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泓域咨询MACRO/ 石棉水泥落水管及其接头投资项目立项申请报告石棉水泥落水管及其接头投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入19016.88万元,同比增长10.97%(1880.64万元)。其中,主营业业务石棉水泥落水管及其接头生产及销售收入为16698.72万元,占营业总收入的87.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3954.38万元,较去年同期相比增长813.57万元,增长率25.90%;实现净利润2965.78万元,较去年同期相比增长317.01万元,增长率11.97%。二、项目概况(一)项目名称石棉水泥落水管及其接头投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积20576.95平方米(折合约30.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.75%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度168.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20576.95平方米,建筑物基底占地面积15587.04平方米,总建筑面积32305.81平方米,其中:规划建设主体工程25024.03平方米,项目规划绿化面积2236.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费2122.70万元。(七)节能分析“石棉水泥落水管及其接头投资项目建设项目”,年用电量1036196.01千瓦时,年总用水量13233.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.48吨标准煤/年。达产年综合节能量42.83吨标准煤/年,项目总节能率24.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7467.58万元,其中:固定资产投资5209.02万元,占项目总投资的69.76%;流动资金2258.56万元,占项目总投资的30.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18119.00万元,总成本费用14045.47万元,税金及附加149.73万元,利润总额4073.53万元,利税总额4785.13万元,税后净利润3055.15万元,达产年纳税总额1729.98万元;达产年投资利润率54.55%,投资利税率64.08%,投资回报率40.91%,全部投资回收期3.94年,提供就业职位243个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地石棉水泥落水管及其接头行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地石棉水泥落水管及其接头产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“石棉水泥落水管及其接头投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位243个,达产年纳税总额1729.98万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.55%,投资利税率64.08%,全部投资回报率40.91%,全部投资回收期3.94年,固定资产投资回收期3.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。发展改革委、商务部、人民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作,积极推进各项任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20576.9530.85亩1.1容积率1.571.2建筑系数75.75%1.3投资强度万元/亩168.851.4基底面积平方米15587.041.5总建筑面积平方米32305.811.6绿化面积平方米2236.70绿化率6.92%2总投资万元7467.582.1固定资产投资万元5209.022.1.1土建工程投资万元2837.572.1.1.1土建工程投资占比万元38.00%2.1.2设备投资万元2122.702.1.2.1设备投资占比28.43%2.1.3其它投资万元248.752.1.3.1其它投资占比3.33%2.1.4固定资产投资占比69.76%2.2流动资金万元2258.562.2.1流动资金占比30.24%3收入万元18119.004总成本万元14045.475利润总额万元4073.536净利润万元3055.157所得税万元1.578增值税万元561.879税金及附加万元149.7310纳税总额万元1729.9811利税总额万元4785.1312投资利润率54.55%13投资利税率64.08%14投资回报率40.91%15回收期年3.9416设备数量台(套)6117年用电量千瓦时1036196.0118年用水量立方米13233.0819总能耗吨标准煤128.4820节能率24.57%21节能量吨标准煤42.8322员工数量人243第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.75%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度168.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11020.0411020.0425024.0325024.032417.781.1主要生产车间6612.026612.0215014.4215014.421499.021.2辅助生产车间3526.413526.418007.698007.69773.691.3其他生产车间881.60881.601451.391451.39145.072仓储工程2338.062338.064733.164733.16332.592.1成品贮存584.51584.511183.291183.2983.152.2原料仓储1215.791215.792461.242461.24172.952.3辅助材料仓库537.75537.751088.631088.6376.503供配电工程124.70124.70124.70124.709.863.1供配电室124.70124.70124.70124.709.864给排水工程143.40143.40143.40143.408.824.1给排水143.40143.40143.40143.408.825服务性工程1480.771480.771480.771480.77104.055.1办公用房674.57674.57674.57674.5757.555.2生活服务806.20806.20806.20806.2050.596消防及环保工程417.73417.73417.73417.7333.026.1消防环保工程417.73417.73417.73417.7333.027项目总图工程62.3562.3562.3562.35-119.087.1场地及道路硬化4074.25703.75703.757.2场区围墙703.754074.254074.257.3安全保卫室62.3562.3562.3562.358绿化工程1443.6050.53合计15587.0432305.8132305.812837.57六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6590.14万元,占计划投资的88.25%。其中:完成固定资产投资4788.47万元,占总投资的72.66%;完成流动资金投资1801.67,占总投资的27.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6590.141.1完成比例88.25%2完成固定资产投资万元4788.472.1完成比例72.66%3完成流动资金投资万元1801.673.1完成比例27.34%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员243人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1651.2人均年工资万元4.211.3年工资额万元708.452工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元6.462.3年工资额万元189.673企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元73.494品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元107.705其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.675.3年工资额万元98.056职工工资总额万元12037.74五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5209.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2837.572122.70168.855209.021.1工程费用万元2837.572122.7014296.301.1.1建筑工程费用万元2837.572837.5738.00%1.1.2设备购置及安装费万元2122.702122.7028.43%1.2工程建设其他费用万元248.75248.753.33%1.2.1无形资产万元131.99131.991.3预备费万元116.76116.761.3.1基本预备费万元59.9259.921.3.2涨价预备费万元56.8456.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元5209.025209.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2258.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14296.306580.199788.2514296.3014296.3014296.301.1应收账款万元4288.892358.893431.114288.894288.894288.891.2存货万元6433.343538.335146.676433.346433.346433.341.2.1原辅材料万元1930.001061.501544.001930.001930.001930.001.2.2燃料动力万元96.5053.0877.2096.5096.5096.501.2.3在产品万元2959.341627.642367.472959.342959.342959.341.2.4产成品万元1447.50796.131158.001447.501447.501447.501.3现金万元3574.071965.742859.263574.073574.073574.072流动负债万元12037.746620.769630.1912037.7412037.7412037.742.1应付账款万元12037.746620.769630.1912037.7412037.7412037.743流动资金万元2258.561242.211806.852258.562258.562258.564铺底流动资金万元752.85414.07602.28752.85752.85752.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7467.58万元,其中:固定资产投资5209.02万元,占项目总投资的69.76%;流动资金2258.56万元,占项目总投资的30.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2837.57万元,占项目总投资的38.00%;设备购置费2122.70万元,占项目总投资的28.43%;其它投资248.75万元,占项目总投资的3.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5209.02+2258.56=7467.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5209.0269.76%1.1项目建设投资万元5209.0269.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2258.5630.24%3总投资万元万元7467.58二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9965.45万元,总成本8335.01万元,利润总额1630.44万元,净利润119.39万元,增值税309.03万元,税金及附加1222.83万元,所得税407.61万元;第二年收入14495.20万元,总成本11305.49万元,利润总额3189.71万元,净利润2392.28万元,增值税449.50万元,税金及附加136.25万元,所得税797.43万元;第三年生产负荷100%,收入18119.00万元,总成本14045.47万元,利润总额4073.53万元,净利润3055.15万元,增值税561.87万元,税金及附加149.73万元,所得税1018.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18119.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=561.87万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9965.4514495.2018119.0018119.0018119.001.1石棉水泥落水管及其接头万元9965.4514495.2018119.0018119.0018119.002现价增加值万元3188.944638.465798.0

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