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泓域咨询MACRO/ 烯丙基树脂项目立项说明及投资计划烯丙基树脂项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入10448.31万元,同比增长9.49%(905.65万元)。其中,主营业业务烯丙基树脂生产及销售收入为8789.64万元,占营业总收入的84.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2273.55万元,较去年同期相比增长520.05万元,增长率29.66%;实现净利润1705.16万元,较去年同期相比增长339.07万元,增长率24.82%。二、项目概况(一)项目名称烯丙基树脂项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积41414.03平方米(折合约62.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.55%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.71%,固定资产投资强度170.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41414.03平方米,建筑物基底占地面积25490.34平方米,总建筑面积65434.17平方米,其中:规划建设主体工程49868.58平方米,项目规划绿化面积3739.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费3999.29万元。(七)节能分析“烯丙基树脂项目建设项目”,年用电量832536.91千瓦时,年总用水量13101.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.44吨标准煤/年。达产年综合节能量40.23吨标准煤/年,项目总节能率23.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12353.54万元,其中:固定资产投资10593.17万元,占项目总投资的85.75%;流动资金1760.37万元,占项目总投资的14.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14035.00万元,总成本费用10711.39万元,税金及附加220.67万元,利润总额3323.61万元,利税总额4002.71万元,税后净利润2492.71万元,达产年纳税总额1510.00万元;达产年投资利润率26.90%,投资利税率32.40%,投资回报率20.18%,全部投资回收期6.46年,提供就业职位253个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区烯丙基树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区烯丙基树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“烯丙基树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位253个,达产年纳税总额1510.00万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.90%,投资利税率32.40%,全部投资回报率20.18%,全部投资回收期6.46年,固定资产投资回收期6.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、各相关部委积极规范产融合作,促进银企信息对接,开展产融合作城市试点,推进中小企业信用担保代偿补偿,推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,扩大民营企业财产质押范围,加快债券市场化产品创新。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41414.0362.09亩1.1容积率1.581.2建筑系数61.55%1.3投资强度万元/亩170.611.4基底面积平方米25490.341.5总建筑面积平方米65434.171.6绿化面积平方米3739.46绿化率5.71%2总投资万元12353.542.1固定资产投资万元10593.172.1.1土建工程投资万元5614.592.1.1.1土建工程投资占比万元45.45%2.1.2设备投资万元3999.292.1.2.1设备投资占比32.37%2.1.3其它投资万元979.292.1.3.1其它投资占比7.93%2.1.4固定资产投资占比85.75%2.2流动资金万元1760.372.2.1流动资金占比14.25%3收入万元14035.004总成本万元10711.395利润总额万元3323.616净利润万元2492.717所得税万元1.588增值税万元458.439税金及附加万元220.6710纳税总额万元1510.0011利税总额万元4002.7112投资利润率26.90%13投资利税率32.40%14投资回报率20.18%15回收期年6.4616设备数量台(套)15117年用电量千瓦时832536.9118年用水量立方米13101.7619总能耗吨标准煤103.4420节能率23.24%21节能量吨标准煤40.2322员工数量人253第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升,势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下,工业经济增长可能自然减速,提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行,我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案评估一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.55%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.71%,固定资产投资强度170.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18021.6718021.6749868.5849868.584706.881.1主要生产车间10813.0010813.0029921.1529921.152918.271.2辅助生产车间5766.935766.9315957.9515957.951506.201.3其他生产车间1441.731441.732892.382892.38282.412仓储工程3823.553823.5510117.6310117.63694.522.1成品贮存955.89955.892529.412529.41173.632.2原料仓储1988.251988.255261.175261.17361.152.3辅助材料仓库879.42879.422327.052327.05159.743供配电工程203.92203.92203.92203.9215.753.1供配电室203.92203.92203.92203.9215.754给排水工程234.51234.51234.51234.5114.094.1给排水234.51234.51234.51234.5114.095服务性工程2421.582421.582421.582421.58166.235.1办公用房1185.181185.181185.181185.1883.345.2生活服务1236.401236.401236.401236.4088.226消防及环保工程683.14683.14683.14683.1452.766.1消防环保工程683.14683.14683.14683.1452.767项目总图工程101.96101.96101.96101.96-142.257.1场地及道路硬化6630.681187.161187.167.2场区围墙1187.166630.686630.687.3安全保卫室101.96101.96101.96101.968绿化工程3046.14106.61合计25490.3465434.1765434.175614.59六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7682.34万元,占计划投资的62.19%。其中:完成固定资产投资5580.10万元,占总投资的72.64%;完成流动资金投资2102.24,占总投资的27.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7682.341.1完成比例62.19%2完成固定资产投资万元5580.102.1完成比例72.64%3完成流动资金投资万元2102.243.1完成比例27.36%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员253人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1721.2人均年工资万元4.731.3年工资额万元1002.732工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元5.042.3年工资额万元239.893企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.283.3年工资额万元77.014品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元107.255其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.745.3年工资额万元72.496职工工资总额万元6998.33五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10593.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5614.593999.29170.6110593.171.1工程费用万元5614.593999.298758.701.1.1建筑工程费用万元5614.595614.5945.45%1.1.2设备购置及安装费万元3999.293999.2932.37%1.2工程建设其他费用万元979.29979.297.93%1.2.1无形资产万元473.74473.741.3预备费万元505.55505.551.3.1基本预备费万元262.99262.991.3.2涨价预备费万元242.56242.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元10593.1710593.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1760.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8758.704648.847073.588758.708758.708758.701.1应收账款万元2627.611182.421970.712627.612627.612627.611.2存货万元3941.421773.642956.063941.423941.423941.421.2.1原辅材料万元1182.43532.09886.821182.431182.431182.431.2.2燃料动力万元59.1226.6044.3459.1259.1259.121.2.3在产品万元1813.05815.871359.791813.051813.051813.051.2.4产成品万元886.82399.07665.11886.82886.82886.821.3现金万元2189.68985.351642.262189.682189.682189.682流动负债万元6998.333149.255248.756998.336998.336998.332.1应付账款万元6998.333149.255248.756998.336998.336998.333流动资金万元1760.37792.171320.281760.371760.371760.374铺底流动资金万元586.78264.06440.09586.78586.78586.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12353.54万元,其中:固定资产投资10593.17万元,占项目总投资的85.75%;流动资金1760.37万元,占项目总投资的14.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5614.59万元,占项目总投资的45.45%;设备购置费3999.29万元,占项目总投资的32.37%;其它投资979.29万元,占项目总投资的7.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10593.17+1760.37=12353.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10593.1785.75%1.1项目建设投资万元10593.1785.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1760.3714.25%3总投资万元万元12353.54二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6315.75万元,总成本3188.51万元,利润总额3127.24万元,净利润190.41万元,增值税206.29万元,税金及附加2345.43万元,所得税781.81万元;第二年收入10526.25万元,总成本4724.08万元,利润总额5802.17万元,净利润4351.63万元,增值税343.82万元,税金及附加206.91万元,所得税1450.54万元;第三年生产负荷100%,收入14035.00万元,总成本10711.39万元,利润总额3323.61万元,净利润2492.71万元,增值税458.43万元,税金及附加220.67万元,所得税830.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14035.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=458.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6315.7510526.2514035.0014035.0014035.001.1烯丙基树脂万元6315.7510526.2514035.0014035.0014035.002现价增加值万元2021.043368.404491.204491.20449

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