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文档简介
泓域咨询MACRO/ 钨粉冶炼投资项目立项申请报告钨粉冶炼投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入9405.22万元,同比增长32.04%(2282.20万元)。其中,主营业业务钨粉冶炼生产及销售收入为7873.56万元,占营业总收入的83.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2502.23万元,较去年同期相比增长293.59万元,增长率13.29%;实现净利润1876.67万元,较去年同期相比增长174.56万元,增长率10.26%。二、项目概况(一)项目名称钨粉冶炼投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积29714.85平方米(折合约44.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.02%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.33%,固定资产投资强度174.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29714.85平方米,建筑物基底占地面积16349.11平方米,总建筑面积46058.02平方米,其中:规划建设主体工程32640.09平方米,项目规划绿化面积2454.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费2974.49万元。(七)节能分析“钨粉冶炼投资项目建设项目”,年用电量424079.59千瓦时,年总用水量12064.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.15吨标准煤/年。达产年综合节能量15.88吨标准煤/年,项目总节能率28.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9108.01万元,其中:固定资产投资7784.22万元,占项目总投资的85.47%;流动资金1323.79万元,占项目总投资的14.53%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12825.00万元,总成本费用9828.21万元,税金及附加168.46万元,利润总额2996.79万元,利税总额3578.60万元,税后净利润2247.59万元,达产年纳税总额1331.01万元;达产年投资利润率32.90%,投资利税率39.29%,投资回报率24.68%,全部投资回收期5.55年,提供就业职位291个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区钨粉冶炼行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区钨粉冶炼产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“钨粉冶炼投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位291个,达产年纳税总额1331.01万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.90%,投资利税率39.29%,全部投资回报率24.68%,全部投资回收期5.55年,固定资产投资回收期5.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范行业准入退出管理。建立完善产能过剩预警机制,综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段,引导民营企业主动退出产能严重过剩行业,依法依规加快淘汰落后产能。完善企业破产制度,简化和完善企业注销流程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29714.8544.55亩1.1容积率1.551.2建筑系数55.02%1.3投资强度万元/亩174.731.4基底面积平方米16349.111.5总建筑面积平方米46058.021.6绿化面积平方米2454.98绿化率5.33%2总投资万元9108.012.1固定资产投资万元7784.222.1.1土建工程投资万元4140.712.1.1.1土建工程投资占比万元45.46%2.1.2设备投资万元2974.492.1.2.1设备投资占比32.66%2.1.3其它投资万元669.022.1.3.1其它投资占比7.35%2.1.4固定资产投资占比85.47%2.2流动资金万元1323.792.2.1流动资金占比14.53%3收入万元12825.004总成本万元9828.215利润总额万元2996.796净利润万元2247.597所得税万元1.558增值税万元413.359税金及附加万元168.4610纳税总额万元1331.0111利税总额万元3578.6012投资利润率32.90%13投资利税率39.29%14投资回报率24.68%15回收期年5.5516设备数量台(套)10117年用电量千瓦时424079.5918年用水量立方米12064.7819总能耗吨标准煤53.1520节能率28.53%21节能量吨标准煤15.8822员工数量人291第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、突出自主创新,强化转型升级。首先是实施传统产业信息化改造工程,强力推进“两化融合”,强化信息技术支撑,实施传统工业信息化改造示范工程,实现管理信息化和智能化,扶持工业生产数字化改造示范企业,打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。其次是实施传统产业自主创新工程。鼓励传统产业加强企业技术中心建设,支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设,使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。加大新产品开发扶持力度,进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。再次是实施优势传统产业转型升级技改工程。选择一批优势传统产业项目,加大财政资金支持,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。针对优势传统产业组织投资对接,向金融机构推荐优势传统产业项目,鼓励符合条件的企业在国内外上市,引导全社会传统产业投资导向。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.02%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.33%,固定资产投资强度174.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11558.8211558.8232640.0932640.093227.851.1主要生产车间6935.296935.2919584.0519584.052001.271.2辅助生产车间3698.823698.8210444.8310444.831032.911.3其他生产车间924.71924.711893.131893.13193.672仓储工程2452.372452.378721.658721.65627.282.1成品贮存613.09613.092180.412180.41156.822.2原料仓储1275.231275.234535.264535.26326.192.3辅助材料仓库564.05564.052005.982005.98144.273供配电工程130.79130.79130.79130.7910.583.1供配电室130.79130.79130.79130.7910.584给排水工程150.41150.41150.41150.419.474.1给排水150.41150.41150.41150.419.475服务性工程1553.171553.171553.171553.17111.715.1办公用房873.60873.60873.60873.6054.555.2生活服务679.57679.57679.57679.5765.026消防及环保工程438.16438.16438.16438.1635.456.1消防环保工程438.16438.16438.16438.1635.457项目总图工程65.4065.4065.4065.4060.037.1场地及道路硬化4375.45727.53727.537.2场区围墙727.534375.454375.457.3安全保卫室65.4065.4065.4065.408绿化工程1666.9658.34合计16349.1146058.0246058.024140.71六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6913.55万元,占计划投资的75.91%。其中:完成固定资产投资5276.57万元,占总投资的76.32%;完成流动资金投资1636.98,占总投资的23.68%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6913.551.1完成比例75.91%2完成固定资产投资万元5276.572.1完成比例76.32%3完成流动资金投资万元1636.983.1完成比例23.68%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员291人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1981.2人均年工资万元4.581.3年工资额万元824.272工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元5.682.3年工资额万元251.223企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.983.3年工资额万元74.454品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.694.3年工资额万元115.115其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.505.3年工资额万元82.166职工工资总额万元6499.66五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7784.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4140.712974.49174.737784.221.1工程费用万元4140.712974.497823.451.1.1建筑工程费用万元4140.714140.7145.46%1.1.2设备购置及安装费万元2974.492974.4932.66%1.2工程建设其他费用万元669.02669.027.35%1.2.1无形资产万元297.16297.161.3预备费万元371.86371.861.3.1基本预备费万元185.61185.611.3.2涨价预备费万元186.25186.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元7784.227784.22(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1323.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7823.455514.727390.717823.457823.457823.451.1应收账款万元2347.031290.871760.282347.032347.032347.031.2存货万元3520.551936.302640.413520.553520.553520.551.2.1原辅材料万元1056.16580.89792.121056.161056.161056.161.2.2燃料动力万元52.8129.0439.6152.8152.8152.811.2.3在产品万元1619.45890.701214.591619.451619.451619.451.2.4产成品万元792.12435.67594.09792.12792.12792.121.3现金万元1955.861075.721466.901955.861955.861955.862流动负债万元6499.663574.814874.746499.666499.666499.662.1应付账款万元6499.663574.814874.746499.666499.666499.663流动资金万元1323.79728.08992.841323.791323.791323.794铺底流动资金万元441.26242.69330.95441.26441.26441.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9108.01万元,其中:固定资产投资7784.22万元,占项目总投资的85.47%;流动资金1323.79万元,占项目总投资的14.53%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4140.71万元,占项目总投资的45.46%;设备购置费2974.49万元,占项目总投资的32.66%;其它投资669.02万元,占项目总投资的7.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7784.22+1323.79=9108.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7784.2285.47%1.1项目建设投资万元7784.2285.47%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1323.7914.53%3总投资万元万元9108.01二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7053.75万元,总成本8529.68万元,利润总额-1475.93万元,净利润146.14万元,增值税227.34万元,税金及附加-1106.95万元,所得税-368.98万元;第二年收入9618.75万元,总成本10909.82万元,利润总额-1291.07万元,净利润-968.30万元,增值税310.01万元,税金及附加156.06万元,所得税-322.77万元;第三年生产负荷100%,收入12825.00万元,总成本9828.21万元,利润总额2996.79万元,净利润2247.59万元,增值税413.35万元,税金及附加168.46万元,所得税749.20万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12825.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=413.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7053.759618.7512825.0012825.0012825.001.1钨粉冶炼万元7053.759618.7512825.0012825.0012825.002现价增加值万元2257.203078.004104.0
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