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泓域咨询MACRO/ 发电机控制柜项目立项申请报告发电机控制柜项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入10480.83万元,同比增长26.08%(2168.10万元)。其中,主营业业务发电机控制柜生产及销售收入为9911.77万元,占营业总收入的94.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2484.52万元,较去年同期相比增长590.44万元,增长率31.17%;实现净利润1863.39万元,较去年同期相比增长382.17万元,增长率25.80%。二、项目概况(一)项目名称发电机控制柜项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积23825.24平方米(折合约35.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.79%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度175.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23825.24平方米,建筑物基底占地面积15436.37平方米,总建筑面积35976.11平方米,其中:规划建设主体工程25061.40平方米,项目规划绿化面积2717.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费2858.79万元。(七)节能分析“发电机控制柜项目建设项目”,年用电量584614.71千瓦时,年总用水量7504.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.49吨标准煤/年。达产年综合节能量29.61吨标准煤/年,项目总节能率22.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8574.02万元,其中:固定资产投资6256.72万元,占项目总投资的72.97%;流动资金2317.30万元,占项目总投资的27.03%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17240.00万元,总成本费用13291.86万元,税金及附加160.65万元,利润总额3948.14万元,利税总额4653.36万元,税后净利润2961.11万元,达产年纳税总额1692.25万元;达产年投资利润率46.05%,投资利税率54.27%,投资回报率34.54%,全部投资回收期4.40年,提供就业职位241个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区发电机控制柜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区发电机控制柜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“发电机控制柜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位241个,达产年纳税总额1692.25万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.05%,投资利税率54.27%,全部投资回报率34.54%,全部投资回收期4.40年,固定资产投资回收期4.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、9月6日,在国家发展改革委召开的专题新闻发布会上,国家发改委政研室主任、委新闻发言人严鹏程表示,从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。严鹏程说,改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23825.2435.72亩1.1容积率1.511.2建筑系数64.79%1.3投资强度万元/亩175.161.4基底面积平方米15436.371.5总建筑面积平方米35976.111.6绿化面积平方米2717.77绿化率7.55%2总投资万元8574.022.1固定资产投资万元6256.722.1.1土建工程投资万元2881.402.1.1.1土建工程投资占比万元33.61%2.1.2设备投资万元2858.792.1.2.1设备投资占比33.34%2.1.3其它投资万元516.532.1.3.1其它投资占比6.02%2.1.4固定资产投资占比72.97%2.2流动资金万元2317.302.2.1流动资金占比27.03%3收入万元17240.004总成本万元13291.865利润总额万元3948.146净利润万元2961.117所得税万元1.518增值税万元544.579税金及附加万元160.6510纳税总额万元1692.2511利税总额万元4653.3612投资利润率46.05%13投资利税率54.27%14投资回报率34.54%15回收期年4.4016设备数量台(套)9017年用电量千瓦时584614.7118年用水量立方米7504.2519总能耗吨标准煤72.4920节能率22.78%21节能量吨标准煤29.6122员工数量人241第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、国内市场条件和政策导向为优势传统产业升级带来新机遇。党中央对全面深化改革和依法治国已做出总体部署,将进一步激发工业发展的内生动力和市场活力。随着改革力度不断加大,改革红利将进一步释放,我国工业经济必将迎来发展新局面。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,超大规模内需潜力不断释放,为我省传统工业转型升级提供了广阔空间。满足人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求,都要求优势传统工业在消费品质量和安全、公共服务设施设备供给等方面迅速提升水平和能力。与此同时,创新驱动发展、“一带一路”、“中国制造2025”等一系列重大发展战略深入实施,促进支撑工业转型发展的相关政策体系加快形成和完善,为传统产业转型升级提供重要契机。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.79%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度175.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10913.5110913.5125061.4025061.402207.941.1主要生产车间6548.116548.1115036.8415036.841368.921.2辅助生产车间3492.323492.328019.658019.65706.541.3其他生产车间873.08873.081453.561453.56132.482仓储工程2315.462315.467094.567094.56454.572.1成品贮存578.87578.871773.641773.64113.642.2原料仓储1204.041204.043689.173689.17236.382.3辅助材料仓库532.56532.561631.751631.75104.553供配电工程123.49123.49123.49123.498.903.1供配电室123.49123.49123.49123.498.904给排水工程142.01142.01142.01142.017.964.1给排水142.01142.01142.01142.017.965服务性工程1466.461466.461466.461466.4693.965.1办公用房818.96818.96818.96818.9642.175.2生活服务647.50647.50647.50647.5037.726消防及环保工程413.69413.69413.69413.6929.826.1消防环保工程413.69413.69413.69413.6929.827项目总图工程61.7561.7561.7561.7529.177.1场地及道路硬化4217.97626.87626.877.2场区围墙626.874217.974217.977.3安全保卫室61.7561.7561.7561.758绿化工程1402.3049.08合计15436.3735976.1135976.112881.40六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4905.03万元,占计划投资的57.21%。其中:完成固定资产投资3480.49万元,占总投资的70.96%;完成流动资金投资1424.54,占总投资的29.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4905.031.1完成比例57.21%2完成固定资产投资万元3480.492.1完成比例70.96%3完成流动资金投资万元1424.543.1完成比例29.04%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员241人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1641.2人均年工资万元4.841.3年工资额万元698.982工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元6.812.3年工资额万元224.323企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.953.3年工资额万元71.904品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.304.3年工资额万元112.675其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.265.3年工资额万元75.456职工工资总额万元9298.73五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6256.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2881.402858.79175.166256.721.1工程费用万元2881.402858.7911616.031.1.1建筑工程费用万元2881.402881.4033.61%1.1.2设备购置及安装费万元2858.792858.7933.34%1.2工程建设其他费用万元516.53516.536.02%1.2.1无形资产万元263.27263.271.3预备费万元253.26253.261.3.1基本预备费万元139.77139.771.3.2涨价预备费万元113.49113.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元6256.726256.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2317.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11616.035162.899843.4111616.0311616.0311616.031.1应收账款万元3484.811393.922787.853484.813484.813484.811.2存货万元5227.212090.894181.775227.215227.215227.211.2.1原辅材料万元1568.16627.271254.531568.161568.161568.161.2.2燃料动力万元78.4131.3662.7378.4178.4178.411.2.3在产品万元2404.52961.811923.612404.522404.522404.521.2.4产成品万元1176.12470.45940.901176.121176.121176.121.3现金万元2904.011161.602323.212904.012904.012904.012流动负债万元9298.733719.497438.989298.739298.739298.732.1应付账款万元9298.733719.497438.989298.739298.739298.733流动资金万元2317.30926.921853.842317.302317.302317.304铺底流动资金万元772.43308.97617.95772.43772.43772.43(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8574.02万元,其中:固定资产投资6256.72万元,占项目总投资的72.97%;流动资金2317.30万元,占项目总投资的27.03%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2881.40万元,占项目总投资的33.61%;设备购置费2858.79万元,占项目总投资的33.34%;其它投资516.53万元,占项目总投资的6.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6256.72+2317.30=8574.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6256.7272.97%1.1项目建设投资万元6256.7272.97%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2317.3027.03%3总投资万元万元8574.02二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6896.00万元,总成本1192.52万元,利润总额5703.48万元,净利润121.44万元,增值税217.83万元,税金及附加4277.61万元,所得税1425.87万元;第二年收入13792.00万元,总成本2045.79万元,利润总额11746.21万元,净利润8809.66万元,增值税435.66万元,税金及附加147.58万元,所得税2936.55万元;第三年生产负荷100%,收入17240.00万元,总成本13291.86万元,利润总额3948.14万元,净利润2961.11万元,增值税544.57万元,税金及附加160.65万元,所得税987.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17240.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=544.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6896.0013792.0017240.0017240.0017240.001.1发电机控制柜万元6896.0013792.0017240.0017240.0017240.002现价增加值万元2206.724413.445516.805516.8

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