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文档简介
泓域咨询MACRO/ 冷带钢项目立项说明及投资计划冷带钢项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx公司实现营业收入8861.14万元,同比增长12.39%(976.80万元)。其中,主营业业务冷带钢生产及销售收入为8107.36万元,占营业总收入的91.49%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2450.89万元,较去年同期相比增长425.75万元,增长率21.02%;实现净利润1838.17万元,较去年同期相比增长377.32万元,增长率25.83%。二、项目概况(一)项目名称冷带钢项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积31602.46平方米(折合约47.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.11%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度174.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31602.46平方米,建筑物基底占地面积20260.34平方米,总建筑面积51195.99平方米,其中:规划建设主体工程33664.64平方米,项目规划绿化面积3508.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费2654.73万元。(七)节能分析“冷带钢项目建设项目”,年用电量816426.44千瓦时,年总用水量8570.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.07吨标准煤/年。达产年综合节能量37.38吨标准煤/年,项目总节能率25.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9536.74万元,其中:固定资产投资8284.87万元,占项目总投资的86.87%;流动资金1251.87万元,占项目总投资的13.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12118.00万元,总成本费用9165.07万元,税金及附加175.29万元,利润总额2952.93万元,利税总额3535.52万元,税后净利润2214.70万元,达产年纳税总额1320.82万元;达产年投资利润率30.96%,投资利税率37.07%,投资回报率23.22%,全部投资回收期5.81年,提供就业职位191个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区冷带钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区冷带钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“冷带钢项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位191个,达产年纳税总额1320.82万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.96%,投资利税率37.07%,全部投资回报率23.22%,全部投资回收期5.81年,固定资产投资回收期5.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年以来,“建设质量强国”写入政府工作报告,“实施质量强国战略”纳入国家“十三五”规划纲要。中国制造2025提出“质量为先”的基本方针,将“加强质量和品牌建设”列为九大战略任务之一,决定了质量和品牌要贯穿于建设制造强国的整个进程,要成为部署和落实各项任务的出发点和重要内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31602.4647.38亩1.1容积率1.621.2建筑系数64.11%1.3投资强度万元/亩174.861.4基底面积平方米20260.341.5总建筑面积平方米51195.991.6绿化面积平方米3508.52绿化率6.85%2总投资万元9536.742.1固定资产投资万元8284.872.1.1土建工程投资万元3807.612.1.1.1土建工程投资占比万元39.93%2.1.2设备投资万元2654.732.1.2.1设备投资占比27.84%2.1.3其它投资万元1822.532.1.3.1其它投资占比19.11%2.1.4固定资产投资占比86.87%2.2流动资金万元1251.872.2.1流动资金占比13.13%3收入万元12118.004总成本万元9165.075利润总额万元2952.936净利润万元2214.707所得税万元1.628增值税万元407.309税金及附加万元175.2910纳税总额万元1320.8211利税总额万元3535.5212投资利润率30.96%13投资利税率37.07%14投资回报率23.22%15回收期年5.8116设备数量台(套)11217年用电量千瓦时816426.4418年用水量立方米8570.0019总能耗吨标准煤101.0720节能率25.95%21节能量吨标准煤37.3822员工数量人191第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区不断坚持节约集约用地,土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好,土地利用结构相对合理,土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列,已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果,国家高新区综合容积率为1.00,工业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷,在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比,国家高新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资增长17.37%,工业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.11%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度174.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14324.0614324.0633664.6433664.642754.121.1主要生产车间8594.448594.4420198.7820198.781707.551.2辅助生产车间4583.704583.7010772.6810772.68881.321.3其他生产车间1145.921145.921952.551952.55165.252仓储工程3039.053039.0511395.3811395.38678.012.1成品贮存759.76759.762848.842848.84169.502.2原料仓储1580.311580.315925.605925.60352.572.3辅助材料仓库698.98698.982620.942620.94155.943供配电工程162.08162.08162.08162.0810.853.1供配电室162.08162.08162.08162.0810.854给排水工程186.40186.40186.40186.409.704.1给排水186.40186.40186.40186.409.705服务性工程1924.731924.731924.731924.73114.525.1办公用房1104.151104.151104.151104.1562.905.2生活服务820.58820.58820.58820.5852.856消防及环保工程542.98542.98542.98542.9836.346.1消防环保工程542.98542.98542.98542.9836.347项目总图工程81.0481.0481.0481.04141.667.1场地及道路硬化5640.41908.37908.377.2场区围墙908.375640.415640.417.3安全保卫室81.0481.0481.0481.048绿化工程1783.2362.41合计20260.3451195.9951195.993807.61六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7195.78万元,占计划投资的75.45%。其中:完成固定资产投资5041.01万元,占总投资的70.06%;完成流动资金投资2154.77,占总投资的29.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7195.781.1完成比例75.45%2完成固定资产投资万元5041.012.1完成比例70.06%3完成流动资金投资万元2154.773.1完成比例29.94%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员191人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1301.2人均年工资万元4.211.3年工资额万元638.842工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.182.3年工资额万元167.353企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.063.3年工资额万元55.374品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元84.315其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.405.3年工资额万元36.676职工工资总额万元8185.10五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8284.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3807.612654.73174.868284.871.1工程费用万元3807.612654.739436.971.1.1建筑工程费用万元3807.613807.6139.93%1.1.2设备购置及安装费万元2654.732654.7327.84%1.2工程建设其他费用万元1822.531822.5319.11%1.2.1无形资产万元900.94900.941.3预备费万元921.59921.591.3.1基本预备费万元422.36422.361.3.2涨价预备费万元499.23499.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元8284.878284.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1251.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9436.975645.687727.389436.979436.979436.971.1应收账款万元2831.091698.652264.872831.092831.092831.091.2存货万元4246.642547.983397.314246.644246.644246.641.2.1原辅材料万元1273.99764.401019.191273.991273.991273.991.2.2燃料动力万元63.7038.2250.9663.7063.7063.701.2.3在产品万元1953.451172.071562.761953.451953.451953.451.2.4产成品万元955.49573.30764.40955.49955.49955.491.3现金万元2359.241415.551887.392359.242359.242359.242流动负债万元8185.104911.066548.088185.108185.108185.102.1应付账款万元8185.104911.066548.088185.108185.108185.103流动资金万元1251.87751.121001.501251.871251.871251.874铺底流动资金万元417.29250.37333.83417.29417.29417.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9536.74万元,其中:固定资产投资8284.87万元,占项目总投资的86.87%;流动资金1251.87万元,占项目总投资的13.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3807.61万元,占项目总投资的39.93%;设备购置费2654.73万元,占项目总投资的27.84%;其它投资1822.53万元,占项目总投资的19.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8284.87+1251.87=9536.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8284.8786.87%1.1项目建设投资万元8284.8786.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1251.8713.13%3总投资万元万元9536.74二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7270.80万元,总成本8950.60万元,利润总额-1679.80万元,净利润155.74万元,增值税244.38万元,税金及附加-1259.85万元,所得税-419.95万元;第二年收入9694.40万元,总成本11256.45万元,利润总额-1562.05万元,净利润-1171.54万元,增值税325.84万元,税金及附加165.51万元,所得税-390.51万元;第三年生产负荷100%,收入12118.00万元,总成本9165.07万元,利润总额2952.93万元,净利润2214.70万元,增值税407.30万元,税金及附加175.29万元,所得税738.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12118.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=407.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7270.809694.4012118.0012118.0012118.001.1冷带钢万元7270.809694.4012118.0012118.0012118.002现价增加值万元2326.663102.
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