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泓域咨询MACRO/ 台钳投资项目立项申请报告台钳投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限公司实现营业收入16628.42万元,同比增长15.65%(2250.68万元)。其中,主营业业务台钳生产及销售收入为14134.49万元,占营业总收入的85.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3289.24万元,较去年同期相比增长580.79万元,增长率21.44%;实现净利润2466.93万元,较去年同期相比增长242.62万元,增长率10.91%。二、项目概况(一)项目名称台钳投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积43028.17平方米(折合约64.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.18%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度169.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43028.17平方米,建筑物基底占地面积31488.01平方米,总建筑面积49482.40平方米,其中:规划建设主体工程32266.64平方米,项目规划绿化面积3840.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费4759.25万元。(七)节能分析“台钳投资项目建设项目”,年用电量1244737.07千瓦时,年总用水量20862.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.76吨标准煤/年。达产年综合节能量46.23吨标准煤/年,项目总节能率22.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13401.96万元,其中:固定资产投资10905.42万元,占项目总投资的81.37%;流动资金2496.54万元,占项目总投资的18.63%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17796.00万元,总成本费用14067.05万元,税金及附加233.83万元,利润总额3728.95万元,利税总额4477.12万元,税后净利润2796.71万元,达产年纳税总额1680.41万元;达产年投资利润率27.82%,投资利税率33.41%,投资回报率20.87%,全部投资回收期6.29年,提供就业职位389个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区台钳行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区台钳产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“台钳投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位389个,达产年纳税总额1680.41万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.82%,投资利税率33.41%,全部投资回报率20.87%,全部投资回收期6.29年,固定资产投资回收期6.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告中提出了面向民营企业全面推广先进质量管理方法,加大质量品牌公共服务平台建设,健全产品质量标准、政策、法律法规体系,推进产业集群区域品牌建设等具体任务。工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家工商总局开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43028.1764.51亩1.1容积率1.151.2建筑系数73.18%1.3投资强度万元/亩169.051.4基底面积平方米31488.011.5总建筑面积平方米49482.401.6绿化面积平方米3840.90绿化率7.76%2总投资万元13401.962.1固定资产投资万元10905.422.1.1土建工程投资万元3867.952.1.1.1土建工程投资占比万元28.86%2.1.2设备投资万元4759.252.1.2.1设备投资占比35.51%2.1.3其它投资万元2278.222.1.3.1其它投资占比17.00%2.1.4固定资产投资占比81.37%2.2流动资金万元2496.542.2.1流动资金占比18.63%3收入万元17796.004总成本万元14067.055利润总额万元3728.956净利润万元2796.717所得税万元1.158增值税万元514.349税金及附加万元233.8310纳税总额万元1680.4111利税总额万元4477.1212投资利润率27.82%13投资利税率33.41%14投资回报率20.87%15回收期年6.2916设备数量台(套)11017年用电量千瓦时1244737.0718年用水量立方米20862.2819总能耗吨标准煤154.7620节能率22.57%21节能量吨标准煤46.2322员工数量人389第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、传统支柱产业面临的严峻困境,既有经济环境的外因,又有产业自身缺陷的内因。综合来看造成这种困境的原因有以下三个方面:结构性问题突出。从产业结构看,传统支柱产业比重大、产业投资规模大、转型升级沉淀成本高,是我省传统支柱产业转型升级进展缓慢的一个主要制约因素。从产品结构看,总体上产品层次低,高端和终端产品少,高附加值产品不多。从企业结构看,大型龙头企业数量少,辐射带动力弱,导致产业链接度低,分工合作网络尚未形成。发展路径偏于保守。我省传统支柱产业基于投资和规模扩张的发展模式根深蒂固,大多数产品处于产业链前端和价值链中低端,产品附加值低。整体上产业链位置偏上游,价值链偏低端,发展方式偏传统,产业发展版图仍被固定在狭窄的空间内。自主创新能力不足。我省传统支柱产业长期以来走的是高投入、高消耗、低产出的发展模式,专注于发展能源原材料行业以及为能源原材料提供装备的重型制造业,这些传统产业企业专注于生产加工环节,在资本、技术、信息及人才等高端生产要素积累方面比较薄弱,重引进模仿、轻研发创新,创新能力不强,新产业、新产品更新换代缓慢,传统竞争优势正在逐渐丧失,新的竞争优势难以形成。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中,优质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济,大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式,鼓励产业园区建设生态工业,积极推行清洁生产。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.18%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度169.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22262.0222262.0232266.6432266.642774.451.1主要生产车间13357.2113357.2119359.9819359.981720.161.2辅助生产车间7123.857123.8510325.3210325.32887.821.3其他生产车间1780.961780.961871.471871.47166.472仓储工程4723.204723.2011190.2411190.24699.782.1成品贮存1180.801180.802797.562797.56174.942.2原料仓储2456.062456.065818.925818.92363.892.3辅助材料仓库1086.341086.342573.762573.76160.953供配电工程251.90251.90251.90251.9017.723.1供配电室251.90251.90251.90251.9017.724给排水工程289.69289.69289.69289.6915.854.1给排水289.69289.69289.69289.6915.855服务性工程2991.362991.362991.362991.36187.065.1办公用房1289.101289.101289.101289.1088.365.2生活服务1702.261702.261702.261702.26104.066消防及环保工程843.88843.88843.88843.8859.376.1消防环保工程843.88843.88843.88843.8859.377项目总图工程125.95125.95125.95125.9517.547.1场地及道路硬化8376.901865.131865.137.2场区围墙1865.138376.908376.907.3安全保卫室125.95125.95125.95125.958绿化工程2748.0696.18合计31488.0149482.4049482.403867.95六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10746.95万元,占计划投资的80.19%。其中:完成固定资产投资8270.99万元,占总投资的76.96%;完成流动资金投资2475.96,占总投资的23.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10746.951.1完成比例80.19%2完成固定资产投资万元8270.992.1完成比例76.96%3完成流动资金投资万元2475.963.1完成比例23.04%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员389人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2651.2人均年工资万元4.001.3年工资额万元1288.542工程技术人员工资2.1平均人数人582.2人均年工资万元6.122.3年工资额万元357.493企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.213.3年工资额万元127.484品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元174.185其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.505.3年工资额万元134.966职工工资总额万元9969.40五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10905.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3867.954759.25169.0510905.421.1工程费用万元3867.954759.2512465.941.1.1建筑工程费用万元3867.953867.9528.86%1.1.2设备购置及安装费万元4759.254759.2535.51%1.2工程建设其他费用万元2278.222278.2217.00%1.2.1无形资产万元1259.931259.931.3预备费万元1018.291018.291.3.1基本预备费万元408.64408.641.3.2涨价预备费万元609.65609.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元10905.4210905.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2496.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12465.944975.658837.7512465.9412465.9412465.941.1应收账款万元3739.781682.902617.853739.783739.783739.781.2存货万元5609.672524.353926.775609.675609.675609.671.2.1原辅材料万元1682.90757.311178.031682.901682.901682.901.2.2燃料动力万元84.1537.8758.9084.1584.1584.151.2.3在产品万元2580.451161.201806.312580.452580.452580.451.2.4产成品万元1262.18567.98883.521262.181262.181262.181.3现金万元3116.491402.422181.543116.493116.493116.492流动负债万元9969.404486.236978.589969.409969.409969.402.1应付账款万元9969.404486.236978.589969.409969.409969.403流动资金万元2496.541123.441747.582496.542496.542496.544铺底流动资金万元832.17374.48582.53832.17832.17832.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13401.96万元,其中:固定资产投资10905.42万元,占项目总投资的81.37%;流动资金2496.54万元,占项目总投资的18.63%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3867.95万元,占项目总投资的28.86%;设备购置费4759.25万元,占项目总投资的35.51%;其它投资2278.22万元,占项目总投资的17.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10905.42+2496.54=13401.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10905.4281.37%1.1项目建设投资万元10905.4281.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2496.5418.63%3总投资万元万元13401.96二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8008.20万元,总成本14460.92万元,利润总额-6452.72万元,净利润199.89万元,增值税231.45万元,税金及附加-4839.54万元,所得税-1613.18万元;第二年收入12457.20万元,总成本19932.51万元,利润总额-7475.31万元,净利润-5606.48万元,增值税360.04万元,税金及附加215.32万元,所得税-1868.83万元;第三年生产负荷100%,收入17796.00万元,总成本14067.05万元,利润总额3728.95万元,净利润2796.71万元,增值税514.34万元,税金及附加233.83万元,所得税932.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17796.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=514.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8008.2012457.2017796.0017796.0017796.001.1台钳万元8008.2012457.2017796.0017796.0017796.002现价增加值万元2562.623986.305694.725694.725694

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