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文档简介
泓域咨询MACRO/ 水下作业工具投资项目立项申请报告水下作业工具投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx投资公司实现营业收入11585.53万元,同比增长10.66%(1115.63万元)。其中,主营业业务水下作业工具生产及销售收入为10957.76万元,占营业总收入的94.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2800.49万元,较去年同期相比增长423.06万元,增长率17.79%;实现净利润2100.37万元,较去年同期相比增长318.64万元,增长率17.88%。二、项目概况(一)项目名称水下作业工具投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积40626.97平方米(折合约60.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.69%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度185.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40626.97平方米,建筑物基底占地面积22625.16平方米,总建筑面积56471.49平方米,其中:规划建设主体工程44115.65平方米,项目规划绿化面积4022.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费3828.53万元。(七)节能分析“水下作业工具投资项目建设项目”,年用电量1027408.48千瓦时,年总用水量8492.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.00吨标准煤/年。达产年综合节能量31.75吨标准煤/年,项目总节能率20.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13447.04万元,其中:固定资产投资11301.24万元,占项目总投资的84.04%;流动资金2145.80万元,占项目总投资的15.96%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16665.00万元,总成本费用13251.16万元,税金及附加219.01万元,利润总额3413.84万元,利税总额4103.72万元,税后净利润2560.38万元,达产年纳税总额1543.34万元;达产年投资利润率25.39%,投资利税率30.52%,投资回报率19.04%,全部投资回收期6.75年,提供就业职位285个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区水下作业工具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区水下作业工具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“水下作业工具投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位285个,达产年纳税总额1543.34万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.39%,投资利税率30.52%,全部投资回报率19.04%,全部投资回收期6.75年,固定资产投资回收期6.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大财税支持力度,发挥引导带动作用。制造业转型升级既需要重点领域和方向的突破引领,也需要全社会的共同参与和整体进步。报告提出要重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,充分发挥各类产业投资基金作用,鼓励发挥地方作用,撬动更多社会资源投入工业领域,促进制造业转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40626.9760.91亩1.1容积率1.391.2建筑系数55.69%1.3投资强度万元/亩185.541.4基底面积平方米22625.161.5总建筑面积平方米56471.491.6绿化面积平方米4022.16绿化率7.12%2总投资万元13447.042.1固定资产投资万元11301.242.1.1土建工程投资万元4523.052.1.1.1土建工程投资占比万元33.64%2.1.2设备投资万元3828.532.1.2.1设备投资占比28.47%2.1.3其它投资万元2949.662.1.3.1其它投资占比21.94%2.1.4固定资产投资占比84.04%2.2流动资金万元2145.802.2.1流动资金占比15.96%3收入万元16665.004总成本万元13251.165利润总额万元3413.846净利润万元2560.387所得税万元1.398增值税万元470.879税金及附加万元219.0110纳税总额万元1543.3411利税总额万元4103.7212投资利润率25.39%13投资利税率30.52%14投资回报率19.04%15回收期年6.7516设备数量台(套)8717年用电量千瓦时1027408.4818年用水量立方米8492.4119总能耗吨标准煤127.0020节能率20.46%21节能量吨标准煤31.7522员工数量人285第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、五个转型:一是推进向创新驱动型转型。加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的创新体系,着力推动企业技术创新、产品创新、商业模式创新。二是推进向质量效益型转型。加快形成适应经济新常态的发展方式,把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来,从追求数量、粗放扩张转变为追求质量、提高效率。三是推进向智能融合型转型。大力推进信息化与工业化深度融合,发展和推广先进制造模式,不断创造新的经济增长点、新的市场、新的就业形态,提高运行效率,实现互联互通、信息共享、智能处理、协同工作。四是推进向生产服务型转型。积极发展先进生产性服务业,推动制造业服务化,促进三次产业在更高水平上协同发展。五是推进向绿色低碳型转型。加强政策引导,依靠技术进步,加强节能降耗、减排治污,促进形成低消耗、可循环、低排放、可持续的产业结构和运行方式。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.69%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度185.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15995.9915995.9944115.6544115.653886.761.1主要生产车间9597.599597.5926469.3926469.392409.791.2辅助生产车间5118.725118.7214117.0114117.011243.761.3其他生产车间1279.681279.682558.712558.71233.212仓储工程3393.773393.778031.308031.30514.612.1成品贮存848.44848.442007.832007.83128.652.2原料仓储1764.761764.764176.284176.28267.602.3辅助材料仓库780.57780.571847.201847.20118.363供配电工程181.00181.00181.00181.0013.053.1供配电室181.00181.00181.00181.0013.054给排水工程208.15208.15208.15208.1511.674.1给排水208.15208.15208.15208.1511.675服务性工程2149.392149.392149.392149.39137.725.1办公用房1005.581005.581005.581005.5874.115.2生活服务1143.811143.811143.811143.8160.636消防及环保工程606.35606.35606.35606.3543.716.1消防环保工程606.35606.35606.35606.3543.717项目总图工程90.5090.5090.5090.50-150.427.1场地及道路硬化6045.371140.561140.567.2场区围墙1140.566045.376045.377.3安全保卫室90.5090.5090.5090.508绿化工程1884.4165.95合计22625.1656471.4956471.494523.05六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10028.26万元,占计划投资的74.58%。其中:完成固定资产投资7110.10万元,占总投资的70.90%;完成流动资金投资2918.16,占总投资的29.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10028.261.1完成比例74.58%2完成固定资产投资万元7110.102.1完成比例70.90%3完成流动资金投资万元2918.163.1完成比例29.10%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员285人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1941.2人均年工资万元4.231.3年工资额万元1152.002工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元6.152.3年工资额万元264.053企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.083.3年工资额万元70.004品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元122.545其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.335.3年工资额万元66.716职工工资总额万元8447.33五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11301.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4523.053828.53185.5411301.241.1工程费用万元4523.053828.5310593.131.1.1建筑工程费用万元4523.054523.0533.64%1.1.2设备购置及安装费万元3828.533828.5328.47%1.2工程建设其他费用万元2949.662949.6621.94%1.2.1无形资产万元1759.011759.011.3预备费万元1190.651190.651.3.1基本预备费万元610.32610.321.3.2涨价预备费万元580.33580.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元11301.2411301.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2145.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10593.136905.048839.1510593.1310593.1310593.131.1应收账款万元3177.942065.662383.453177.943177.943177.941.2存货万元4766.913098.493575.184766.914766.914766.911.2.1原辅材料万元1430.07929.551072.551430.071430.071430.071.2.2燃料动力万元71.5046.4853.6371.5071.5071.501.2.3在产品万元2192.781425.311644.582192.782192.782192.781.2.4产成品万元1072.55697.16804.421072.551072.551072.551.3现金万元2648.281721.381986.212648.282648.282648.282流动负债万元8447.335490.766335.508447.338447.338447.332.1应付账款万元8447.335490.766335.508447.338447.338447.333流动资金万元2145.801394.771609.352145.802145.802145.804铺底流动资金万元715.26464.92536.45715.26715.26715.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13447.04万元,其中:固定资产投资11301.24万元,占项目总投资的84.04%;流动资金2145.80万元,占项目总投资的15.96%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4523.05万元,占项目总投资的33.64%;设备购置费3828.53万元,占项目总投资的28.47%;其它投资2949.66万元,占项目总投资的21.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11301.24+2145.80=13447.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11301.2484.04%1.1项目建设投资万元11301.2484.04%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2145.8015.96%3总投资万元万元13447.04二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10832.25万元,总成本2485.75万元,利润总额8346.50万元,净利润199.24万元,增值税306.07万元,税金及附加6259.88万元,所得税2086.63万元;第二年收入12498.75万元,总成本2779.01万元,利润总额9719.74万元,净利润7289.81万元,增值税353.15万元,税金及附加204.89万元,所得税2429.93万元;第三年生产负荷100%,收入16665.00万元,总成本13251.16万元,利润总额3413.84万元,净利润2560.38万元,增值税470.87万元,税金及附加219.01万元,所得税853.46万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16665.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=470.87万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10832.2512498.7516665.0016665.0016665.001.1水下作业工具万元10832.2512498.7516665.0016665.0016665.002现价增加值万元3466.3239
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