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文档简介
泓域咨询MACRO/ 金属打包带项目立项申请报告金属打包带项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx投资公司实现营业收入5180.56万元,同比增长23.12%(972.81万元)。其中,主营业业务金属打包带生产及销售收入为4723.22万元,占营业总收入的91.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1136.79万元,较去年同期相比增长174.23万元,增长率18.10%;实现净利润852.59万元,较去年同期相比增长152.56万元,增长率21.79%。二、项目概况(一)项目名称金属打包带项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积10938.80平方米(折合约16.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.74%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度187.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10938.80平方米,建筑物基底占地面积5987.90平方米,总建筑面积12579.62平方米,其中:规划建设主体工程7874.87平方米,项目规划绿化面积874.91平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费1115.14万元。(七)节能分析“金属打包带项目建设项目”,年用电量913170.62千瓦时,年总用水量4556.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.62吨标准煤/年。达产年综合节能量31.76吨标准煤/年,项目总节能率22.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4141.61万元,其中:固定资产投资3072.54万元,占项目总投资的74.19%;流动资金1069.07万元,占项目总投资的25.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7229.00万元,总成本费用5536.00万元,税金及附加71.78万元,利润总额1693.00万元,利税总额1998.30万元,税后净利润1269.75万元,达产年纳税总额728.55万元;达产年投资利润率40.88%,投资利税率48.25%,投资回报率30.66%,全部投资回收期4.76年,提供就业职位126个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地金属打包带行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地金属打包带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“金属打包带项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位126个,达产年纳税总额728.55万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.88%,投资利税率48.25%,全部投资回报率30.66%,全部投资回收期4.76年,固定资产投资回收期4.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从支持民营企业实施绿色化改造、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业、支持民营企业参与绿色制造体系建设、推动民营企业积极履行社会责任等方面提出了任务,发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、财政部等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10938.8016.40亩1.1容积率1.151.2建筑系数54.74%1.3投资强度万元/亩187.351.4基底面积平方米5987.901.5总建筑面积平方米12579.621.6绿化面积平方米874.91绿化率6.95%2总投资万元4141.612.1固定资产投资万元3072.542.1.1土建工程投资万元919.562.1.1.1土建工程投资占比万元22.20%2.1.2设备投资万元1115.142.1.2.1设备投资占比26.93%2.1.3其它投资万元1037.842.1.3.1其它投资占比25.06%2.1.4固定资产投资占比74.19%2.2流动资金万元1069.072.2.1流动资金占比25.81%3收入万元7229.004总成本万元5536.005利润总额万元1693.006净利润万元1269.757所得税万元1.158增值税万元233.529税金及附加万元71.7810纳税总额万元728.5511利税总额万元1998.3012投资利润率40.88%13投资利税率48.25%14投资回报率30.66%15回收期年4.7616设备数量台(套)8817年用电量千瓦时913170.6218年用水量立方米4556.5419总能耗吨标准煤112.6220节能率22.43%21节能量吨标准煤31.7622员工数量人126第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机,依托产业基础,发挥比较优势,大力发展接续替代产业,着力升级传统产业和培育新兴产业,增强科技创新能力,推动产业向中高端迈进,提升产业竞争力,构建多元发展的现代产业体系。依托资源、超越资源,推动资源优势向产业优势转变。以煤炭产业的综合开发利用为依托,整合资源,不断延长煤炭产业链,推动煤化工产品转化升级,做大做强“黑色经济”。化解过剩产能,做好后续保障工作。完善落后产能退出机制,运用市场机制,推动市场竞争力弱的企业主动退出。健全风险防范化解机制,对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。健全资源开发补偿机制,出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.74%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度187.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4233.454233.457874.877874.87633.211.1主要生产车间2540.072540.074724.924724.92392.591.2辅助生产车间1354.701354.702519.962519.96202.631.3其他生产车间338.68338.68456.74456.7437.992仓储工程898.18898.183058.093058.09178.842.1成品贮存224.54224.54764.52764.5244.712.2原料仓储467.05467.051590.211590.2193.002.3辅助材料仓库206.58206.58703.36703.3641.133供配电工程47.9047.9047.9047.903.153.1供配电室47.9047.9047.9047.903.154给排水工程55.0955.0955.0955.092.824.1给排水55.0955.0955.0955.092.825服务性工程568.85568.85568.85568.8533.275.1办公用房233.81233.81233.81233.8114.145.2生活服务335.04335.04335.04335.0415.806消防及环保工程160.48160.48160.48160.4810.566.1消防环保工程160.48160.48160.48160.4810.567项目总图工程23.9523.9523.9523.9533.877.1场地及道路硬化1509.62250.96250.967.2场区围墙250.961509.621509.627.3安全保卫室23.9523.9523.9523.958绿化工程681.1023.84合计5987.9012579.6212579.62919.56六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2528.14万元,占计划投资的61.04%。其中:完成固定资产投资1926.33万元,占总投资的76.20%;完成流动资金投资601.81,占总投资的23.80%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2528.141.1完成比例61.04%2完成固定资产投资万元1926.332.1完成比例76.20%3完成流动资金投资万元601.813.1完成比例23.80%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员126人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人861.2人均年工资万元5.621.3年工资额万元407.612工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元6.012.3年工资额万元129.023企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.903.3年工资额万元34.854品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元54.145其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.275.3年工资额万元26.926职工工资总额万元4120.93五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3072.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元919.561115.14187.353072.541.1工程费用万元919.561115.145190.001.1.1建筑工程费用万元919.56919.5622.20%1.1.2设备购置及安装费万元1115.141115.1426.93%1.2工程建设其他费用万元1037.841037.8425.06%1.2.1无形资产万元617.85617.851.3预备费万元419.99419.991.3.1基本预备费万元181.15181.151.3.2涨价预备费万元238.84238.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元3072.543072.54(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1069.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5190.003368.923868.375190.005190.005190.001.1应收账款万元1557.001012.051167.751557.001557.001557.001.2存货万元2335.501518.081751.632335.502335.502335.501.2.1原辅材料万元700.65455.42525.49700.65700.65700.651.2.2燃料动力万元35.0322.7726.2735.0335.0335.031.2.3在产品万元1074.33698.31805.751074.331074.331074.331.2.4产成品万元525.49341.57394.12525.49525.49525.491.3现金万元1297.50843.38973.131297.501297.501297.502流动负债万元4120.932678.603090.704120.934120.934120.932.1应付账款万元4120.932678.603090.704120.934120.934120.933流动资金万元1069.07694.90801.801069.071069.071069.074铺底流动资金万元356.35231.63267.27356.35356.35356.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4141.61万元,其中:固定资产投资3072.54万元,占项目总投资的74.19%;流动资金1069.07万元,占项目总投资的25.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资919.56万元,占项目总投资的22.20%;设备购置费1115.14万元,占项目总投资的26.93%;其它投资1037.84万元,占项目总投资的25.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3072.54+1069.07=4141.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3072.5474.19%1.1项目建设投资万元3072.5474.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1069.0725.81%3总投资万元万元4141.61二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4698.85万元,总成本9045.07万元,利润总额-4346.22万元,净利润61.97万元,增值税151.79万元,税金及附加-3259.66万元,所得税-1086.56万元;第二年收入5421.75万元,总成本10152.72万元,利润总额-4730.97万元,净利润-3548.23万元,增值税175.14万元,税金及附加64.77万元,所得税-1182.74万元;第三年生产负荷100%,收入7229.00万元,总成本5536.00万元,利润总额1693.00万元,净利润1269.75万元,增值税233.52万元,税金及附加71.78万元,所得税423.25万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7229.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=233.52万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4698.855421.757229.007229.007229.001.1金属打包带万元4698.855421.757229.007229.007229.002现价增加值万元1503.631734.962313.28
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