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泓域咨询MACRO/ 钢丝制品项目立项说明及投资计划钢丝制品项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4382.08万元,同比增长21.15%(765.07万元)。其中,主营业业务钢丝制品生产及销售收入为3790.06万元,占营业总收入的86.49%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1054.95万元,较去年同期相比增长140.59万元,增长率15.38%;实现净利润791.21万元,较去年同期相比增长110.58万元,增长率16.25%。二、项目概况(一)项目名称钢丝制品项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积8771.05平方米(折合约13.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.66%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度192.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8771.05平方米,建筑物基底占地面积6723.89平方米,总建筑面积11402.36平方米,其中:规划建设主体工程7536.94平方米,项目规划绿化面积869.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费827.80万元。(七)节能分析“钢丝制品项目建设项目”,年用电量720333.20千瓦时,年总用水量4514.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.92吨标准煤/年。达产年综合节能量34.58吨标准煤/年,项目总节能率24.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3707.76万元,其中:固定资产投资2533.74万元,占项目总投资的68.34%;流动资金1174.02万元,占项目总投资的31.66%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8031.00万元,总成本费用6364.73万元,税金及附加62.66万元,利润总额1666.27万元,利税总额1958.76万元,税后净利润1249.70万元,达产年纳税总额709.06万元;达产年投资利润率44.94%,投资利税率52.83%,投资回报率33.70%,全部投资回收期4.47年,提供就业职位143个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区钢丝制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区钢丝制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“钢丝制品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位143个,达产年纳税总额709.06万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.94%,投资利税率52.83%,全部投资回报率33.70%,全部投资回收期4.47年,固定资产投资回收期4.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、技术改造是企业采用新技术、新工艺、新设备、新材料对现有设施、工艺条件及生产服务等进行改造提升,淘汰落后产能,实现内涵式发展的投资活动,是实现技术进步、提高生产效率、推进节能减排、促进安全生产的重要途径。技术改造要素占用少、建设周期短、投资回报高,已成为企业的主要投资方式,技术改造投资成为带动工业投资增长的主要力量。技术改造使“中国制造”强筋健骨、提质增效,形成竞争新优势,既是当务之急,更是长远大计。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8771.0513.15亩1.1容积率1.301.2建筑系数76.66%1.3投资强度万元/亩192.681.4基底面积平方米6723.891.5总建筑面积平方米11402.361.6绿化面积平方米869.00绿化率7.62%2总投资万元3707.762.1固定资产投资万元2533.742.1.1土建工程投资万元995.922.1.1.1土建工程投资占比万元26.86%2.1.2设备投资万元827.802.1.2.1设备投资占比22.33%2.1.3其它投资万元710.022.1.3.1其它投资占比19.15%2.1.4固定资产投资占比68.34%2.2流动资金万元1174.022.2.1流动资金占比31.66%3收入万元8031.004总成本万元6364.735利润总额万元1666.276净利润万元1249.707所得税万元1.308增值税万元229.839税金及附加万元62.6610纳税总额万元709.0611利税总额万元1958.7612投资利润率44.94%13投资利税率52.83%14投资回报率33.70%15回收期年4.4716设备数量台(套)5417年用电量千瓦时720333.2018年用水量立方米4514.0619总能耗吨标准煤88.9220节能率24.10%21节能量吨标准煤34.5822员工数量人143第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.66%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度192.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4753.794753.797536.947536.94724.131.1主要生产车间2852.272852.274522.164522.16448.961.2辅助生产车间1521.211521.212411.822411.82231.721.3其他生产车间380.30380.30437.14437.1443.452仓储工程1008.581008.582512.522512.52175.562.1成品贮存252.15252.15628.13628.1343.892.2原料仓储524.46524.461306.511306.5191.292.3辅助材料仓库231.97231.97577.88577.8840.383供配电工程53.7953.7953.7953.794.233.1供配电室53.7953.7953.7953.794.234给排水工程61.8661.8661.8661.863.784.1给排水61.8661.8661.8661.863.785服务性工程638.77638.77638.77638.7744.635.1办公用房266.95266.95266.95266.9518.995.2生活服务371.82371.82371.82371.8225.026消防及环保工程180.20180.20180.20180.2014.176.1消防环保工程180.20180.20180.20180.2014.177项目总图工程26.9026.9026.9026.907.537.1场地及道路硬化1720.06333.28333.287.2场区围墙333.281720.061720.067.3安全保卫室26.9026.9026.9026.908绿化工程625.4521.89合计6723.8911402.3611402.36995.92六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2134.05万元,占计划投资的57.56%。其中:完成固定资产投资1340.26万元,占总投资的62.80%;完成流动资金投资793.79,占总投资的37.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2134.051.1完成比例57.56%2完成固定资产投资万元1340.262.1完成比例62.80%3完成流动资金投资万元793.793.1完成比例37.20%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员143人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人971.2人均年工资万元5.771.3年工资额万元488.552工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元6.202.3年工资额万元127.003企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.113.3年工资额万元37.924品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.644.3年工资额万元56.765其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.415.3年工资额万元46.326职工工资总额万元4236.71五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2533.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元995.92827.80192.682533.741.1工程费用万元995.92827.805410.731.1.1建筑工程费用万元995.92995.9226.86%1.1.2设备购置及安装费万元827.80827.8022.33%1.2工程建设其他费用万元710.02710.0219.15%1.2.1无形资产万元308.38308.381.3预备费万元401.64401.641.3.1基本预备费万元164.07164.071.3.2涨价预备费万元237.57237.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元2533.742533.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1174.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5410.733331.793912.175410.735410.735410.731.1应收账款万元1623.22973.931136.251623.221623.221623.221.2存货万元2434.831460.901704.382434.832434.832434.831.2.1原辅材料万元730.45438.27511.31730.45730.45730.451.2.2燃料动力万元36.5221.9125.5736.5236.5236.521.2.3在产品万元1120.02672.01784.021120.021120.021120.021.2.4产成品万元547.84328.70383.49547.84547.84547.841.3现金万元1352.68811.61946.881352.681352.681352.682流动负债万元4236.712542.032965.704236.714236.714236.712.1应付账款万元4236.712542.032965.704236.714236.714236.713流动资金万元1174.02704.41821.811174.021174.021174.024铺底流动资金万元391.34234.80273.94391.34391.34391.34(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3707.76万元,其中:固定资产投资2533.74万元,占项目总投资的68.34%;流动资金1174.02万元,占项目总投资的31.66%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资995.92万元,占项目总投资的26.86%;设备购置费827.80万元,占项目总投资的22.33%;其它投资710.02万元,占项目总投资的19.15%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2533.74+1174.02=3707.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2533.7468.34%1.1项目建设投资万元2533.7468.34%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1174.0231.66%3总投资万元万元3707.76二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4818.60万元,总成本14176.00万元,利润总额-9357.40万元,净利润51.63万元,增值税137.90万元,税金及附加-7018.05万元,所得税-2339.35万元;第二年收入5621.70万元,总成本16113.79万元,利润总额-10492.09万元,净利润-7869.07万元,增值税160.88万元,税金及附加54.39万元,所得税-2623.02万元;第三年生产负荷100%,收入8031.00万元,总成本6364.73万元,利润总额1666.27万元,净利润1249.70万元,增值税229.83万元,税金及附加62.66万元,所得税416.57万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8031.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=229.83万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4818.605621.708031.008031.008031.001.1钢丝制品万元4818.605621.708031.008031.008031.002现价增加值万元1541.951798.942569.

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