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文档简介
泓域咨询MACRO/ 硅化物及硅酸盐项目立项说明及投资计划硅化物及硅酸盐项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入13367.07万元,同比增长17.16%(1957.90万元)。其中,主营业业务硅化物及硅酸盐生产及销售收入为11896.61万元,占营业总收入的89.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3476.21万元,较去年同期相比增长394.49万元,增长率12.80%;实现净利润2607.16万元,较去年同期相比增长314.80万元,增长率13.73%。二、项目概况(一)项目名称硅化物及硅酸盐项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积18075.70平方米(折合约27.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.82%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.67%,固定资产投资强度190.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18075.70平方米,建筑物基底占地面积9366.83平方米,总建筑面积20425.54平方米,其中:规划建设主体工程14248.52平方米,项目规划绿化面积1362.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计49台(套),设备购置费2320.44万元。(七)节能分析“硅化物及硅酸盐项目建设项目”,年用电量417488.95千瓦时,年总用水量10358.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.19吨标准煤/年。达产年综合节能量14.72吨标准煤/年,项目总节能率24.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7521.24万元,其中:固定资产投资5160.92万元,占项目总投资的68.62%;流动资金2360.32万元,占项目总投资的31.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16374.00万元,总成本费用12872.10万元,税金及附加130.27万元,利润总额3501.90万元,利税总额4115.19万元,税后净利润2626.43万元,达产年纳税总额1488.77万元;达产年投资利润率46.56%,投资利税率54.71%,投资回报率34.92%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位327个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区硅化物及硅酸盐行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区硅化物及硅酸盐产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“硅化物及硅酸盐项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位327个,达产年纳税总额1488.77万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.56%,投资利税率54.71%,全部投资回报率34.92%,全部投资回收期4.36年,固定资产投资回收期4.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定规范企业海外投资经营行为的指导性文件,推动加强企业“走出去”信用体系建设。对民营企业参与国家援外项目、对外融资、保险给予平等待遇。健全境外投资风险防控体系,完善境外投资风险评估与预警机制、境外突发安全事件应急处理机制。(发展改革委、商务部按职责分工牵头,财政部、全国工商联等参与)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18075.7027.10亩1.1容积率1.131.2建筑系数51.82%1.3投资强度万元/亩190.441.4基底面积平方米9366.831.5总建筑面积平方米20425.541.6绿化面积平方米1362.70绿化率6.67%2总投资万元7521.242.1固定资产投资万元5160.922.1.1土建工程投资万元1491.332.1.1.1土建工程投资占比万元19.83%2.1.2设备投资万元2320.442.1.2.1设备投资占比30.85%2.1.3其它投资万元1349.152.1.3.1其它投资占比17.94%2.1.4固定资产投资占比68.62%2.2流动资金万元2360.322.2.1流动资金占比31.38%3收入万元16374.004总成本万元12872.105利润总额万元3501.906净利润万元2626.437所得税万元1.138增值税万元483.029税金及附加万元130.2710纳税总额万元1488.7711利税总额万元4115.1912投资利润率46.56%13投资利税率54.71%14投资回报率34.92%15回收期年4.3616设备数量台(套)4917年用电量千瓦时417488.9518年用水量立方米10358.6619总能耗吨标准煤52.1920节能率24.12%21节能量吨标准煤14.7222员工数量人327第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.82%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.67%,固定资产投资强度190.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6622.356622.3514248.5214248.521144.361.1主要生产车间3973.413973.418549.118549.11709.501.2辅助生产车间2119.152119.154559.534559.53366.201.3其他生产车间529.79529.79826.41826.4168.662仓储工程1405.021405.024015.064015.06234.522.1成品贮存351.25351.251003.761003.7658.632.2原料仓储730.61730.612087.832087.83121.952.3辅助材料仓库323.15323.15923.46923.4653.943供配电工程74.9374.9374.9374.934.923.1供配电室74.9374.9374.9374.934.924给排水工程86.1786.1786.1786.174.404.1给排水86.1786.1786.1786.174.405服务性工程889.85889.85889.85889.8551.985.1办公用房419.51419.51419.51419.5128.175.2生活服务470.34470.34470.34470.3425.676消防及环保工程251.03251.03251.03251.0316.506.1消防环保工程251.03251.03251.03251.0316.507项目总图工程37.4737.4737.4737.471.677.1场地及道路硬化2442.44540.03540.037.2场区围墙540.032442.442442.447.3安全保卫室37.4737.4737.4737.478绿化工程942.1932.98合计9366.8320425.5420425.541491.33六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6787.33万元,占计划投资的90.24%。其中:完成固定资产投资5109.11万元,占总投资的75.27%;完成流动资金投资1678.22,占总投资的24.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6787.331.1完成比例90.24%2完成固定资产投资万元5109.112.1完成比例75.27%3完成流动资金投资万元1678.223.1完成比例24.73%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员327人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2221.2人均年工资万元5.811.3年工资额万元964.762工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元6.592.3年工资额万元306.043企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.373.3年工资额万元79.914品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元140.185其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.315.3年工资额万元70.066职工工资总额万元10431.28五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5160.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1491.332320.44190.445160.921.1工程费用万元1491.332320.4412791.601.1.1建筑工程费用万元1491.331491.3319.83%1.1.2设备购置及安装费万元2320.442320.4430.85%1.2工程建设其他费用万元1349.151349.1517.94%1.2.1无形资产万元709.73709.731.3预备费万元639.42639.421.3.1基本预备费万元330.67330.671.3.2涨价预备费万元308.75308.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元5160.925160.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2360.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12791.607848.659628.8912791.6012791.6012791.601.1应收账款万元3837.482494.362878.113837.483837.483837.481.2存货万元5756.223741.544317.165756.225756.225756.221.2.1原辅材料万元1726.871122.461295.151726.871726.871726.871.2.2燃料动力万元86.3456.1264.7686.3486.3486.341.2.3在产品万元2647.861721.111985.902647.862647.862647.861.2.4产成品万元1295.15841.85971.361295.151295.151295.151.3现金万元3197.902078.642398.433197.903197.903197.902流动负债万元10431.286780.337823.4610431.2810431.2810431.282.1应付账款万元10431.286780.337823.4610431.2810431.2810431.283流动资金万元2360.321534.211770.242360.322360.322360.324铺底流动资金万元786.77511.40590.08786.77786.77786.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7521.24万元,其中:固定资产投资5160.92万元,占项目总投资的68.62%;流动资金2360.32万元,占项目总投资的31.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1491.33万元,占项目总投资的19.83%;设备购置费2320.44万元,占项目总投资的30.85%;其它投资1349.15万元,占项目总投资的17.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5160.92+2360.32=7521.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5160.9268.62%1.1项目建设投资万元5160.9268.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2360.3231.38%3总投资万元万元7521.24二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10643.10万元,总成本16622.35万元,利润总额-5979.25万元,净利润109.98万元,增值税313.96万元,税金及附加-4484.44万元,所得税-1494.81万元;第二年收入12280.50万元,总成本18585.30万元,利润总额-6304.80万元,净利润-4728.60万元,增值税362.26万元,税金及附加115.77万元,所得税-1576.20万元;第三年生产负荷100%,收入16374.00万元,总成本12872.10万元,利润总额3501.90万元,净利润2626.43万元,增值税483.02万元,税金及附加130.27万元,所得税875.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16374.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=483.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10643.1012280.5016374.0016374.0016374.001.1硅化物及硅酸盐万元10643.1012280.5016374.0016374.0016374.002现价增加值万元3405.793929.765239.685239.6
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