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文档简介
泓域咨询MACRO/ 富右旋反式苯醚菊酯项目立项申请报告富右旋反式苯醚菊酯项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入19962.86万元,同比增长29.75%(4577.56万元)。其中,主营业业务富右旋反式苯醚菊酯生产及销售收入为18757.20万元,占营业总收入的93.96%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4574.62万元,较去年同期相比增长1030.02万元,增长率29.06%;实现净利润3430.97万元,较去年同期相比增长689.46万元,增长率25.15%。二、项目概况(一)项目名称富右旋反式苯醚菊酯项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积43595.12平方米(折合约65.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.83%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度163.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43595.12平方米,建筑物基底占地面积24339.16平方米,总建筑面积56673.66平方米,其中:规划建设主体工程36765.71平方米,项目规划绿化面积3295.19平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费4498.64万元。(七)节能分析“富右旋反式苯醚菊酯项目建设项目”,年用电量768339.14千瓦时,年总用水量16467.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.84吨标准煤/年。达产年综合节能量25.48吨标准煤/年,项目总节能率21.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13547.26万元,其中:固定资产投资10716.43万元,占项目总投资的79.10%;流动资金2830.83万元,占项目总投资的20.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22879.00万元,总成本费用17788.60万元,税金及附加258.63万元,利润总额5090.40万元,利税总额6051.15万元,税后净利润3817.80万元,达产年纳税总额2233.35万元;达产年投资利润率37.58%,投资利税率44.67%,投资回报率28.18%,全部投资回收期5.05年,提供就业职位472个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区富右旋反式苯醚菊酯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区富右旋反式苯醚菊酯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“富右旋反式苯醚菊酯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位472个,达产年纳税总额2233.35万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.58%,投资利税率44.67%,全部投资回报率28.18%,全部投资回收期5.05年,固定资产投资回收期5.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、不可否认,民营经济在当前形势下确实承担了较大的压力,特别是规模较小的中小微企业面临着生存考验。对于民营经济的困难,党中央都看在眼里,并且已经拿出了切实的改革举措。通过简政放权优化政府管理,通过降税减费减轻企业负担,通过定向降准给中小微企业输送活力国家对民营经济的政策支持是一贯的、有力的,民营企业也可以感受到政策带来的获得感。可以合理地预期,适应当前国内外形势的变化,国家还会推出支持民营经济发展的新举措。面对困难,不是让民营经济“逐渐离场”,而是要通过改革逐步解决问题,让民营经济在“挑战应战”中发展得更好。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43595.1265.36亩1.1容积率1.301.2建筑系数55.83%1.3投资强度万元/亩163.961.4基底面积平方米24339.161.5总建筑面积平方米56673.661.6绿化面积平方米3295.19绿化率5.81%2总投资万元13547.262.1固定资产投资万元10716.432.1.1土建工程投资万元4936.842.1.1.1土建工程投资占比万元36.44%2.1.2设备投资万元4498.642.1.2.1设备投资占比33.21%2.1.3其它投资万元1280.952.1.3.1其它投资占比9.46%2.1.4固定资产投资占比79.10%2.2流动资金万元2830.832.2.1流动资金占比20.90%3收入万元22879.004总成本万元17788.605利润总额万元5090.406净利润万元3817.807所得税万元1.308增值税万元702.129税金及附加万元258.6310纳税总额万元2233.3511利税总额万元6051.1512投资利润率37.58%13投资利税率44.67%14投资回报率28.18%15回收期年5.0516设备数量台(套)11417年用电量千瓦时768339.1418年用水量立方米16467.5819总能耗吨标准煤95.8420节能率21.44%21节能量吨标准煤25.4822员工数量人472第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、从国内看,我国经济发展进入新常态,消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化,经济正处于新旧动能转换阶段,正从高速增长转向中高速增长,势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态,没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于:一方面,我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求;来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样,经济的支撑非独木一根,而是“四梁八柱”;来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富;来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验;来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面,全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是党的十八大以来,各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势,在一些重要领域和关键环节取得新突破,给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇,是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,面对我国经济发展进入新常态,各地各部门观念上要适应,认识上要到位,方法上要对路,工作上要得力,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,破解发展难题,厚植发展优势,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。2、2015年,我国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%,比2014年放缓了2.2个百分点;规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%,为多年来的首降。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.83%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度163.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17207.7917207.7936765.7136765.713522.931.1主要生产车间10324.6710324.6722059.4322059.432184.221.2辅助生产车间5506.495506.4911765.0311765.031127.341.3其他生产车间1376.621376.622132.412132.41211.382仓储工程3650.873650.8712940.1712940.17901.772.1成品贮存912.72912.723235.043235.04225.442.2原料仓储1898.451898.456728.896728.89468.922.3辅助材料仓库839.70839.702976.242976.24207.413供配电工程194.71194.71194.71194.7115.273.1供配电室194.71194.71194.71194.7115.274给排水工程223.92223.92223.92223.9213.654.1给排水223.92223.92223.92223.9213.655服务性工程2312.222312.222312.222312.22161.135.1办公用房1063.701063.701063.701063.7072.135.2生活服务1248.521248.521248.521248.5292.366消防及环保工程652.29652.29652.29652.2951.146.1消防环保工程652.29652.29652.29652.2951.147项目总图工程97.3697.3697.3697.36189.687.1场地及道路硬化6760.801276.291276.297.2场区围墙1276.296760.806760.807.3安全保卫室97.3697.3697.3697.368绿化工程2321.9081.27合计24339.1656673.6656673.664936.84六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11067.81万元,占计划投资的81.70%。其中:完成固定资产投资8394.86万元,占总投资的75.85%;完成流动资金投资2672.95,占总投资的24.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11067.811.1完成比例81.70%2完成固定资产投资万元8394.862.1完成比例75.85%3完成流动资金投资万元2672.953.1完成比例24.15%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员472人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3211.2人均年工资万元4.421.3年工资额万元1706.782工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元5.862.3年工资额万元481.663企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.033.3年工资额万元144.184品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元217.335其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元5.605.3年工资额万元167.166职工工资总额万元11563.59五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10716.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4936.844498.64163.9610716.431.1工程费用万元4936.844498.6414394.421.1.1建筑工程费用万元4936.844936.8436.44%1.1.2设备购置及安装费万元4498.644498.6433.21%1.2工程建设其他费用万元1280.951280.959.46%1.2.1无形资产万元638.68638.681.3预备费万元642.27642.271.3.1基本预备费万元268.18268.181.3.2涨价预备费万元374.09374.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元10716.4310716.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2830.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14394.4210741.0811479.4914394.4214394.4214394.421.1应收账款万元4318.332806.913238.744318.334318.334318.331.2存货万元6477.494210.374858.126477.496477.496477.491.2.1原辅材料万元1943.251263.111457.441943.251943.251943.251.2.2燃料动力万元97.1663.1672.8797.1697.1697.161.2.3在产品万元2979.651936.772234.732979.652979.652979.651.2.4产成品万元1457.44947.331093.081457.441457.441457.441.3现金万元3598.612339.092698.953598.613598.613598.612流动负债万元11563.597516.338672.6911563.5911563.5911563.592.1应付账款万元11563.597516.338672.6911563.5911563.5911563.593流动资金万元2830.831840.042123.122830.832830.832830.834铺底流动资金万元943.60613.35707.71943.60943.60943.60(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13547.26万元,其中:固定资产投资10716.43万元,占项目总投资的79.10%;流动资金2830.83万元,占项目总投资的20.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4936.84万元,占项目总投资的36.44%;设备购置费4498.64万元,占项目总投资的33.21%;其它投资1280.95万元,占项目总投资的9.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10716.43+2830.83=13547.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10716.4379.10%1.1项目建设投资万元10716.4379.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2830.8320.90%3总投资万元万元13547.26二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14871.35万元,总成本14621.30万元,利润总额250.05万元,净利润229.15万元,增值税456.38万元,税金及附加187.54万元,所得税62.51万元;第二年收入17159.25万元,总成本16402.38万元,利润总额756.87万元,净利润567.65万元,增值税526.59万元,税金及附加237.57万元,所得税189.22万元;第三年生产负荷100%,收入22879.00万元,总成本17788.60万元,利润总额5090.40万元,净利润3817.80万元,增值税702.12万元,税金及附加258.63万元,所得税1272.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22879.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=702.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14871.3517159.2522879.0022879.0022879.001.1富右旋反式苯醚菊酯万元14871.3517159.2522879.0022879.0022879.002现价增加值万元4758.835490.967321.287321.
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