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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃茶具项目立项说明及投资计划玻璃茶具项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入16668.01万元,同比增长20.52%(2837.79万元)。其中,主营业业务玻璃茶具生产及销售收入为15691.00万元,占营业总收入的94.14%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3323.14万元,较去年同期相比增长655.79万元,增长率24.59%;实现净利润2492.36万元,较去年同期相比增长441.03万元,增长率21.50%。二、项目概况(一)项目名称玻璃茶具项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积39859.92平方米(折合约59.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.34%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.11%,固定资产投资强度182.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39859.92平方米,建筑物基底占地面积29631.86平方米,总建筑面积52216.50平方米,其中:规划建设主体工程39836.85平方米,项目规划绿化面积2668.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费5235.84万元。(七)节能分析“玻璃茶具项目建设项目”,年用电量985260.89千瓦时,年总用水量13394.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.23吨标准煤/年。达产年综合节能量30.56吨标准煤/年,项目总节能率21.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13316.57万元,其中:固定资产投资10931.30万元,占项目总投资的82.09%;流动资金2385.27万元,占项目总投资的17.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23829.00万元,总成本费用18854.63万元,税金及附加241.77万元,利润总额4974.37万元,利税总额5902.26万元,税后净利润3730.78万元,达产年纳税总额2171.48万元;达产年投资利润率37.35%,投资利税率44.32%,投资回报率28.02%,全部投资回收期5.07年,提供就业职位402个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区玻璃茶具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区玻璃茶具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃茶具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位402个,达产年纳税总额2171.48万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.35%,投资利税率44.32%,全部投资回报率28.02%,全部投资回收期5.07年,固定资产投资回收期5.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为扭转脱实向虚的局面,国务院出台了一系列金融支持实体经济发展的文件政策。2013年,国务院办公厅发布关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见(国办发201367号),在差别化支持、中小企业融资、走出去三个方面,对金融支持制造业发展提出了要求。2015年5月,国务院印发中国制造2025(国发201528号),明确提出完善金融扶持政策要求。2016年3月2日,工业和信息化部会同人民银行、银监会印发了加强信息共享促进产融合作行动方案(工信联财201683号)。人民银行、发改委、工业和信息化部、财政部、商务部银监会、证监会、保监会八部委,出台关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见,进一步细化了金融支持的具体措施。2017年3月,人民银行、工业和信息化部、银监会、证监会、保监会进一步出台了关于金融支持制造强国建设的指导意见,提出进一步建立健全多元化金融服务体系,大力推动金融产品和服务创新,加强和改进对制造强国建设的金融支持和服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39859.9259.76亩1.1容积率1.311.2建筑系数74.34%1.3投资强度万元/亩182.921.4基底面积平方米29631.861.5总建筑面积平方米52216.501.6绿化面积平方米2668.58绿化率5.11%2总投资万元13316.572.1固定资产投资万元10931.302.1.1土建工程投资万元4426.402.1.1.1土建工程投资占比万元33.24%2.1.2设备投资万元5235.842.1.2.1设备投资占比39.32%2.1.3其它投资万元1269.062.1.3.1其它投资占比9.53%2.1.4固定资产投资占比82.09%2.2流动资金万元2385.272.2.1流动资金占比17.91%3收入万元23829.004总成本万元18854.635利润总额万元4974.376净利润万元3730.787所得税万元1.318增值税万元686.129税金及附加万元241.7710纳税总额万元2171.4811利税总额万元5902.2612投资利润率37.35%13投资利税率44.32%14投资回报率28.02%15回收期年5.0716设备数量台(套)11117年用电量千瓦时985260.8918年用水量立方米13394.9619总能耗吨标准煤122.2320节能率21.95%21节能量吨标准煤30.5622员工数量人402第二章 建设背景一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.34%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.11%,固定资产投资强度182.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20949.7320949.7339836.8539836.853714.671.1主要生产车间12569.8412569.8423902.1123902.112303.101.2辅助生产车间6703.916703.9112747.7912747.791188.691.3其他生产车间1675.981675.982310.542310.54222.882仓储工程4444.784444.788046.778046.77545.702.1成品贮存1111.191111.192011.692011.69136.432.2原料仓储2311.292311.294184.324184.32283.762.3辅助材料仓库1022.301022.301850.761850.76125.513供配电工程237.05237.05237.05237.0518.093.1供配电室237.05237.05237.05237.0518.094给排水工程272.61272.61272.61272.6116.184.1给排水272.61272.61272.61272.6116.185服务性工程2815.032815.032815.032815.03190.905.1办公用房1605.191605.191605.191605.1989.945.2生活服务1209.841209.841209.841209.8493.926消防及环保工程794.13794.13794.13794.1360.596.1消防环保工程794.13794.13794.13794.1360.597项目总图工程118.53118.53118.53118.53-208.137.1场地及道路硬化7675.731575.111575.117.2场区围墙1575.117675.737675.737.3安全保卫室118.53118.53118.53118.538绿化工程2525.7288.40合计29631.8652216.5052216.504426.40六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8087.43万元,占计划投资的60.73%。其中:完成固定资产投资5765.30万元,占总投资的71.29%;完成流动资金投资2322.13,占总投资的28.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8087.431.1完成比例60.73%2完成固定资产投资万元5765.302.1完成比例71.29%3完成流动资金投资万元2322.133.1完成比例28.71%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员402人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2731.2人均年工资万元5.291.3年工资额万元1184.152工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元6.602.3年工资额万元366.233企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.263.3年工资额万元99.464品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元182.545其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元7.495.3年工资额万元102.826职工工资总额万元16544.47五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10931.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4426.405235.84182.9210931.301.1工程费用万元4426.405235.8418929.741.1.1建筑工程费用万元4426.404426.4033.24%1.1.2设备购置及安装费万元5235.845235.8439.32%1.2工程建设其他费用万元1269.061269.069.53%1.2.1无形资产万元633.73633.731.3预备费万元635.33635.331.3.1基本预备费万元257.16257.161.3.2涨价预备费万元378.17378.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元10931.3010931.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2385.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18929.7411932.0413629.6118929.7418929.7418929.741.1应收账款万元5678.923691.304543.145678.925678.925678.921.2存货万元8518.385536.956814.718518.388518.388518.381.2.1原辅材料万元2555.511661.082044.412555.512555.512555.511.2.2燃料动力万元127.7883.05102.22127.78127.78127.781.2.3在产品万元3918.452547.003134.763918.453918.453918.451.2.4产成品万元1916.641245.811533.311916.641916.641916.641.3现金万元4732.443076.083785.954732.444732.444732.442流动负债万元16544.4710753.9113235.5816544.4716544.4716544.472.1应付账款万元16544.4710753.9113235.5816544.4716544.4716544.473流动资金万元2385.271550.431908.222385.272385.272385.274铺底流动资金万元795.08516.81636.07795.08795.08795.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13316.57万元,其中:固定资产投资10931.30万元,占项目总投资的82.09%;流动资金2385.27万元,占项目总投资的17.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4426.40万元,占项目总投资的33.24%;设备购置费5235.84万元,占项目总投资的39.32%;其它投资1269.06万元,占项目总投资的9.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10931.30+2385.27=13316.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10931.3082.09%1.1项目建设投资万元10931.3082.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2385.2717.91%3总投资万元万元13316.57二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15488.85万元,总成本3239.63万元,利润总额12249.22万元,净利润212.96万元,增值税445.98万元,税金及附加9186.91万元,所得税3062.30万元;第二年收入19063.20万元,总成本3805.64万元,利润总额15257.56万元,净利润11443.17万元,增值税548.90万元,税金及附加225.31万元,所得税3814.39万元;第三年生产负荷100%,收入23829.00万元,总成本18854.63万元,利润总额4974.37万元,净利润3730.78万元,增值税686.12万元,税金及附加241.77万元,所得税1243.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23829.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=686.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15488.8519063.2023829.0023829.0023829.001.1玻璃茶具万元15488.8519063.2023829.0023829.0023829.002现价增加值万元4956.436100.227625.287
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