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文档简介
泓域咨询MACRO/ 椅垫投资项目立项申请报告椅垫投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入26751.47万元,同比增长11.14%(2682.09万元)。其中,主营业业务椅垫生产及销售收入为23792.33万元,占营业总收入的88.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6838.53万元,较去年同期相比增长1644.16万元,增长率31.65%;实现净利润5128.90万元,较去年同期相比增长584.37万元,增长率12.86%。二、项目概况(一)项目名称椅垫投资项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积37592.12平方米(折合约56.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.41%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度195.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37592.12平方米,建筑物基底占地面积24964.93平方米,总建筑面积54508.57平方米,其中:规划建设主体工程42119.82平方米,项目规划绿化面积3294.91平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费3555.94万元。(七)节能分析“椅垫投资项目建设项目”,年用电量653613.08千瓦时,年总用水量31077.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.98吨标准煤/年。达产年综合节能量32.27吨标准煤/年,项目总节能率28.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16354.60万元,其中:固定资产投资11018.94万元,占项目总投资的67.38%;流动资金5335.66万元,占项目总投资的32.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38962.00万元,总成本费用30552.71万元,税金及附加289.56万元,利润总额8409.29万元,利税总额9858.75万元,税后净利润6306.97万元,达产年纳税总额3551.78万元;达产年投资利润率51.42%,投资利税率60.28%,投资回报率38.56%,全部投资回收期4.09年,提供就业职位836个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷椅垫行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷椅垫产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“椅垫投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位836个,达产年纳税总额3551.78万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.42%,投资利税率60.28%,全部投资回报率38.56%,全部投资回收期4.09年,固定资产投资回收期4.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定规范企业海外投资经营行为的指导性文件,推动加强企业“走出去”信用体系建设。对民营企业参与国家援外项目、对外融资、保险给予平等待遇。健全境外投资风险防控体系,完善境外投资风险评估与预警机制、境外突发安全事件应急处理机制。(发展改革委、商务部按职责分工牵头,财政部、全国工商联等参与)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37592.1256.36亩1.1容积率1.451.2建筑系数66.41%1.3投资强度万元/亩195.511.4基底面积平方米24964.931.5总建筑面积平方米54508.571.6绿化面积平方米3294.91绿化率6.04%2总投资万元16354.602.1固定资产投资万元11018.942.1.1土建工程投资万元4869.942.1.1.1土建工程投资占比万元29.78%2.1.2设备投资万元3555.942.1.2.1设备投资占比21.74%2.1.3其它投资万元2593.062.1.3.1其它投资占比15.86%2.1.4固定资产投资占比67.38%2.2流动资金万元5335.662.2.1流动资金占比32.62%3收入万元38962.004总成本万元30552.715利润总额万元8409.296净利润万元6306.977所得税万元1.458增值税万元1159.909税金及附加万元289.5610纳税总额万元3551.7811利税总额万元9858.7512投资利润率51.42%13投资利税率60.28%14投资回报率38.56%15回收期年4.0916设备数量台(套)9017年用电量千瓦时653613.0818年用水量立方米31077.4819总能耗吨标准煤82.9820节能率28.31%21节能量吨标准煤32.2722员工数量人836第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、传统支柱产业面临的严峻困境,既有经济环境的外因,又有产业自身缺陷的内因。综合来看造成这种困境的原因有以下三个方面:结构性问题突出。从产业结构看,传统支柱产业比重大、产业投资规模大、转型升级沉淀成本高,是我省传统支柱产业转型升级进展缓慢的一个主要制约因素。从产品结构看,总体上产品层次低,高端和终端产品少,高附加值产品不多。从企业结构看,大型龙头企业数量少,辐射带动力弱,导致产业链接度低,分工合作网络尚未形成。发展路径偏于保守。我省传统支柱产业基于投资和规模扩张的发展模式根深蒂固,大多数产品处于产业链前端和价值链中低端,产品附加值低。整体上产业链位置偏上游,价值链偏低端,发展方式偏传统,产业发展版图仍被固定在狭窄的空间内。自主创新能力不足。我省传统支柱产业长期以来走的是高投入、高消耗、低产出的发展模式,专注于发展能源原材料行业以及为能源原材料提供装备的重型制造业,这些传统产业企业专注于生产加工环节,在资本、技术、信息及人才等高端生产要素积累方面比较薄弱,重引进模仿、轻研发创新,创新能力不强,新产业、新产品更新换代缓慢,传统竞争优势正在逐渐丧失,新的竞争优势难以形成。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.41%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度195.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17650.2117650.2142119.8242119.824139.411.1主要生产车间10590.1310590.1325271.8925271.892566.431.2辅助生产车间5648.075648.0713478.3413478.341324.611.3其他生产车间1412.021412.022442.952442.95248.362仓储工程3744.743744.748052.698052.69575.562.1成品贮存936.18936.182013.172013.17143.892.2原料仓储1947.261947.264187.404187.40299.292.3辅助材料仓库861.29861.291852.121852.12132.383供配电工程199.72199.72199.72199.7216.063.1供配电室199.72199.72199.72199.7216.064给排水工程229.68229.68229.68229.6814.364.1给排水229.68229.68229.68229.6814.365服务性工程2371.672371.672371.672371.67169.515.1办公用房1056.821056.821056.821056.8279.975.2生活服务1314.851314.851314.851314.8597.976消防及环保工程669.06669.06669.06669.0653.806.1消防环保工程669.06669.06669.06669.0653.807项目总图工程99.8699.8699.8699.86-198.557.1场地及道路硬化6515.651412.531412.537.2场区围墙1412.536515.656515.657.3安全保卫室99.8699.8699.8699.868绿化工程2851.2799.79合计24964.9354508.5754508.574869.94六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12090.67万元,占计划投资的73.93%。其中:完成固定资产投资8926.08万元,占总投资的73.83%;完成流动资金投资3164.59,占总投资的26.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12090.671.1完成比例73.93%2完成固定资产投资万元8926.082.1完成比例73.83%3完成流动资金投资万元3164.593.1完成比例26.17%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员836人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5681.2人均年工资万元4.871.3年工资额万元2465.442工程技术人员工资2.1平均人数人1252.2人均年工资万元5.852.3年工资额万元851.923企业管理人员工资3.1平均人数人333.2人均年工资万元6.523.3年工资额万元255.534品质管理人员工资4.1平均人数人674.2人均年工资万元5.694.3年工资额万元337.595其他人员工资5.1平均人数人435.2人均年工资万元6.995.3年工资额万元232.826职工工资总额万元19691.79五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11018.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4869.943555.94195.5111018.941.1工程费用万元4869.943555.9425027.451.1.1建筑工程费用万元4869.944869.9429.78%1.1.2设备购置及安装费万元3555.943555.9421.74%1.2工程建设其他费用万元2593.062593.0615.86%1.2.1无形资产万元1131.411131.411.3预备费万元1461.651461.651.3.1基本预备费万元820.22820.221.3.2涨价预备费万元641.43641.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元11018.9411018.94(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5335.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25027.4515339.6919531.6725027.4525027.4525027.451.1应收账款万元7508.234129.535631.187508.237508.237508.231.2存货万元11262.356194.298446.7611262.3511262.3511262.351.2.1原辅材料万元3378.701858.292534.033378.703378.703378.701.2.2燃料动力万元168.9492.91126.70168.94168.94168.941.2.3在产品万元5180.682849.373885.515180.685180.685180.681.2.4产成品万元2534.031393.721900.522534.032534.032534.031.3现金万元6256.863441.274692.656256.866256.866256.862流动负债万元19691.7910830.4814768.8419691.7919691.7919691.792.1应付账款万元19691.7910830.4814768.8419691.7919691.7919691.793流动资金万元5335.662934.614001.745335.665335.665335.664铺底流动资金万元1778.54978.201333.911778.541778.541778.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16354.60万元,其中:固定资产投资11018.94万元,占项目总投资的67.38%;流动资金5335.66万元,占项目总投资的32.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4869.94万元,占项目总投资的29.78%;设备购置费3555.94万元,占项目总投资的21.74%;其它投资2593.06万元,占项目总投资的15.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11018.94+5335.66=16354.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11018.9467.38%1.1项目建设投资万元11018.9467.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5335.6632.62%3总投资万元万元16354.60二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21429.10万元,总成本4979.88万元,利润总额16449.22万元,净利润226.92万元,增值税637.95万元,税金及附加12336.92万元,所得税4112.31万元;第二年收入29221.50万元,总成本6289.85万元,利润总额22931.65万元,净利润17198.74万元,增值税869.93万元,税金及附加254.76万元,所得税5732.91万元;第三年生产负荷100%,收入38962.00万元,总成本30552.71万元,利润总额8409.29万元,净利润6306.97万元,增值税1159.90万元,税金及附加289.56万元,所得税2102.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38962.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1159.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21429.1029221.5038962.0038962.0038962.001.1椅垫万元21429.1029221.5038962.0038962.0038962.002现价增加值万元6857.319350.8812467.8412467.
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