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文档简介
泓域咨询MACRO/ 起动器项目立项说明及投资计划起动器项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx投资公司实现营业收入11609.24万元,同比增长21.43%(2048.93万元)。其中,主营业业务起动器生产及销售收入为10150.19万元,占营业总收入的87.43%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2404.35万元,较去年同期相比增长417.32万元,增长率21.00%;实现净利润1803.26万元,较去年同期相比增长186.80万元,增长率11.56%。二、项目概况(一)项目名称起动器项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积44468.89平方米(折合约66.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.32%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度187.63万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44468.89平方米,建筑物基底占地面积33049.28平方米,总建筑面积50249.85平方米,其中:规划建设主体工程37511.74平方米,项目规划绿化面积2565.13平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费5637.32万元。(七)节能分析“起动器项目建设项目”,年用电量516185.90千瓦时,年总用水量17457.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.93吨标准煤/年。达产年综合节能量21.64吨标准煤/年,项目总节能率24.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15252.79万元,其中:固定资产投资12509.29万元,占项目总投资的82.01%;流动资金2743.50万元,占项目总投资的17.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18719.00万元,总成本费用14760.30万元,税金及附加243.40万元,利润总额3958.70万元,利税总额4748.13万元,税后净利润2969.02万元,达产年纳税总额1779.10万元;达产年投资利润率25.95%,投资利税率31.13%,投资回报率19.47%,全部投资回收期6.64年,提供就业职位367个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区起动器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区起动器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“起动器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位367个,达产年纳税总额1779.10万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.95%,投资利税率31.13%,全部投资回报率19.47%,全部投资回收期6.64年,固定资产投资回收期6.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范行业准入退出管理。建立完善产能过剩预警机制,综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段,引导民营企业主动退出产能严重过剩行业,依法依规加快淘汰落后产能。完善企业破产制度,简化和完善企业注销流程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44468.8966.67亩1.1容积率1.131.2建筑系数74.32%1.3投资强度万元/亩187.631.4基底面积平方米33049.281.5总建筑面积平方米50249.851.6绿化面积平方米2565.13绿化率5.10%2总投资万元15252.792.1固定资产投资万元12509.292.1.1土建工程投资万元3822.862.1.1.1土建工程投资占比万元25.06%2.1.2设备投资万元5637.322.1.2.1设备投资占比36.96%2.1.3其它投资万元3049.112.1.3.1其它投资占比19.99%2.1.4固定资产投资占比82.01%2.2流动资金万元2743.502.2.1流动资金占比17.99%3收入万元18719.004总成本万元14760.305利润总额万元3958.706净利润万元2969.027所得税万元1.138增值税万元546.039税金及附加万元243.4010纳税总额万元1779.1011利税总额万元4748.1312投资利润率25.95%13投资利税率31.13%14投资回报率19.47%15回收期年6.6416设备数量台(套)14017年用电量千瓦时516185.9018年用水量立方米17457.4319总能耗吨标准煤64.9320节能率24.46%21节能量吨标准煤21.6422员工数量人367第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。促进产业园区开放发展。加大招商引资力度,注重引强引大,大力引进世界500强、中国500强、民营500强企业在产业园区设立区域总部、营运中心、采购中心、研发中心和结算中心,利用其技术溢出和带动效应,培育发展战略性新兴产业。鼓励产业园区大力引进出口导向型生产企业,重点引进辐射带动作用明显的行业出口龙头企业。支持产业园区培育外贸综合服务型企业,为区内中小微企业进出口提供物流、通关、融资、退税、收汇、信保等全程综合外贸服务,降低企业进出口成本,促进贸易便利化。鼓励有条件的产业园区主动参与一带一路建设,走出去参与境外经贸合作区建设,拓展发展空间。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.32%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度187.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23365.8423365.8437511.7437511.743139.161.1主要生产车间14019.5014019.5022507.0422507.041946.281.2辅助生产车间7477.077477.0712003.7612003.761004.531.3其他生产车间1869.271869.272175.682175.68188.352仓储工程4957.394957.398279.778279.77503.922.1成品贮存1239.351239.352069.942069.94125.982.2原料仓储2577.842577.844305.484305.48262.042.3辅助材料仓库1140.201140.201904.351904.35115.903供配电工程264.39264.39264.39264.3918.103.1供配电室264.39264.39264.39264.3918.104给排水工程304.05304.05304.05304.0516.194.1给排水304.05304.05304.05304.0516.195服务性工程3139.683139.683139.683139.68191.095.1办公用房1502.671502.671502.671502.6781.915.2生活服务1637.011637.011637.011637.0179.866消防及环保工程885.72885.72885.72885.7260.646.1消防环保工程885.72885.72885.72885.7260.647项目总图工程132.20132.20132.20132.20-242.267.1场地及道路硬化8995.291683.851683.857.2场区围墙1683.858995.298995.297.3安全保卫室132.20132.20132.20132.208绿化工程3886.42136.02合计33049.2850249.8550249.853822.86六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8421.73万元,占计划投资的55.21%。其中:完成固定资产投资6427.08万元,占总投资的76.32%;完成流动资金投资1994.65,占总投资的23.68%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8421.731.1完成比例55.21%2完成固定资产投资万元6427.082.1完成比例76.32%3完成流动资金投资万元1994.653.1完成比例23.68%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员367人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2501.2人均年工资万元5.351.3年工资额万元1327.272工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元5.762.3年工资额万元327.603企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.893.3年工资额万元91.904品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元148.875其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元6.095.3年工资额万元98.736职工工资总额万元8961.25五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12509.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3822.865637.32187.6312509.291.1工程费用万元3822.865637.3211704.751.1.1建筑工程费用万元3822.863822.8625.06%1.1.2设备购置及安装费万元5637.325637.3236.96%1.2工程建设其他费用万元3049.113049.1119.99%1.2.1无形资产万元1565.481565.481.3预备费万元1483.631483.631.3.1基本预备费万元624.11624.111.3.2涨价预备费万元859.52859.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元12509.2912509.29(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2743.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11704.755517.619058.1411704.7511704.7511704.751.1应收账款万元3511.421580.142633.573511.423511.423511.421.2存货万元5267.142370.213950.355267.145267.145267.141.2.1原辅材料万元1580.14711.061185.111580.141580.141580.141.2.2燃料动力万元79.0135.5559.2679.0179.0179.011.2.3在产品万元2422.881090.301817.162422.882422.882422.881.2.4产成品万元1185.11533.30888.831185.111185.111185.111.3现金万元2926.191316.782194.642926.192926.192926.192流动负债万元8961.254032.566720.948961.258961.258961.252.1应付账款万元8961.254032.566720.948961.258961.258961.253流动资金万元2743.501234.582057.632743.502743.502743.504铺底流动资金万元914.49411.52685.87914.49914.49914.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15252.79万元,其中:固定资产投资12509.29万元,占项目总投资的82.01%;流动资金2743.50万元,占项目总投资的17.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3822.86万元,占项目总投资的25.06%;设备购置费5637.32万元,占项目总投资的36.96%;其它投资3049.11万元,占项目总投资的19.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12509.29+2743.50=15252.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12509.2982.01%1.1项目建设投资万元12509.2982.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2743.5017.99%3总投资万元万元15252.79二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8423.55万元,总成本4297.78万元,利润总额4125.77万元,净利润207.36万元,增值税245.71万元,税金及附加3094.33万元,所得税1031.44万元;第二年收入14039.25万元,总成本6420.91万元,利润总额7618.34万元,净利润5713.75万元,增值税409.52万元,税金及附加227.02万元,所得税1904.59万元;第三年生产负荷100%,收入18719.00万元,总成本14760.30万元,利润总额3958.70万元,净利润2969.02万元,增值税546.03万元,税金及附加243.40万元,所得税989.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18719.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=546.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8423.5514039.2518719.0018719.0018719.001.1起动器万元8423.5514039.2518719.0018719.0018719.002现价增加值万元2695.544492.565990.085990.0859
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