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泓域咨询MACRO/ 年产xxx新型房建材料项目建议书年产xxx新型房建材料项目建议书摘要说明该新型房建材料项目计划总投资18188.67万元,其中:固定资产投资13291.60万元,占项目总投资的73.08%;流动资金4897.07万元,占项目总投资的26.92%。达产年营业收入40997.00万元,总成本费用31909.51万元,税金及附加369.86万元,利润总额9087.49万元,利税总额10710.80万元,税后净利润6815.62万元,达产年纳税总额3895.18万元;达产年投资利润率49.96%,投资利税率58.89%,投资回报率37.47%,全部投资回收期4.17年,提供就业职位744个。报告从节约资源和保护环境的角度出发,遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针,严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求,确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。.基本信息、项目建设背景及必要性分析、市场分析、产品规划及建设规模、项目选址方案、土建工程方案、工艺先进性分析、清洁生产和环境保护、安全保护、建设风险评估分析、节能、项目实施进度计划、投资方案分析、项目经营效益、综合评价说明等。第一章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、绿色经济既是大势所趋,也是破解资源、能源和环境约束的关键所在。无论是基于对全球资源的巨大依赖和提升未来制造核心竞争力的考虑,还是顺应人民群众对青山碧水的盼望和要求,推进绿色制造都到了紧迫关口。建设制造强国,必须加快制造业绿色改造升级,全面推行工业节能减排和清洁生产,构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系,走生态文明的发展道路。坚持结构优化。调整结构、优化布局贯穿于中国制造业发展的全过程。虽然我国逐步形成了完整的产业体系,但结构不合理、产能过剩严重、区域发展同质化等问题仍未得到根本解决。建设制造强国,必须把加快构建高端引领、面向未来的现代产业新体系作为中心任务,推动传统产业向中高端跃升,大力发展高端制造和生产性服务业,促进大中小微企业协调发展,持续优化产业布局,走提质增效的发展道路。2、总结两年来推进制造强国建设的实践,我们的体会是,完善顶层设计和夯实基础能力相结合是前提条件,稳增长和调结构相结合是内在要求,引进来和走出去相结合是战略选择,转变政府职能和发挥市场主体作用相结合是实现途径,中央部门加强统筹协调和地方政府发挥因地施策相结合是根本保障。3、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、“十三五”时期,我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但工业发展的内外部环境发生深刻变化,既有国际金融危机带来的深刻影响,也有国内经济发展方式转变提出的紧迫要求,只有加快转型升级才能实现工业又好又快发展。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第二章 基本信息一、项目概况(一)项目名称年产xxx新型房建材料项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积54860.75平方米(折合约82.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.44%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度161.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54860.75平方米,建筑物基底占地面积42484.16平方米,总建筑面积70770.37平方米,其中:规划建设主体工程45519.28平方米,项目规划绿化面积5067.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计171台(套),设备购置费5628.03万元。(七)节能分析1、项目年用电量749462.23千瓦时,折合92.11吨标准煤。2、项目年总用水量39326.78立方米,折合3.36吨标准煤。3、“年产xxx新型房建材料项目投资建设项目”,年用电量749462.23千瓦时,年总用水量39326.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.47吨标准煤/年。达产年综合节能量31.82吨标准煤/年,项目总节能率25.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18188.67万元,其中:固定资产投资13291.60万元,占项目总投资的73.08%;流动资金4897.07万元,占项目总投资的26.92%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入40997.00万元,总成本费用31909.51万元,税金及附加369.86万元,利润总额9087.49万元,利税总额10710.80万元,税后净利润6815.62万元,达产年纳税总额3895.18万元;达产年投资利润率49.96%,投资利税率58.89%,投资回报率37.47%,全部投资回收期4.17年,提供就业职位744个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区新型房建材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区新型房建材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx新型房建材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位744个,达产年纳税总额3895.18万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.96%,投资利税率58.89%,全部投资回报率37.47%,全部投资回收期4.17年,固定资产投资回收期4.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。但是,当前民间投资增长仍面临着不少困难和障碍,部分鼓励民间投资的政策尚未落实到位,营商环境有待进一步改善,一些垄断行业市场开放度不够,融资难、融资贵问题仍然存在,民间投资活力不强的局面尚未根本改观。第三章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入33619.52万元,同比增长22.52%(6179.87万元)。其中,主营业业务新型房建材料生产及销售收入为28865.12万元,占营业总收入的85.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7708.03万元,较去年同期相比增长1341.53万元,增长率21.07%;实现净利润5781.02万元,较去年同期相比增长1259.77万元,增长率27.86%。第四章 市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3387.82亿元,比上年增长9.45%。其中,第一产业增加值271.03亿元,增长9.66%;第二产业增加值2100.45亿元,增长11.97%第三产业增加值1016.35亿元,增长5.48%。一般公共预算收入250.70亿元,同比增长10.04%,一般公共预算支出513.19亿元,同比增长9.10%。国税收入364.83亿元,同比增长11.46%;地税收入亿元36.98,同比增长7.42%。居民消费价格上涨1.01%。其中,食品烟酒上涨1.06%,衣着上涨1.19%,居住上涨1.14%,生活用品及服务上涨0.69%,教育文化和娱乐上涨0.95%,医疗保健上涨1.13%,其他用品和服务上涨0.64%,交通和通信上涨1.20%。全部工业完成增加值1869.85亿元。规模以上工业企业实现增加值1257.95亿元,比上年增长5.78%。规模以上AA、BB、CC、DD(含新型房建材料)等主导行业共完成工业增加值1166.07亿元,增长11.35%。AA完成增加值481.24亿元,增长8.16%;BB完成工业增加值344.47亿元,增长9.00%;CC完成工业增加值218.42亿元,增长8.35%;DD完成工业增加值148.57亿元,增长10.76%。规模以上工业企业实现主营业务收入5903.65亿元,比上年增长11.55%。实现利润总额619.56亿元,比上年增长10.84%。固定资产投资完成4375.45亿元,比上年增长6.74%。其中,建设项目投资完成3850.40亿元,增长9.58%;房地产开发投资完成525.05亿元,增长9.15%。在固定资产投资中,第一产业投资完成218.77亿元,同比增长6.84%;第二产业投资完成3325.34亿元,同比增长7.78%;第三产业投资完成831.34亿元,增长8.88%。高新技术产业投资1051.32亿元,增长8.69%。民间投资3569.81亿元,增长6.46%。城市基础设施投资567.48亿元,增长8.06%。重点项目869个,完成投资2512.90亿元,增长9.49%。全市实现社会消费品零售总额1642.51亿元,比上年增长9.33%。城镇实现零售额1117.35亿元,增长9.90%;乡村实现零售额349.75亿元,增长6.14%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元552.16,增长11.37%。实际利用外资63422.54万美元,同比增长52.65%。外贸进出口总值324.27亿元,同比增长52.65%。其中,出口总值210.78亿元,同比增长56.60%;进口总值113.49亿元,同比增长55.27%。二、区域内新型房建材料行业市场分析目前,区域内拥有各类新型房建材料企业796家,规模以上企业27家,从业人员39800人。截至2017年底,区域内新型房建材料产值129568.26万元,较2016年108262.25万元增长19.68%。产值前十位企业合计收入55752.86万元,较去年47558.53万元同比增长17.23%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长6.50%。预计区域内新型房建材料行业市场需求规模将达到195536.77万元,利润总额66547.06万元,净利润16446.05万元,纳税12956.60万元,工业增加值74103.85万元,产业贡献率11.36%。第五章 项目选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.44%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度161.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54860.7582.25亩2基底面积平方米42484.163建筑面积平方米70770.375039.10万元4容积率1.295建筑系数77.44%6主体工程平方米45519.287绿化面积平方米5067.028绿化率7.16%9投资强度万元/亩161.60六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求道路设计注重道路之间的贯通,同时,场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.00米。2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。3、项目承办单位内设配电室,电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室;场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电,选择节能型SF11型变压器;场内配电室操作环境,按国标爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范(GB50058)的要求设计。4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。5、数据通信:数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网,可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求;也可采用GPRS数据传输通信,投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网,上传至项目承办单位调度中心。八、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第六章 工艺先进性分析一、原辅材料采购及管理项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。二、技术管理特点投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产,从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态,同时,项目承办单位推行精益生产(JIT、LEAN)、供应商库存管理(VMI)、全面质量管理(TQM)等先进的管理手段和管理技术。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术生态效益与清洁生产原则:项目建设与地方特色经济发展相结合,将项目建设与区域生态环境综合整治相结合,纳入当地的社会经济发展规划,并与区域环境保护规划方案相协调一致;投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合;按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造,大幅度提高资源利用效率,减少污染物产生和对环境的压力,项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。(二)项目技术优势分析技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。四、设备选型方案项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验的需要。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计171台(套),设备购置费5628.03万元。第七章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13291.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元13291.6073.08%1.1土建工程万元5039.1027.70%1.2设备购置万元5628.0330.94%1.3其它投资万元2624.4714.43%2建设期利息万元-3固定资产投资万元13291.6073.08%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4897.07万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18188.67万元,其中:固定资产投资13291.60万元,占项目总投资的73.08%;流动资金4897.07万元,占项目总投资的26.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5039.10万元,占项目总投资的27.70%;设备购置费5628.03万元,占项目总投资的30.94%;其它投资2624.47万元,占项目总投资的14.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13291.60+4897.07=18188.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13291.6073.08%1.1项目建设投资万元13291.6073.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4897.0726.92%3总投资万元万元18188.67二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18448.65万元,总成本3487.12万元,利润总额14961.53万元,净利润287.13万元,增值税564.05万元,税金及附加11221.15万元,所得税3740.38万元;第二年收入28697.90万元,总成本4881.96万元,利润总额23815.94万元,净利润17861.96万元,增值税877.41万元,税金及附加324.73万元,所得税5953.98万元;第三年生产负荷100%,收入40997.00万元,总成本31909.51万元,利润总额9087.49万元,净利润6815.62万元,增值税1253.45万元,税金及附加369.86万元,所得税2271.87万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入40997.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1253.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元40997.001.1主营业务收入万元40997.001.2其它收入万元-2增值税万元1253.453税金及附加万元369.86(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用31909.51万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加369.86万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9087.49(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=9087.4925.00%=2271.87(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9087.49(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=9087.4925.00%=2271.87(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额9087.49万元,缴纳企业所得税2271.87万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=9087.49-2271.87=6815.62(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=49.96%。(2)达产年投资利税率=58.89%。(3)达产年投资回报率=37.47%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入40997.00万元,总成本费用31909.51万元,税金及附加369.86万元,利润总额9087.49万元,企业所得税2271.87万元,税后净利润6815.62万元,年纳税总额3895.18万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元40997.002增值税万元1253.453税金及附加万元369.864总成本费用万元31909.515利润总额万元9087.496企业所得税万元2271.877净利润万元6815.628纳税总额万元3895.189利税总额万元10710.8010投资利润率49.96%11投资利税率58.89%12投资回报率37.47%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.17年。本期工程项目全部投资回收期4.17年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元6815.622投资利润率49.96%3投资利税率58.89%4投资回报率37.47%5回收期年4.17第九章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第十章 项目实施

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