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文档简介
泓域咨询MACRO/ 牙科振荡器项目立项说明及投资计划牙科振荡器项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11021.29万元,同比增长19.01%(1760.67万元)。其中,主营业业务牙科振荡器生产及销售收入为9466.42万元,占营业总收入的85.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3115.45万元,较去年同期相比增长733.89万元,增长率30.82%;实现净利润2336.59万元,较去年同期相比增长321.10万元,增长率15.93%。二、项目概况(一)项目名称牙科振荡器项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积40693.67平方米(折合约61.01亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.10%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度183.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40693.67平方米,建筑物基底占地面积20794.47平方米,总建筑面积52901.77平方米,其中:规划建设主体工程38589.26平方米,项目规划绿化面积3588.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费3546.02万元。(七)节能分析“牙科振荡器项目建设项目”,年用电量1305517.47千瓦时,年总用水量14801.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.71吨标准煤/年。达产年综合节能量51.07吨标准煤/年,项目总节能率20.13%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13062.62万元,其中:固定资产投资11183.13万元,占项目总投资的85.61%;流动资金1879.49万元,占项目总投资的14.39%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15969.00万元,总成本费用12043.72万元,税金及附加227.75万元,利润总额3925.28万元,利税总额4694.45万元,税后净利润2943.96万元,达产年纳税总额1750.49万元;达产年投资利润率30.05%,投资利税率35.94%,投资回报率22.54%,全部投资回收期5.94年,提供就业职位307个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城牙科振荡器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城牙科振荡器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“牙科振荡器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位307个,达产年纳税总额1750.49万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.05%,投资利税率35.94%,全部投资回报率22.54%,全部投资回收期5.94年,固定资产投资回收期5.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。但是,当前民间投资增长仍面临着不少困难和障碍,部分鼓励民间投资的政策尚未落实到位,营商环境有待进一步改善,一些垄断行业市场开放度不够,融资难、融资贵问题仍然存在,民间投资活力不强的局面尚未根本改观。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40693.6761.01亩1.1容积率1.301.2建筑系数51.10%1.3投资强度万元/亩183.301.4基底面积平方米20794.471.5总建筑面积平方米52901.771.6绿化面积平方米3588.35绿化率6.78%2总投资万元13062.622.1固定资产投资万元11183.132.1.1土建工程投资万元3772.022.1.1.1土建工程投资占比万元28.88%2.1.2设备投资万元3546.022.1.2.1设备投资占比27.15%2.1.3其它投资万元3865.092.1.3.1其它投资占比29.59%2.1.4固定资产投资占比85.61%2.2流动资金万元1879.492.2.1流动资金占比14.39%3收入万元15969.004总成本万元12043.725利润总额万元3925.286净利润万元2943.967所得税万元1.308增值税万元541.429税金及附加万元227.7510纳税总额万元1750.4911利税总额万元4694.4512投资利润率30.05%13投资利税率35.94%14投资回报率22.54%15回收期年5.9416设备数量台(套)15317年用电量千瓦时1305517.4718年用水量立方米14801.2319总能耗吨标准煤161.7120节能率20.13%21节能量吨标准煤51.0722员工数量人307第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.10%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度183.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14701.6914701.6938589.2638589.263026.651.1主要生产车间8821.018821.0123153.5623153.561876.521.2辅助生产车间4704.544704.5412348.5612348.56968.531.3其他生产车间1176.141176.142238.182238.18181.602仓储工程3119.173119.179303.139303.13530.672.1成品贮存779.79779.792325.782325.78132.672.2原料仓储1621.971621.974837.634837.63275.952.3辅助材料仓库717.41717.412139.722139.72122.053供配电工程166.36166.36166.36166.3610.683.1供配电室166.36166.36166.36166.3610.684给排水工程191.31191.31191.31191.319.554.1给排水191.31191.31191.31191.319.555服务性工程1975.471975.471975.471975.47112.685.1办公用房934.74934.74934.74934.7446.705.2生活服务1040.731040.731040.731040.7360.206消防及环保工程557.29557.29557.29557.2935.766.1消防环保工程557.29557.29557.29557.2935.767项目总图工程83.1883.1883.1883.18-27.537.1场地及道路硬化5375.781003.371003.377.2场区围墙1003.375375.785375.787.3安全保卫室83.1883.1883.1883.188绿化工程2101.7073.56合计20794.4752901.7752901.773772.02六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9425.14万元,占计划投资的72.15%。其中:完成固定资产投资6945.52万元,占总投资的73.69%;完成流动资金投资2479.62,占总投资的26.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9425.141.1完成比例72.15%2完成固定资产投资万元6945.522.1完成比例73.69%3完成流动资金投资万元2479.623.1完成比例26.31%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员307人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2091.2人均年工资万元4.581.3年工资额万元878.622工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元5.972.3年工资额万元312.253企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.233.3年工资额万元81.664品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元139.495其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元4.535.3年工资额万元112.046职工工资总额万元10498.45五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11183.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3772.023546.02183.3011183.131.1工程费用万元3772.023546.0212377.941.1.1建筑工程费用万元3772.023772.0228.88%1.1.2设备购置及安装费万元3546.023546.0227.15%1.2工程建设其他费用万元3865.093865.0929.59%1.2.1无形资产万元1822.401822.401.3预备费万元2042.692042.691.3.1基本预备费万元911.91911.911.3.2涨价预备费万元1130.781130.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元11183.1311183.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1879.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12377.944894.228290.9612377.9412377.9412377.941.1应收账款万元3713.381671.022599.373713.383713.383713.381.2存货万元5570.072506.533899.055570.075570.075570.071.2.1原辅材料万元1671.02751.961169.711671.021671.021671.021.2.2燃料动力万元83.5537.6058.4983.5583.5583.551.2.3在产品万元2562.231153.001793.562562.232562.232562.231.2.4产成品万元1253.27563.97877.291253.271253.271253.271.3现金万元3094.491392.522166.143094.493094.493094.492流动负债万元10498.454724.307348.9110498.4510498.4510498.452.1应付账款万元10498.454724.307348.9110498.4510498.4510498.453流动资金万元1879.49845.771315.641879.491879.491879.494铺底流动资金万元626.49281.92438.55626.49626.49626.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13062.62万元,其中:固定资产投资11183.13万元,占项目总投资的85.61%;流动资金1879.49万元,占项目总投资的14.39%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3772.02万元,占项目总投资的28.88%;设备购置费3546.02万元,占项目总投资的27.15%;其它投资3865.09万元,占项目总投资的29.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11183.13+1879.49=13062.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11183.1385.61%1.1项目建设投资万元11183.1385.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1879.4914.39%3总投资万元万元13062.62二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7186.05万元,总成本13805.27万元,利润总额-6619.22万元,净利润192.01万元,增值税243.64万元,税金及附加-4964.41万元,所得税-1654.81万元;第二年收入11178.30万元,总成本19717.75万元,利润总额-8539.45万元,净利润-6404.59万元,增值税378.99万元,税金及附加208.25万元,所得税-2134.86万元;第三年生产负荷100%,收入15969.00万元,总成本12043.72万元,利润总额3925.28万元,净利润2943.96万元,增值税541.42万元,税金及附加227.75万元,所得税981.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15969.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=541.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7186.0511178.3015969.0015969.0015969.001.1牙科振荡器万元7186.0511178.3015969.0015969.0015969.002现价增加值万元2299.543577.
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