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文档简介
泓域咨询MACRO/ 印后加工设备项目立项说明及投资计划印后加工设备项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入5337.95万元,同比增长11.61%(555.21万元)。其中,主营业业务印后加工设备生产及销售收入为4496.58万元,占营业总收入的84.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1376.97万元,较去年同期相比增长196.33万元,增长率16.63%;实现净利润1032.73万元,较去年同期相比增长194.54万元,增长率23.21%。二、项目概况(一)项目名称印后加工设备项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积8837.75平方米(折合约13.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.46%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度195.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8837.75平方米,建筑物基底占地面积4901.42平方米,总建筑面积12107.72平方米,其中:规划建设主体工程9491.04平方米,项目规划绿化面积811.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费1179.96万元。(七)节能分析“印后加工设备项目建设项目”,年用电量474282.41千瓦时,年总用水量5521.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.76吨标准煤/年。达产年综合节能量16.57吨标准煤/年,项目总节能率26.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3456.95万元,其中:固定资产投资2587.99万元,占项目总投资的74.86%;流动资金868.96万元,占项目总投资的25.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8321.00万元,总成本费用6255.49万元,税金及附加69.54万元,利润总额2065.51万元,利税总额2419.95万元,税后净利润1549.13万元,达产年纳税总额870.82万元;达产年投资利润率59.75%,投资利税率70.00%,投资回报率44.81%,全部投资回收期3.73年,提供就业职位123个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园印后加工设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园印后加工设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“印后加工设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位123个,达产年纳税总额870.82万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率59.75%,投资利税率70.00%,全部投资回报率44.81%,全部投资回收期3.73年,固定资产投资回收期3.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施制造业创新中心建设、推动设施和仪器向社会开放,能够促进国家制造业创新体系不断完善。制造业创新中心建设工程,旨在通过政府引导,聚集创新资源,解决行业共性关键技术的持续来源问题,突破科技成果工程化、产业化的“死亡之谷”,打造创新生态系统,不断完善国家制造业创新体系。推动国家科研基础设施和科研仪器向社会开放是中央全面深化科技体制改革任务之一。国家科研基础设施和科研仪器向社会开放,能够助推我国科技体制改革,对于充分利用已有科研资源,提升全社会整体创新能力,高效利用国家科研经费有着重要意义,是国家制造业创新体系建设中不可缺少的组成部分。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8837.7513.25亩1.1容积率1.371.2建筑系数55.46%1.3投资强度万元/亩195.321.4基底面积平方米4901.421.5总建筑面积平方米12107.721.6绿化面积平方米811.65绿化率6.70%2总投资万元3456.952.1固定资产投资万元2587.992.1.1土建工程投资万元1046.362.1.1.1土建工程投资占比万元30.27%2.1.2设备投资万元1179.962.1.2.1设备投资占比34.13%2.1.3其它投资万元361.672.1.3.1其它投资占比10.46%2.1.4固定资产投资占比74.86%2.2流动资金万元868.962.2.1流动资金占比25.14%3收入万元8321.004总成本万元6255.495利润总额万元2065.516净利润万元1549.137所得税万元1.378增值税万元284.909税金及附加万元69.5410纳税总额万元870.8211利税总额万元2419.9512投资利润率59.75%13投资利税率70.00%14投资回报率44.81%15回收期年3.7316设备数量台(套)7617年用电量千瓦时474282.4118年用水量立方米5521.3519总能耗吨标准煤58.7620节能率26.80%21节能量吨标准煤16.5722员工数量人123第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、2015年,我国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%,比2014年放缓了2.2个百分点;规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%,为多年来的首降。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.46%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度195.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3465.303465.309491.049491.04902.251.1主要生产车间2079.182079.185694.625694.62559.391.2辅助生产车间1108.901108.903037.133037.13288.721.3其他生产车间277.22277.22550.48550.4854.132仓储工程735.21735.211700.841700.84117.592.1成品贮存183.80183.80425.21425.2129.402.2原料仓储382.31382.31884.44884.4461.152.3辅助材料仓库169.10169.10391.19391.1927.053供配电工程39.2139.2139.2139.213.053.1供配电室39.2139.2139.2139.213.054给排水工程45.0945.0945.0945.092.734.1给排水45.0945.0945.0945.092.735服务性工程465.63465.63465.63465.6332.195.1办公用房203.88203.88203.88203.8818.285.2生活服务261.75261.75261.75261.7518.036消防及环保工程131.36131.36131.36131.3610.226.1消防环保工程131.36131.36131.36131.3610.227项目总图工程19.6119.6119.6119.61-36.837.1场地及道路硬化1254.87243.32243.327.2场区围墙243.321254.871254.877.3安全保卫室19.6119.6119.6119.618绿化工程433.0515.16合计4901.4212107.7212107.721046.36六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2095.07万元,占计划投资的60.60%。其中:完成固定资产投资1325.94万元,占总投资的63.29%;完成流动资金投资769.13,占总投资的36.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2095.071.1完成比例60.60%2完成固定资产投资万元1325.942.1完成比例63.29%3完成流动资金投资万元769.133.1完成比例36.71%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员123人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人841.2人均年工资万元5.631.3年工资额万元454.372工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元5.292.3年工资额万元110.623企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.283.3年工资额万元34.864品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元56.115其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.165.3年工资额万元31.616职工工资总额万元4682.88五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2587.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1046.361179.96195.322587.991.1工程费用万元1046.361179.965551.841.1.1建筑工程费用万元1046.361046.3630.27%1.1.2设备购置及安装费万元1179.961179.9634.13%1.2工程建设其他费用万元361.67361.6710.46%1.2.1无形资产万元216.24216.241.3预备费万元145.43145.431.3.1基本预备费万元64.3164.311.3.2涨价预备费万元81.1281.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元2587.992587.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金868.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5551.842390.384249.175551.845551.845551.841.1应收账款万元1665.55666.221165.891665.551665.551665.551.2存货万元2498.33999.331748.832498.332498.332498.331.2.1原辅材料万元749.50299.80524.65749.50749.50749.501.2.2燃料动力万元37.4714.9926.2337.4737.4737.471.2.3在产品万元1149.23459.69804.461149.231149.231149.231.2.4产成品万元562.12224.85393.49562.12562.12562.121.3现金万元1387.96555.18971.571387.961387.961387.962流动负债万元4682.881873.153278.024682.884682.884682.882.1应付账款万元4682.881873.153278.024682.884682.884682.883流动资金万元868.96347.58608.27868.96868.96868.964铺底流动资金万元289.65115.86202.76289.65289.65289.65(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3456.95万元,其中:固定资产投资2587.99万元,占项目总投资的74.86%;流动资金868.96万元,占项目总投资的25.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1046.36万元,占项目总投资的30.27%;设备购置费1179.96万元,占项目总投资的34.13%;其它投资361.67万元,占项目总投资的10.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2587.99+868.96=3456.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2587.9974.86%1.1项目建设投资万元2587.9974.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元868.9625.14%3总投资万元万元3456.95二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3328.40万元,总成本4246.68万元,利润总额-918.28万元,净利润49.03万元,增值税113.96万元,税金及附加-688.71万元,所得税-229.57万元;第二年收入5824.70万元,总成本6597.65万元,利润总额-772.95万元,净利润-579.71万元,增值税199.43万元,税金及附加59.28万元,所得税-193.24万元;第三年生产负荷100%,收入8321.00万元,总成本6255.49万元,利润总额2065.51万元,净利润1549.13万元,增值税284.90万元,税金及附加69.54万元,所得税516.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8321.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=284.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3328.405824.708321.008321.008321.001.1印后加工设备万元3328.405824.708321.008321.008321.002现价增加值万元1065.0918
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