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泓域咨询MACRO/ 投影机项目立项说明及投资计划投影机项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限公司实现营业收入7906.65万元,同比增长8.34%(608.46万元)。其中,主营业业务投影机生产及销售收入为6519.62万元,占营业总收入的82.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2079.74万元,较去年同期相比增长349.08万元,增长率20.17%;实现净利润1559.80万元,较去年同期相比增长316.30万元,增长率25.44%。二、项目概况(一)项目名称投影机项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积16661.66平方米(折合约24.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.66%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度182.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16661.66平方米,建筑物基底占地面积10606.81平方米,总建筑面积24159.41平方米,其中:规划建设主体工程18696.98平方米,项目规划绿化面积1654.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费1354.76万元。(七)节能分析“投影机项目建设项目”,年用电量615940.62千瓦时,年总用水量12300.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.75吨标准煤/年。达产年综合节能量29.85吨标准煤/年,项目总节能率26.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6528.94万元,其中:固定资产投资4570.09万元,占项目总投资的70.00%;流动资金1958.85万元,占项目总投资的30.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13060.00万元,总成本费用9835.65万元,税金及附加120.02万元,利润总额3224.35万元,利税总额3789.11万元,税后净利润2418.26万元,达产年纳税总额1370.85万元;达产年投资利润率49.39%,投资利税率58.04%,投资回报率37.04%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位250个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区投影机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区投影机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“投影机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位250个,达产年纳税总额1370.85万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.39%,投资利税率58.04%,全部投资回报率37.04%,全部投资回收期4.20年,固定资产投资回收期4.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025重点领域技术路线图,可以引导广大企业和科研机构在充分进行市场调研、审慎考虑自身条件的基础上,确定本单位的发展方向和重点;引导金融机构通过各类金融产品和服务段,支持从事研发、生产和使用“技术路线图”中所列产品和技术的企业,引导市场资源向国家的战略重点有效聚集。也为各级政府部门运用自己掌握的各种资源支持重点领域的发展提供咨询和参考。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16661.6624.98亩1.1容积率1.451.2建筑系数63.66%1.3投资强度万元/亩182.951.4基底面积平方米10606.811.5总建筑面积平方米24159.411.6绿化面积平方米1654.74绿化率6.85%2总投资万元6528.942.1固定资产投资万元4570.092.1.1土建工程投资万元1997.832.1.1.1土建工程投资占比万元30.60%2.1.2设备投资万元1354.762.1.2.1设备投资占比20.75%2.1.3其它投资万元1217.502.1.3.1其它投资占比18.65%2.1.4固定资产投资占比70.00%2.2流动资金万元1958.852.2.1流动资金占比30.00%3收入万元13060.004总成本万元9835.655利润总额万元3224.356净利润万元2418.267所得税万元1.458增值税万元444.749税金及附加万元120.0210纳税总额万元1370.8511利税总额万元3789.1112投资利润率49.39%13投资利税率58.04%14投资回报率37.04%15回收期年4.2016设备数量台(套)12317年用电量千瓦时615940.6218年用水量立方米12300.8219总能耗吨标准煤76.7520节能率26.82%21节能量吨标准煤29.8522员工数量人250第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、在当前经济形势下,一是过去依靠廉价要素、以价取胜的模式已被证明难以充当大国经济的持续竞争力源泉,二是外部贸易环境有所恶化,制造业、工业首当其冲,客观上加速了自主创新、产业升级的急切性。因此,相比以往,本轮工业转型升级必须想办法突破西方发达国家对中国的技术封锁,实现技术创新的自主研发、自给自足。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.66%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度182.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7499.017499.0118696.9818696.981700.731.1主要生产车间4499.414499.4111218.1911218.191054.451.2辅助生产车间2399.682399.685983.035983.03544.231.3其他生产车间599.92599.921084.421084.42102.042仓储工程1591.021591.023550.583550.58234.892.1成品贮存397.75397.75887.64887.6458.722.2原料仓储827.33827.331846.301846.30122.142.3辅助材料仓库365.93365.93816.63816.6354.023供配电工程84.8584.8584.8584.856.313.1供配电室84.8584.8584.8584.856.314给排水工程97.5897.5897.5897.585.654.1给排水97.5897.5897.5897.585.655服务性工程1007.651007.651007.651007.6566.665.1办公用房600.75600.75600.75600.7528.825.2生活服务406.90406.90406.90406.9035.956消防及环保工程284.26284.26284.26284.2621.166.1消防环保工程284.26284.26284.26284.2621.167项目总图工程42.4342.4342.4342.43-72.187.1场地及道路硬化2803.18564.57564.577.2场区围墙564.572803.182803.187.3安全保卫室42.4342.4342.4342.438绿化工程988.8634.61合计10606.8124159.4124159.411997.83六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3828.40万元,占计划投资的58.64%。其中:完成固定资产投资2496.62万元,占总投资的65.21%;完成流动资金投资1331.78,占总投资的34.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3828.401.1完成比例58.64%2完成固定资产投资万元2496.622.1完成比例65.21%3完成流动资金投资万元1331.783.1完成比例34.79%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员250人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1701.2人均年工资万元4.741.3年工资额万元891.192工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元5.962.3年工资额万元208.653企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.953.3年工资额万元62.834品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元101.755其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.005.3年工资额万元69.946职工工资总额万元7602.66五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4570.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1997.831354.76182.954570.091.1工程费用万元1997.831354.769561.511.1.1建筑工程费用万元1997.831997.8330.60%1.1.2设备购置及安装费万元1354.761354.7620.75%1.2工程建设其他费用万元1217.501217.5018.65%1.2.1无形资产万元532.42532.421.3预备费万元685.08685.081.3.1基本预备费万元343.07343.071.3.2涨价预备费万元342.01342.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元4570.094570.09(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1958.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9561.516249.595535.739561.519561.519561.511.1应收账款万元2868.451721.072007.922868.452868.452868.451.2存货万元4302.682581.613011.884302.684302.684302.681.2.1原辅材料万元1290.80774.48903.561290.801290.801290.801.2.2燃料动力万元64.5438.7245.1864.5464.5464.541.2.3在产品万元1979.231187.541385.461979.231979.231979.231.2.4产成品万元968.10580.86677.67968.10968.10968.101.3现金万元2390.381434.231673.262390.382390.382390.382流动负债万元7602.664561.605321.867602.667602.667602.662.1应付账款万元7602.664561.605321.867602.667602.667602.663流动资金万元1958.851175.311371.191958.851958.851958.854铺底流动资金万元652.94391.77457.06652.94652.94652.94(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6528.94万元,其中:固定资产投资4570.09万元,占项目总投资的70.00%;流动资金1958.85万元,占项目总投资的30.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1997.83万元,占项目总投资的30.60%;设备购置费1354.76万元,占项目总投资的20.75%;其它投资1217.50万元,占项目总投资的18.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4570.09+1958.85=6528.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4570.0970.00%1.1项目建设投资万元4570.0970.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1958.8530.00%3总投资万元万元6528.94二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7836.00万元,总成本16696.77万元,利润总额-8860.77万元,净利润98.67万元,增值税266.84万元,税金及附加-6645.58万元,所得税-2215.19万元;第二年收入9142.00万元,总成本18778.94万元,利润总额-9636.94万元,净利润-7227.70万元,增值税311.32万元,税金及附加104.01万元,所得税-2409.24万元;第三年生产负荷100%,收入13060.00万元,总成本9835.65万元,利润总额3224.35万元,净利润2418.26万元,增值税444.74万元,税金及附加120.02万元,所得税806.09万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13060.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=444.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7836.009142.0013060.0013060.0013060.001.1投影机万元7836.009142.0013060.0013060.0013060.002现价增加值万元2507.522925.444179.204179.204179.

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