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文档简介
泓域咨询MACRO/ 包埋机项目立项申请报告包埋机项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx投资公司实现营业收入20921.15万元,同比增长13.76%(2529.82万元)。其中,主营业业务包埋机生产及销售收入为18533.81万元,占营业总收入的88.59%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3845.52万元,较去年同期相比增长508.75万元,增长率15.25%;实现净利润2884.14万元,较去年同期相比增长533.27万元,增长率22.68%。二、项目概况(一)项目名称包埋机项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积23311.65平方米(折合约34.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.23%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度185.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23311.65平方米,建筑物基底占地面积12175.67平方米,总建筑面积37065.52平方米,其中:规划建设主体工程24104.18平方米,项目规划绿化面积2365.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费2988.04万元。(七)节能分析“包埋机项目建设项目”,年用电量689820.95千瓦时,年总用水量16205.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.16吨标准煤/年。达产年综合节能量25.74吨标准煤/年,项目总节能率24.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9082.56万元,其中:固定资产投资6468.20万元,占项目总投资的71.22%;流动资金2614.36万元,占项目总投资的28.78%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22554.00万元,总成本费用18037.07万元,税金及附加168.01万元,利润总额4516.93万元,利税总额5307.96万元,税后净利润3387.70万元,达产年纳税总额1920.26万元;达产年投资利润率49.73%,投资利税率58.44%,投资回报率37.30%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位364个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区包埋机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区包埋机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“包埋机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位364个,达产年纳税总额1920.26万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.73%,投资利税率58.44%,全部投资回报率37.30%,全部投资回收期4.18年,固定资产投资回收期4.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在新一轮科技革命与产业变革中,“创新”已成为国际竞争的重要焦点,全球科技和产业创新活动都在不断突破地域、组织、技术的界限,科技成果转化更加快捷,许多国家都将创新提升到国家发展战略的核心层面。党的十八大明确提出:“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”,强调实施创新驱动发展战略。随后出台了一系列相关政策,包括关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见国家创新驱动发展战略“十三五”国家科技创新规划等,为创新驱动发展战略提供了支撑。十八届五中全会再次强调:“深入实施创新驱动发展战略,发挥科技创新在全面创新中的引领作用。”加快实施创新驱动发展战略将促进我国形成国际竞争新优势、为产业技术创新能力建设提供重要支撑。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23311.6534.95亩1.1容积率1.591.2建筑系数52.23%1.3投资强度万元/亩185.071.4基底面积平方米12175.671.5总建筑面积平方米37065.521.6绿化面积平方米2365.85绿化率6.38%2总投资万元9082.562.1固定资产投资万元6468.202.1.1土建工程投资万元2817.612.1.1.1土建工程投资占比万元31.02%2.1.2设备投资万元2988.042.1.2.1设备投资占比32.90%2.1.3其它投资万元662.552.1.3.1其它投资占比7.29%2.1.4固定资产投资占比71.22%2.2流动资金万元2614.362.2.1流动资金占比28.78%3收入万元22554.004总成本万元18037.075利润总额万元4516.936净利润万元3387.707所得税万元1.598增值税万元623.029税金及附加万元168.0110纳税总额万元1920.2611利税总额万元5307.9612投资利润率49.73%13投资利税率58.44%14投资回报率37.30%15回收期年4.1816设备数量台(套)8217年用电量千瓦时689820.9518年用水量立方米16205.7419总能耗吨标准煤86.1620节能率24.76%21节能量吨标准煤25.7422员工数量人364第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.23%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度185.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8608.208608.2024104.1824104.182015.561.1主要生产车间5164.925164.9214462.5114462.511249.651.2辅助生产车间2754.622754.627713.347713.34644.981.3其他生产车间688.66688.661398.041398.04120.932仓储工程1826.351826.358424.878424.87512.352.1成品贮存456.59456.592106.222106.22128.092.2原料仓储949.70949.704380.934380.93266.422.3辅助材料仓库420.06420.061937.721937.72117.843供配电工程97.4197.4197.4197.416.663.1供配电室97.4197.4197.4197.416.664给排水工程112.02112.02112.02112.025.964.1给排水112.02112.02112.02112.025.965服务性工程1156.691156.691156.691156.6970.345.1办公用房667.04667.04667.04667.0434.065.2生活服务489.65489.65489.65489.6536.886消防及环保工程326.31326.31326.31326.3122.326.1消防环保工程326.31326.31326.31326.3122.327项目总图工程48.7048.7048.7048.70145.697.1场地及道路硬化3360.77534.30534.307.2场区围墙534.303360.773360.777.3安全保卫室48.7048.7048.7048.708绿化工程1106.5038.73合计12175.6737065.5237065.522817.61六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7029.55万元,占计划投资的77.40%。其中:完成固定资产投资5352.38万元,占总投资的76.14%;完成流动资金投资1677.17,占总投资的23.86%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7029.551.1完成比例77.40%2完成固定资产投资万元5352.382.1完成比例76.14%3完成流动资金投资万元1677.173.1完成比例23.86%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员364人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2481.2人均年工资万元4.251.3年工资额万元1457.242工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元358.743企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.933.3年工资额万元108.424品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元145.305其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.215.3年工资额万元122.276职工工资总额万元12364.02五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6468.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2817.612988.04185.076468.201.1工程费用万元2817.612988.0414978.381.1.1建筑工程费用万元2817.612817.6131.02%1.1.2设备购置及安装费万元2988.042988.0432.90%1.2工程建设其他费用万元662.55662.557.29%1.2.1无形资产万元376.94376.941.3预备费万元285.61285.611.3.1基本预备费万元154.29154.291.3.2涨价预备费万元131.32131.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元6468.206468.20(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2614.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14978.385847.8211409.1414978.3814978.3814978.381.1应收账款万元4493.511797.413145.464493.514493.514493.511.2存货万元6740.272696.114718.196740.276740.276740.271.2.1原辅材料万元2022.08808.831415.462022.082022.082022.081.2.2燃料动力万元101.1040.4470.77101.10101.10101.101.2.3在产品万元3100.521240.212170.373100.523100.523100.521.2.4产成品万元1516.56606.621061.591516.561516.561516.561.3现金万元3744.591497.842621.223744.593744.593744.592流动负债万元12364.024945.618654.8112364.0212364.0212364.022.1应付账款万元12364.024945.618654.8112364.0212364.0212364.023流动资金万元2614.361045.741830.052614.362614.362614.364铺底流动资金万元871.44348.58610.02871.44871.44871.44(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9082.56万元,其中:固定资产投资6468.20万元,占项目总投资的71.22%;流动资金2614.36万元,占项目总投资的28.78%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2817.61万元,占项目总投资的31.02%;设备购置费2988.04万元,占项目总投资的32.90%;其它投资662.55万元,占项目总投资的7.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6468.20+2614.36=9082.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6468.2071.22%1.1项目建设投资万元6468.2071.22%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2614.3628.78%3总投资万元万元9082.56二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9021.60万元,总成本6013.03万元,利润总额3008.57万元,净利润123.15万元,增值税249.21万元,税金及附加2256.43万元,所得税752.14万元;第二年收入15787.80万元,总成本9342.60万元,利润总额6445.20万元,净利润4833.90万元,增值税436.11万元,税金及附加145.58万元,所得税1611.30万元;第三年生产负荷100%,收入22554.00万元,总成本18037.07万元,利润总额4516.93万元,净利润3387.70万元,增值税623.02万元,税金及附加168.01万元,所得税1129.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22554.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=623.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9021.6015787.8022554.0022554.0022554.001.1包埋机万元9021.6015787.8022554.0022554.0022554.002现价增加值万元2886.915052.10
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