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文档简介
泓域咨询MACRO/ 手机显示屏投资项目立项申请报告手机显示屏投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx投资公司实现营业收入22852.38万元,同比增长12.52%(2542.07万元)。其中,主营业业务手机显示屏生产及销售收入为21423.73万元,占营业总收入的93.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5224.11万元,较去年同期相比增长706.63万元,增长率15.64%;实现净利润3918.08万元,较去年同期相比增长375.40万元,增长率10.60%。二、项目概况(一)项目名称手机显示屏投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积33283.30平方米(折合约49.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.40%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度199.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33283.30平方米,建筑物基底占地面积21767.28平方米,总建筑面积51589.12平方米,其中:规划建设主体工程40991.10平方米,项目规划绿化面积3574.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费2545.66万元。(七)节能分析“手机显示屏投资项目建设项目”,年用电量781845.89千瓦时,年总用水量18466.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.67吨标准煤/年。达产年综合节能量36.12吨标准煤/年,项目总节能率28.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12481.60万元,其中:固定资产投资9930.10万元,占项目总投资的79.56%;流动资金2551.50万元,占项目总投资的20.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22825.00万元,总成本费用17619.13万元,税金及附加219.30万元,利润总额5205.87万元,利税总额6143.22万元,税后净利润3904.40万元,达产年纳税总额2238.82万元;达产年投资利润率41.71%,投资利税率49.22%,投资回报率31.28%,全部投资回收期4.70年,提供就业职位386个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园手机显示屏行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园手机显示屏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“手机显示屏投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位386个,达产年纳税总额2238.82万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.71%,投资利税率49.22%,全部投资回报率31.28%,全部投资回收期4.70年,固定资产投资回收期4.70年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善公共服务体系,提高服务质量水平。民营企业多为中小型企业,缺乏对市场信息进行系统搜集、科学分析与预测的意识和能力,承担技术创新风险的能力也较弱。报告从加快行业信息平台和技术创新服务平台建设,打造互联网“双创”平台和中小企业服务体系,为民营企业发展提供全方位解决方案。同时,完善投资项目在线审批监管平台,促进网上并联审批。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33283.3049.90亩1.1容积率1.551.2建筑系数65.40%1.3投资强度万元/亩199.001.4基底面积平方米21767.281.5总建筑面积平方米51589.121.6绿化面积平方米3574.80绿化率6.93%2总投资万元12481.602.1固定资产投资万元9930.102.1.1土建工程投资万元4489.192.1.1.1土建工程投资占比万元35.97%2.1.2设备投资万元2545.662.1.2.1设备投资占比20.40%2.1.3其它投资万元2895.252.1.3.1其它投资占比23.20%2.1.4固定资产投资占比79.56%2.2流动资金万元2551.502.2.1流动资金占比20.44%3收入万元22825.004总成本万元17619.135利润总额万元5205.876净利润万元3904.407所得税万元1.558增值税万元718.059税金及附加万元219.3010纳税总额万元2238.8211利税总额万元6143.2212投资利润率41.71%13投资利税率49.22%14投资回报率31.28%15回收期年4.7016设备数量台(套)13017年用电量千瓦时781845.8918年用水量立方米18466.0419总能耗吨标准煤97.6720节能率28.32%21节能量吨标准煤36.1222员工数量人386第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、在区域层面,提高产业新型度,加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势,加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度,鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑,将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚,以战略性新兴产业的发展为突破口,提高产业的新型度,带动传统产业转型升级。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.40%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度199.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15389.4715389.4740991.1040991.103923.671.1主要生产车间9233.689233.6824594.6624594.662432.681.2辅助生产车间4924.634924.6313117.1513117.151255.571.3其他生产车间1231.161231.162377.482377.48235.422仓储工程3265.093265.096888.716888.71479.552.1成品贮存816.27816.271722.181722.18119.892.2原料仓储1697.851697.853582.133582.13249.372.3辅助材料仓库750.97750.971584.401584.40110.303供配电工程174.14174.14174.14174.1413.643.1供配电室174.14174.14174.14174.1413.644给排水工程200.26200.26200.26200.2612.204.1给排水200.26200.26200.26200.2612.205服务性工程2067.892067.892067.892067.89143.965.1办公用房887.72887.72887.72887.7262.685.2生活服务1180.171180.171180.171180.1784.026消防及环保工程583.36583.36583.36583.3645.696.1消防环保工程583.36583.36583.36583.3645.697项目总图工程87.0787.0787.0787.07-220.747.1场地及道路硬化5699.111019.081019.087.2场区围墙1019.085699.115699.117.3安全保卫室87.0787.0787.0787.078绿化工程2606.3991.22合计21767.2851589.1251589.124489.19六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11386.67万元,占计划投资的91.23%。其中:完成固定资产投资7174.91万元,占总投资的63.01%;完成流动资金投资4211.76,占总投资的36.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11386.671.1完成比例91.23%2完成固定资产投资万元7174.912.1完成比例63.01%3完成流动资金投资万元4211.763.1完成比例36.99%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员386人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2621.2人均年工资万元4.961.3年工资额万元1066.242工程技术人员工资2.1平均人数人582.2人均年工资万元6.442.3年工资额万元304.093企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.673.3年工资额万元100.224品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元169.855其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元6.775.3年工资额万元113.906职工工资总额万元11465.57五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9930.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4489.192545.66199.009930.101.1工程费用万元4489.192545.6614017.071.1.1建筑工程费用万元4489.194489.1935.97%1.1.2设备购置及安装费万元2545.662545.6620.40%1.2工程建设其他费用万元2895.252895.2523.20%1.2.1无形资产万元1396.891396.891.3预备费万元1498.361498.361.3.1基本预备费万元714.11714.111.3.2涨价预备费万元784.25784.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元9930.109930.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2551.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14017.0710009.4213433.4814017.0714017.0714017.071.1应收账款万元4205.122733.333364.104205.124205.124205.121.2存货万元6307.684099.995046.156307.686307.686307.681.2.1原辅材料万元1892.301230.001513.841892.301892.301892.301.2.2燃料动力万元94.6261.5075.6994.6294.6294.621.2.3在产品万元2901.531886.002321.232901.532901.532901.531.2.4产成品万元1419.23922.501135.381419.231419.231419.231.3现金万元3504.272277.772803.413504.273504.273504.272流动负债万元11465.577452.629172.4611465.5711465.5711465.572.1应付账款万元11465.577452.629172.4611465.5711465.5711465.573流动资金万元2551.501658.482041.202551.502551.502551.504铺底流动资金万元850.49552.82680.40850.49850.49850.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12481.60万元,其中:固定资产投资9930.10万元,占项目总投资的79.56%;流动资金2551.50万元,占项目总投资的20.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4489.19万元,占项目总投资的35.97%;设备购置费2545.66万元,占项目总投资的20.40%;其它投资2895.25万元,占项目总投资的23.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9930.10+2551.50=12481.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9930.1079.56%1.1项目建设投资万元9930.1079.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2551.5020.44%3总投资万元万元12481.60二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14836.25万元,总成本10681.63万元,利润总额4154.62万元,净利润189.14万元,增值税466.73万元,税金及附加3115.97万元,所得税1038.65万元;第二年收入18260.00万元,总成本12658.31万元,利润总额5601.69万元,净利润4201.27万元,增值税574.44万元,税金及附加202.07万元,所得税1400.42万元;第三年生产负荷100%,收入22825.00万元,总成本17619.13万元,利润总额5205.87万元,净利润3904.40万元,增值税718.05万元,税金及附加219.30万元,所得税1301.47万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22825.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=718.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14836.2518260.0022825.0022825.0022825.001.1手机显示屏万元14836.2518260.0022825.0022825.0022825.002现价增加值万元4747.605843.207304.007304
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