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泓域咨询MACRO/ 水泥混凝土砖投资项目立项申请报告水泥混凝土砖投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限公司实现营业收入26857.89万元,同比增长17.92%(4081.90万元)。其中,主营业业务水泥混凝土砖生产及销售收入为23502.57万元,占营业总收入的87.51%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5759.19万元,较去年同期相比增长1288.72万元,增长率28.83%;实现净利润4319.39万元,较去年同期相比增长470.25万元,增长率12.22%。二、项目概况(一)项目名称水泥混凝土砖投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积38485.90平方米(折合约57.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.71%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.52%,固定资产投资强度182.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38485.90平方米,建筑物基底占地面积24134.51平方米,总建筑面积64656.31平方米,其中:规划建设主体工程39617.08平方米,项目规划绿化面积4216.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4297.21万元。(七)节能分析“水泥混凝土砖投资项目建设项目”,年用电量1294858.52千瓦时,年总用水量19548.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.81吨标准煤/年。达产年综合节能量42.75吨标准煤/年,项目总节能率21.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14300.29万元,其中:固定资产投资10521.02万元,占项目总投资的73.57%;流动资金3779.27万元,占项目总投资的26.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25785.00万元,总成本费用19856.59万元,税金及附加252.07万元,利润总额5928.41万元,利税总额6998.19万元,税后净利润4446.31万元,达产年纳税总额2551.88万元;达产年投资利润率41.46%,投资利税率48.94%,投资回报率31.09%,全部投资回收期4.72年,提供就业职位515个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区水泥混凝土砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区水泥混凝土砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“水泥混凝土砖投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位515个,达产年纳税总额2551.88万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.46%,投资利税率48.94%,全部投资回报率31.09%,全部投资回收期4.72年,固定资产投资回收期4.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分工,各部门、各单位开展了一系列的工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38485.9057.70亩1.1容积率1.681.2建筑系数62.71%1.3投资强度万元/亩182.341.4基底面积平方米24134.511.5总建筑面积平方米64656.311.6绿化面积平方米4216.76绿化率6.52%2总投资万元14300.292.1固定资产投资万元10521.022.1.1土建工程投资万元5535.132.1.1.1土建工程投资占比万元38.71%2.1.2设备投资万元4297.212.1.2.1设备投资占比30.05%2.1.3其它投资万元688.682.1.3.1其它投资占比4.82%2.1.4固定资产投资占比73.57%2.2流动资金万元3779.272.2.1流动资金占比26.43%3收入万元25785.004总成本万元19856.595利润总额万元5928.416净利润万元4446.317所得税万元1.688增值税万元817.719税金及附加万元252.0710纳税总额万元2551.8811利税总额万元6998.1912投资利润率41.46%13投资利税率48.94%14投资回报率31.09%15回收期年4.7216设备数量台(套)12217年用电量千瓦时1294858.5218年用水量立方米19548.7619总能耗吨标准煤160.8120节能率21.25%21节能量吨标准煤42.7522员工数量人515第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、快新型工业化进程的关键时期,也是振兴我市制造、推进工业绿色转型的关键时期。我市工业经济发展的内外部环境发生深刻变化,面临着新的机遇和挑战。从国际看:“十三五”国际经济进入金融危机以来的深度调整,新一轮科技革命和产业变革历史性交汇,西方发达国家实施工业4.0和“再工业化”战略,积极抢占未来科技和产业发展制高点,一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。新一轮技术革命正在快速兴起,信息网络、生物、可再生能源等新技术正在酝酿新的突破,国际科技创新和产业竞争更趋激烈。从国内看:党的十八届三中全会之后,我国进入全面改革新时代,国家供给侧结构性改革中的一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策措施对我市产业转型升级意义重大。目前我国工业化已经进入到中后期阶段,也就是中期向后期过渡的阶段,是知识和技术密集型重化工业与生产性服务业相交融发展的阶段。中国制造2025提到的国家发展战略性新兴产业及工业绿色转型发展,将带动我市工业加快产业转型升级步伐,为我市工业发展引来更多的利好因素。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.71%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.52%,固定资产投资强度182.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17063.1017063.1039617.0839617.083730.711.1主要生产车间10237.8610237.8623770.2523770.252313.041.2辅助生产车间5460.195460.1912677.4712677.471193.831.3其他生产车间1365.051365.052297.792297.79223.842仓储工程3620.183620.1816275.5016275.501114.662.1成品贮存905.04905.044068.884068.88278.672.2原料仓储1882.491882.498463.268463.26579.622.3辅助材料仓库832.64832.643743.373743.37256.373供配电工程193.08193.08193.08193.0814.883.1供配电室193.08193.08193.08193.0814.884给排水工程222.04222.04222.04222.0413.314.1给排水222.04222.04222.04222.0413.315服务性工程2292.782292.782292.782292.78157.035.1办公用房1257.481257.481257.481257.4877.515.2生活服务1035.301035.301035.301035.3065.896消防及环保工程646.80646.80646.80646.8049.836.1消防环保工程646.80646.80646.80646.8049.837项目总图工程96.5496.5496.5496.54364.137.1场地及道路硬化6527.301114.901114.907.2场区围墙1114.906527.306527.307.3安全保卫室96.5496.5496.5496.548绿化工程2588.0090.58合计24134.5164656.3164656.315535.13六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12629.18万元,占计划投资的88.31%。其中:完成固定资产投资8694.97万元,占总投资的68.85%;完成流动资金投资3934.21,占总投资的31.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12629.181.1完成比例88.31%2完成固定资产投资万元8694.972.1完成比例68.85%3完成流动资金投资万元3934.213.1完成比例31.15%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员515人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3501.2人均年工资万元4.201.3年工资额万元1835.982工程技术人员工资2.1平均人数人772.2人均年工资万元6.782.3年工资额万元477.263企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.323.3年工资额万元139.274品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元214.665其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元4.225.3年工资额万元156.946职工工资总额万元16071.31五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10521.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5535.134297.21182.3410521.021.1工程费用万元5535.134297.2119850.581.1.1建筑工程费用万元5535.135535.1338.71%1.1.2设备购置及安装费万元4297.214297.2130.05%1.2工程建设其他费用万元688.68688.684.82%1.2.1无形资产万元345.64345.641.3预备费万元343.04343.041.3.1基本预备费万元164.94164.941.3.2涨价预备费万元178.10178.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元10521.0210521.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3779.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19850.5812866.9712399.8919850.5819850.5819850.581.1应收账款万元5955.173870.864764.145955.175955.175955.171.2存货万元8932.765806.297146.218932.768932.768932.761.2.1原辅材料万元2679.831741.892143.862679.832679.832679.831.2.2燃料动力万元133.9987.09107.19133.99133.99133.991.2.3在产品万元4109.072670.903287.264109.074109.074109.071.2.4产成品万元2009.871306.421607.902009.872009.872009.871.3现金万元4962.653225.723970.124962.654962.654962.652流动负债万元16071.3110446.3512857.0516071.3116071.3116071.312.1应付账款万元16071.3110446.3512857.0516071.3116071.3116071.313流动资金万元3779.272456.533023.423779.273779.273779.274铺底流动资金万元1259.74818.841007.801259.741259.741259.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14300.29万元,其中:固定资产投资10521.02万元,占项目总投资的73.57%;流动资金3779.27万元,占项目总投资的26.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5535.13万元,占项目总投资的38.71%;设备购置费4297.21万元,占项目总投资的30.05%;其它投资688.68万元,占项目总投资的4.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10521.02+3779.27=14300.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10521.0273.57%1.1项目建设投资万元10521.0273.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3779.2726.43%3总投资万元万元14300.29二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16760.25万元,总成本3254.74万元,利润总额13505.51万元,净利润217.72万元,增值税531.51万元,税金及附加10129.13万元,所得税3376.38万元;第二年收入20628.00万元,总成本3858.60万元,利润总额16769.40万元,净利润12577.05万元,增值税654.17万元,税金及附加232.44万元,所得税4192.35万元;第三年生产负荷100%,收入25785.00万元,总成本19856.59万元,利润总额5928.41万元,净利润4446.31万元,增值税817.71万元,税金及附加252.07万元,所得税1482.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25785.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=817.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16760.2520628.0025785.0025785.0025785.001.1水泥混凝土砖万元16760.2520628.0025785.0025785.0025785.002现价增加值万元5363.286600.968251.2

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