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文档简介
泓域咨询MACRO/ 通讯检测仪器项目立项申请报告通讯检测仪器项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx公司实现营业收入25251.38万元,同比增长24.05%(4895.59万元)。其中,主营业业务通讯检测仪器生产及销售收入为20636.22万元,占营业总收入的81.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6275.18万元,较去年同期相比增长1119.16万元,增长率21.71%;实现净利润4706.39万元,较去年同期相比增长958.55万元,增长率25.58%。二、项目概况(一)项目名称通讯检测仪器项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积59796.55平方米(折合约89.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.66%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.65%,固定资产投资强度176.36万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59796.55平方米,建筑物基底占地面积36870.55平方米,总建筑面积77735.51平方米,其中:规划建设主体工程48571.46平方米,项目规划绿化面积5172.54平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费6885.55万元。(七)节能分析“通讯检测仪器项目建设项目”,年用电量426276.47千瓦时,年总用水量18705.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.99吨标准煤/年。达产年综合节能量19.97吨标准煤/年,项目总节能率26.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19225.52万元,其中:固定资产投资15810.67万元,占项目总投资的82.24%;流动资金3414.85万元,占项目总投资的17.76%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28844.00万元,总成本费用21977.15万元,税金及附加352.84万元,利润总额6866.85万元,利税总额8166.84万元,税后净利润5150.14万元,达产年纳税总额3016.70万元;达产年投资利润率35.72%,投资利税率42.48%,投资回报率26.79%,全部投资回收期5.23年,提供就业职位471个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区通讯检测仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区通讯检测仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“通讯检测仪器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位471个,达产年纳税总额3016.70万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.72%,投资利税率42.48%,全部投资回报率26.79%,全部投资回收期5.23年,固定资产投资回收期5.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告中提出了面向民营企业全面推广先进质量管理方法,加大质量品牌公共服务平台建设,健全产品质量标准、政策、法律法规体系,推进产业集群区域品牌建设等具体任务。工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家工商总局开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59796.5589.65亩1.1容积率1.301.2建筑系数61.66%1.3投资强度万元/亩176.361.4基底面积平方米36870.551.5总建筑面积平方米77735.511.6绿化面积平方米5172.54绿化率6.65%2总投资万元19225.522.1固定资产投资万元15810.672.1.1土建工程投资万元6276.702.1.1.1土建工程投资占比万元32.65%2.1.2设备投资万元6885.552.1.2.1设备投资占比35.81%2.1.3其它投资万元2648.422.1.3.1其它投资占比13.78%2.1.4固定资产投资占比82.24%2.2流动资金万元3414.852.2.1流动资金占比17.76%3收入万元28844.004总成本万元21977.155利润总额万元6866.856净利润万元5150.147所得税万元1.308增值税万元947.159税金及附加万元352.8410纳税总额万元3016.7011利税总额万元8166.8412投资利润率35.72%13投资利税率42.48%14投资回报率26.79%15回收期年5.2316设备数量台(套)12517年用电量千瓦时426276.4718年用水量立方米18705.0819总能耗吨标准煤53.9920节能率26.24%21节能量吨标准煤19.9722员工数量人471第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.66%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.65%,固定资产投资强度176.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26067.4826067.4848571.4648571.464314.061.1主要生产车间15640.4915640.4929142.8829142.882674.721.2辅助生产车间8341.598341.5915542.8715542.871380.501.3其他生产车间2085.402085.402817.142817.14258.842仓储工程5530.585530.5818956.6318956.631224.512.1成品贮存1382.641382.644739.164739.16306.132.2原料仓储2875.902875.909857.459857.45636.752.3辅助材料仓库1272.031272.034360.024360.02281.643供配电工程294.96294.96294.96294.9621.433.1供配电室294.96294.96294.96294.9621.434给排水工程339.21339.21339.21339.2119.174.1给排水339.21339.21339.21339.2119.175服务性工程3502.703502.703502.703502.70226.265.1办公用房1713.871713.871713.871713.87105.195.2生活服务1788.831788.831788.831788.83125.626消防及环保工程988.13988.13988.13988.1371.816.1消防环保工程988.13988.13988.13988.1371.817项目总图工程147.48147.48147.48147.48278.437.1场地及道路硬化9321.021589.391589.397.2场区围墙1589.399321.029321.027.3安全保卫室147.48147.48147.48147.488绿化工程3457.91121.03合计36870.5577735.5177735.516276.70六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15971.81万元,占计划投资的83.08%。其中:完成固定资产投资10402.30万元,占总投资的65.13%;完成流动资金投资5569.51,占总投资的34.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15971.811.1完成比例83.08%2完成固定资产投资万元10402.302.1完成比例65.13%3完成流动资金投资万元5569.513.1完成比例34.87%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员471人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3201.2人均年工资万元4.571.3年工资额万元1663.002工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元5.392.3年工资额万元444.193企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.403.3年工资额万元146.834品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元217.455其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元7.445.3年工资额万元139.556职工工资总额万元16164.19五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15810.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6276.706885.55176.3615810.671.1工程费用万元6276.706885.5519579.041.1.1建筑工程费用万元6276.706276.7032.65%1.1.2设备购置及安装费万元6885.556885.5535.81%1.2工程建设其他费用万元2648.422648.4213.78%1.2.1无形资产万元1264.631264.631.3预备费万元1383.791383.791.3.1基本预备费万元661.02661.021.3.2涨价预备费万元722.77722.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元15810.6715810.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3414.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19579.0411734.7912721.6019579.0419579.0419579.041.1应收账款万元5873.713817.914111.605873.715873.715873.711.2存货万元8810.575726.876167.408810.578810.578810.571.2.1原辅材料万元2643.171718.061850.222643.172643.172643.171.2.2燃料动力万元132.1685.9092.51132.16132.16132.161.2.3在产品万元4052.862634.362837.004052.864052.864052.861.2.4产成品万元1982.381288.551387.661982.381982.381982.381.3现金万元4894.763181.593426.334894.764894.764894.762流动负债万元16164.1910506.7211314.9316164.1916164.1916164.192.1应付账款万元16164.1910506.7211314.9316164.1916164.1916164.193流动资金万元3414.852219.652390.393414.853414.853414.854铺底流动资金万元1138.27739.88796.801138.271138.271138.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19225.52万元,其中:固定资产投资15810.67万元,占项目总投资的82.24%;流动资金3414.85万元,占项目总投资的17.76%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6276.70万元,占项目总投资的32.65%;设备购置费6885.55万元,占项目总投资的35.81%;其它投资2648.42万元,占项目总投资的13.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15810.67+3414.85=19225.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15810.6782.24%1.1项目建设投资万元15810.6782.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3414.8517.76%3总投资万元万元19225.52二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18748.60万元,总成本7256.08万元,利润总额11492.52万元,净利润313.06万元,增值税615.65万元,税金及附加8619.39万元,所得税2873.13万元;第二年收入20190.80万元,总成本7691.86万元,利润总额12498.94万元,净利润9374.20万元,增值税663.00万元,税金及附加318.75万元,所得税3124.74万元;第三年生产负荷100%,收入28844.00万元,总成本21977.15万元,利润总额6866.85万元,净利润5150.14万元,增值税947.15万元,税金及附加352.84万元,所得税1716.71万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28844.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=947.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18748.6020190.8028844.0028844.0028844.001.1通讯检测仪器万元18748.6020190.8028844.0028844.0028844.002现价增加值万元5999.556461.069230.0892
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