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泓域咨询MACRO/ 卤化物及卤酸盐项目立项说明及投资计划卤化物及卤酸盐项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技公司实现营业收入6168.60万元,同比增长8.49%(482.69万元)。其中,主营业业务卤化物及卤酸盐生产及销售收入为4938.65万元,占营业总收入的80.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1259.49万元,较去年同期相比增长165.90万元,增长率15.17%;实现净利润944.62万元,较去年同期相比增长140.90万元,增长率17.53%。二、项目概况(一)项目名称卤化物及卤酸盐项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积10965.48平方米(折合约16.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.79%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度161.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10965.48平方米,建筑物基底占地面积6336.95平方米,总建筑面积15790.29平方米,其中:规划建设主体工程11610.79平方米,项目规划绿化面积1125.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费1348.80万元。(七)节能分析“卤化物及卤酸盐项目建设项目”,年用电量600806.54千瓦时,年总用水量5772.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.33吨标准煤/年。达产年综合节能量26.12吨标准煤/年,项目总节能率27.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3512.04万元,其中:固定资产投资2656.87万元,占项目总投资的75.65%;流动资金855.17万元,占项目总投资的24.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7358.00万元,总成本费用5869.20万元,税金及附加68.50万元,利润总额1488.80万元,利税总额1762.65万元,税后净利润1116.60万元,达产年纳税总额646.05万元;达产年投资利润率42.39%,投资利税率50.19%,投资回报率31.79%,全部投资回收期4.65年,提供就业职位134个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区卤化物及卤酸盐行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区卤化物及卤酸盐产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“卤化物及卤酸盐项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位134个,达产年纳税总额646.05万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.39%,投资利税率50.19%,全部投资回报率31.79%,全部投资回收期4.65年,固定资产投资回收期4.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前,我国已形成门类齐全的产业体系,200多种产品的产量世界第一,但其中许多产业发展方式粗放,在世界价值链中还处于中低端。要推动产业的转型升级,从规模速度型转向质量效益型、从中低端迈向中高端,就必须从质量着手。特别是在去低端产能、压缩过剩产能的过程中,质量标准就是一个重要的门槛。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10965.4816.44亩1.1容积率1.441.2建筑系数57.79%1.3投资强度万元/亩161.611.4基底面积平方米6336.951.5总建筑面积平方米15790.291.6绿化面积平方米1125.58绿化率7.13%2总投资万元3512.042.1固定资产投资万元2656.872.1.1土建工程投资万元1366.322.1.1.1土建工程投资占比万元38.90%2.1.2设备投资万元1348.802.1.2.1设备投资占比38.41%2.1.3其它投资万元-58.252.1.3.1其它投资占比-1.66%2.1.4固定资产投资占比75.65%2.2流动资金万元855.172.2.1流动资金占比24.35%3收入万元7358.004总成本万元5869.205利润总额万元1488.806净利润万元1116.607所得税万元1.448增值税万元205.359税金及附加万元68.5010纳税总额万元646.0511利税总额万元1762.6512投资利润率42.39%13投资利税率50.19%14投资回报率31.79%15回收期年4.6516设备数量台(套)10517年用电量千瓦时600806.5418年用水量立方米5772.8419总能耗吨标准煤74.3320节能率27.68%21节能量吨标准煤26.1222员工数量人134第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.79%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度161.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4480.224480.2211610.7911610.791105.141.1主要生产车间2688.132688.136966.476966.47685.191.2辅助生产车间1433.671433.673715.453715.45353.641.3其他生产车间358.42358.42673.43673.4366.312仓储工程950.54950.542716.682716.68188.062.1成品贮存237.63237.63679.17679.1747.022.2原料仓储494.28494.281412.671412.6797.792.3辅助材料仓库218.62218.62624.84624.8443.253供配电工程50.7050.7050.7050.703.953.1供配电室50.7050.7050.7050.703.954给排水工程58.3058.3058.3058.303.534.1给排水58.3058.3058.3058.303.535服务性工程602.01602.01602.01602.0141.675.1办公用房323.64323.64323.64323.6419.345.2生活服务278.37278.37278.37278.3722.926消防及环保工程169.83169.83169.83169.8313.236.1消防环保工程169.83169.83169.83169.8313.237项目总图工程25.3525.3525.3525.35-12.977.1场地及道路硬化1662.54297.32297.327.2场区围墙297.321662.541662.547.3安全保卫室25.3525.3525.3525.358绿化工程677.3823.71合计6336.9515790.2915790.291366.32六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2701.01万元,占计划投资的76.91%。其中:完成固定资产投资2127.82万元,占总投资的78.78%;完成流动资金投资573.19,占总投资的21.22%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2701.011.1完成比例76.91%2完成固定资产投资万元2127.822.1完成比例78.78%3完成流动资金投资万元573.193.1完成比例21.22%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员134人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人911.2人均年工资万元5.651.3年工资额万元444.462工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元5.302.3年工资额万元127.373企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.513.3年工资额万元31.914品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元63.155其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.225.3年工资额万元55.216职工工资总额万元4003.10五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2656.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1366.321348.80161.612656.871.1工程费用万元1366.321348.804858.271.1.1建筑工程费用万元1366.321366.3238.90%1.1.2设备购置及安装费万元1348.801348.8038.41%1.2工程建设其他费用万元-58.25-58.25-1.66%1.2.1无形资产万元-27.71-27.711.3预备费万元-30.54-30.541.3.1基本预备费万元-16.63-16.631.3.2涨价预备费万元-13.91-13.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元2656.872656.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金855.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4858.272524.003837.794858.274858.274858.271.1应收账款万元1457.48801.611020.241457.481457.481457.481.2存货万元2186.221202.421530.362186.222186.222186.221.2.1原辅材料万元655.87360.73459.11655.87655.87655.871.2.2燃料动力万元32.7918.0422.9632.7932.7932.791.2.3在产品万元1005.66553.11703.961005.661005.661005.661.2.4产成品万元491.90270.54344.33491.90491.90491.901.3现金万元1214.57668.01850.201214.571214.571214.572流动负债万元4003.102201.712802.174003.104003.104003.102.1应付账款万元4003.102201.712802.174003.104003.104003.103流动资金万元855.17470.34598.62855.17855.17855.174铺底流动资金万元285.05156.78199.54285.05285.05285.05(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3512.04万元,其中:固定资产投资2656.87万元,占项目总投资的75.65%;流动资金855.17万元,占项目总投资的24.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1366.32万元,占项目总投资的38.90%;设备购置费1348.80万元,占项目总投资的38.41%;其它投资-58.25万元,占项目总投资的-1.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2656.87+855.17=3512.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2656.8775.65%1.1项目建设投资万元2656.8775.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元855.1724.35%3总投资万元万元3512.04二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4046.90万元,总成本14673.37万元,利润总额-10626.47万元,净利润57.41万元,增值税112.94万元,税金及附加-7969.85万元,所得税-2656.62万元;第二年收入5150.60万元,总成本17878.50万元,利润总额-12727.90万元,净利润-9545.93万元,增值税143.74万元,税金及附加61.11万元,所得税-3181.97万元;第三年生产负荷100%,收入7358.00万元,总成本5869.20万元,利润总额1488.80万元,净利润1116.60万元,增值税205.35万元,税金及附加68.50万元,所得税372.20万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7358.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=205.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4046.905150.607358.007358.007358.001.1卤化物及卤酸盐万元4046.905150.607358.007358.007358.002现价增加值万元1295.011648.192354

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