266.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元5241.005241.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2243.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13498.406229.909996.0413498.4013498.4013498.401.1应收账款万元4049.522227.243037.144049.524049.524049.521.2存货万元6074.283340.854555.716074.286074.286074.281.2.1原辅材料万元1822.281002.261366.711822.281822.281822.281.2.2燃料动力万元91.1150.1168.3491.1191.1191.111.2.3在产品万元2794.171536.792095.632794.172794.172794.171.2.4产成品万元1366.71751.691025.031366.711366.711366.711.3现金万元3374.601856.032530.953374.603374.603374.602流动负债万元11254.906190.208441.1711254.9011254.9011254.902.1应付账款万元11254.906190.208441.1711254.9011254.9011254.903流动资金万元2243.501233.931682.632243.502243.502243.504铺底流动资金万元747.83411.31560.87747.83747.83747.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7484.50万元,其中:固定资产投资5241.00万元,占项目总投资的70.02%;流动资金2243.50万元,占项目总投资的29.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2469.64万元,占项目总投资的33.00%;设备购置费1740.86万元,占项目总投资的23.26%;其它投资1030.50万元,占项目总投资的13.77%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5241.00+2243.50=7484.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5241.0070.02%1.1项目建设投资万元5241.0070.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2243.5029.98%3总投资万元万元7484.50二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9419.30万元,总成本13975.87万元,利润总额-4556.57万元,净利润119.62万元,增值税292.89万元,税金及附加-3417.43万元,所得税-1139.14万元;第二年收入12844.50万元,总成本18010.71万元,利润总额-5166.21万元,净利润-3874.66万元,增值税399.40万元,税金及附加132.40万元,所得税-1291.55万元;第三年生产负荷100%,收入17126.00万元,总成本13265.13万元,利润总额3860.87万元,净利润2895.65万元,增值税532.53万元,税金及附加148.37万元,所得税965.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17126.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=532.53万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9419.3012844.5017126.0017126.0017126.001.1全玻璃真空集热管万元9419.3012844.5017126.0017126.0017126.002现价增加值万元3014.184
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