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文档简介
泓域咨询MACRO/ 旋耕机项目立项说明及投资计划旋耕机项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx公司实现营业收入10948.50万元,同比增长17.83%(1656.62万元)。其中,主营业业务旋耕机生产及销售收入为10037.04万元,占营业总收入的91.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2802.73万元,较去年同期相比增长259.31万元,增长率10.20%;实现净利润2102.05万元,较去年同期相比增长361.87万元,增长率20.80%。二、项目概况(一)项目名称旋耕机项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积27433.71平方米(折合约41.13亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.48%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度185.42万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27433.71平方米,建筑物基底占地面积16043.23平方米,总建筑面积36761.17平方米,其中:规划建设主体工程25095.51平方米,项目规划绿化面积2277.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费2375.17万元。(七)节能分析“旋耕机项目建设项目”,年用电量1287698.32千瓦时,年总用水量18784.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.86吨标准煤/年。达产年综合节能量47.75吨标准煤/年,项目总节能率23.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10177.32万元,其中:固定资产投资7626.32万元,占项目总投资的74.93%;流动资金2551.00万元,占项目总投资的25.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18889.00万元,总成本费用14704.68万元,税金及附加178.99万元,利润总额4184.32万元,利税总额4940.46万元,税后净利润3138.24万元,达产年纳税总额1802.22万元;达产年投资利润率41.11%,投资利税率48.54%,投资回报率30.84%,全部投资回收期4.74年,提供就业职位405个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区旋耕机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区旋耕机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“旋耕机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位405个,达产年纳税总额1802.22万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.11%,投资利税率48.54%,全部投资回报率30.84%,全部投资回收期4.74年,固定资产投资回收期4.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、走绿色低碳的发展路子是实现我国工业可持续发展的客观要求,也是落实十八大关于生态文明建设的重要举措。当前,我国正处于工业化中期快速发展阶段,以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲,环境污染问题日益突出。主要表现在:资源能源对外依存度高。2016年我国的原油产量2亿吨,世界排名第五,同年进口量已经达到3.8亿吨,一些预测机构甚至认为我国石油对外依存度能达到80%。资源能源利用水平低。我国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2.2倍,是美国、日本的2.8倍和4.3倍。钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等工业产品单位能耗较国际先进水平高出10%-20%。环境污染日趋严重。工业污染物集中处理水平低,排放量大,2012年工业二氧化硫排放量占全社会的90.9%,生态环境保护压力日益加大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27433.7141.13亩1.1容积率1.341.2建筑系数58.48%1.3投资强度万元/亩185.421.4基底面积平方米16043.231.5总建筑面积平方米36761.171.6绿化面积平方米2277.83绿化率6.20%2总投资万元10177.322.1固定资产投资万元7626.322.1.1土建工程投资万元3043.152.1.1.1土建工程投资占比万元29.90%2.1.2设备投资万元2375.172.1.2.1设备投资占比23.34%2.1.3其它投资万元2208.002.1.3.1其它投资占比21.70%2.1.4固定资产投资占比74.93%2.2流动资金万元2551.002.2.1流动资金占比25.07%3收入万元18889.004总成本万元14704.685利润总额万元4184.326净利润万元3138.247所得税万元1.348增值税万元577.159税金及附加万元178.9910纳税总额万元1802.2211利税总额万元4940.4612投资利润率41.11%13投资利税率48.54%14投资回报率30.84%15回收期年4.7416设备数量台(套)11917年用电量千瓦时1287698.3218年用水量立方米18784.1319总能耗吨标准煤159.8620节能率23.81%21节能量吨标准煤47.7522员工数量人405第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、我市作为老工业基地,要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市作为中部大省,具有较强产业基础和后发优势,但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题,亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等,转变以往粗放式的发展方式,激活产业发展新动能,构建产业发展新体系,推进结构性改革,加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.48%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度185.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11342.5611342.5625095.5125095.512285.191.1主要生产车间6805.546805.5415057.3115057.311416.821.2辅助生产车间3629.623629.628030.568030.56731.261.3其他生产车间907.40907.401455.541455.54137.112仓储工程2406.482406.487582.687582.68502.172.1成品贮存601.62601.621895.671895.67125.542.2原料仓储1251.371251.373942.993942.99261.132.3辅助材料仓库553.49553.491744.021744.02115.503供配电工程128.35128.35128.35128.359.563.1供配电室128.35128.35128.35128.359.564给排水工程147.60147.60147.60147.608.554.1给排水147.60147.60147.60147.608.555服务性工程1524.111524.111524.111524.11100.935.1办公用房696.83696.83696.83696.8350.255.2生活服务827.28827.28827.28827.2843.526消防及环保工程429.96429.96429.96429.9632.036.1消防环保工程429.96429.96429.96429.9632.037项目总图工程64.1764.1764.1764.1739.757.1场地及道路硬化4050.91660.31660.317.2场区围墙660.314050.914050.917.3安全保卫室64.1764.1764.1764.178绿化工程1856.2364.97合计16043.2336761.1736761.173043.15六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6197.22万元,占计划投资的60.89%。其中:完成固定资产投资3962.56万元,占总投资的63.94%;完成流动资金投资2234.66,占总投资的36.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6197.221.1完成比例60.89%2完成固定资产投资万元3962.562.1完成比例63.94%3完成流动资金投资万元2234.663.1完成比例36.06%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员405人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2751.2人均年工资万元4.631.3年工资额万元1388.912工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元5.032.3年工资额万元360.773企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.413.3年工资额万元118.894品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元180.215其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元4.745.3年工资额万元95.946职工工资总额万元11040.45五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7626.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3043.152375.17185.427626.321.1工程费用万元3043.152375.1713591.451.1.1建筑工程费用万元3043.153043.1529.90%1.1.2设备购置及安装费万元2375.172375.1723.34%1.2工程建设其他费用万元2208.002208.0021.70%1.2.1无形资产万元1322.581322.581.3预备费万元885.42885.421.3.1基本预备费万元444.11444.111.3.2涨价预备费万元441.31441.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元7626.327626.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2551.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13591.455855.209763.2813591.4513591.4513591.451.1应收账款万元4077.431630.972854.204077.434077.434077.431.2存货万元6116.152446.464281.316116.156116.156116.151.2.1原辅材料万元1834.84733.941284.391834.841834.841834.841.2.2燃料动力万元91.7436.7064.2291.7491.7491.741.2.3在产品万元2813.431125.371969.402813.432813.432813.431.2.4产成品万元1376.13550.45963.291376.131376.131376.131.3现金万元3397.861359.152378.503397.863397.863397.862流动负债万元11040.454416.187728.3111040.4511040.4511040.452.1应付账款万元11040.454416.187728.3111040.4511040.4511040.453流动资金万元2551.001020.401785.702551.002551.002551.004铺底流动资金万元850.32340.13595.23850.32850.32850.32(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10177.32万元,其中:固定资产投资7626.32万元,占项目总投资的74.93%;流动资金2551.00万元,占项目总投资的25.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3043.15万元,占项目总投资的29.90%;设备购置费2375.17万元,占项目总投资的23.34%;其它投资2208.00万元,占项目总投资的21.70%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7626.32+2551.00=10177.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7626.3274.93%1.1项目建设投资万元7626.3274.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2551.0025.07%3总投资万元万元10177.32二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7555.60万元,总成本5450.70万元,利润总额2104.90万元,净利润137.44万元,增值税230.86万元,税金及附加1578.68万元,所得税526.23万元;第二年收入13222.30万元,总成本8131.96万元,利润总额5090.34万元,净利润3817.75万元,增值税404.00万元,税金及附加158.21万元,所得税1272.59万元;第三年生产负荷100%,收入18889.00万元,总成本14704.68万元,利润总额4184.32万元,净利润3138.24万元,增值税577.15万元,税金及附加178.99万元,所得税1046.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18889.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=577.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7555.6013222.3018889.0018889.0018889.001.1旋耕机万元7555.6013222.3018889.0018889.0018889.002现价增加值万元2417.794231.146044.486044.486
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