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文档简介
泓域咨询MACRO/ 液压油项目立项申请报告液压油项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入18493.16万元,同比增长27.42%(3980.14万元)。其中,主营业业务液压油生产及销售收入为16833.24万元,占营业总收入的91.02%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3586.75万元,较去年同期相比增长516.15万元,增长率16.81%;实现净利润2690.06万元,较去年同期相比增长542.91万元,增长率25.29%。二、项目概况(一)项目名称液压油项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积51505.74平方米(折合约77.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.75%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度181.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51505.74平方米,建筑物基底占地面积30774.68平方米,总建筑面积80348.95平方米,其中:规划建设主体工程53826.51平方米,项目规划绿化面积4149.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费4349.94万元。(七)节能分析“液压油项目建设项目”,年用电量1152549.39千瓦时,年总用水量15932.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.01吨标准煤/年。达产年综合节能量38.02吨标准煤/年,项目总节能率28.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17547.33万元,其中:固定资产投资14016.97万元,占项目总投资的79.88%;流动资金3530.36万元,占项目总投资的20.12%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26685.00万元,总成本费用21161.71万元,税金及附加297.44万元,利润总额5523.29万元,利税总额6582.56万元,税后净利润4142.47万元,达产年纳税总额2440.09万元;达产年投资利润率31.48%,投资利税率37.51%,投资回报率23.61%,全部投资回收期5.74年,提供就业职位501个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区液压油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区液压油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“液压油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位501个,达产年纳税总额2440.09万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.48%,投资利税率37.51%,全部投资回报率23.61%,全部投资回收期5.74年,固定资产投资回收期5.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进减轻企业负担。2016年,国务院出台了降低实体经济企业成本工作方案,从降低税费、融资、人工、物流、用能以及制度性交易成本等方面密集出台了多项政策措施。2017年,国务院出台政策进一步清理规范一批行政事业性收费和政府性基金,并部署开展涉企经营服务性收费清理规范工作。国务院减轻企业负担部际联席会议抓好组织落实和监督检查。建立涉企收费清单制度。中央及各省(区、市)公布了涉企行政事业性收费和政府性基金以及政府定价的涉企经营服务收费和行政审批前置中介收费清单。2017年,财政部进一步完善收费目录清单制度,打造中央和地方行政事业性收费和政府性基金目录清单“一张网”,实现了中央和省级收费项目的全覆盖。积极推进普遍性降费。相关部门和地区取消减免涉企收费项目,2015年以来减轻企业负担1000亿元以上。加大违规收费查处力度。公布了减轻企业负担举报电话和邮箱,查处了一批违规收费案件并进行了全国通报批评,有效震慑了违规收费行为。做好调查评价和宣传引导。每年举办全国减轻企业负担政策宣传周,开展企业负担调查和第三方评估。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51505.7477.22亩1.1容积率1.561.2建筑系数59.75%1.3投资强度万元/亩181.521.4基底面积平方米30774.681.5总建筑面积平方米80348.951.6绿化面积平方米4149.70绿化率5.16%2总投资万元17547.332.1固定资产投资万元14016.972.1.1土建工程投资万元7090.642.1.1.1土建工程投资占比万元40.41%2.1.2设备投资万元4349.942.1.2.1设备投资占比24.79%2.1.3其它投资万元2576.392.1.3.1其它投资占比14.68%2.1.4固定资产投资占比79.88%2.2流动资金万元3530.362.2.1流动资金占比20.12%3收入万元26685.004总成本万元21161.715利润总额万元5523.296净利润万元4142.477所得税万元1.568增值税万元761.839税金及附加万元297.4410纳税总额万元2440.0911利税总额万元6582.5612投资利润率31.48%13投资利税率37.51%14投资回报率23.61%15回收期年5.7416设备数量台(套)14017年用电量千瓦时1152549.3918年用水量立方米15932.2719总能耗吨标准煤143.0120节能率28.02%21节能量吨标准煤38.0222员工数量人501第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、党的十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.75%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度181.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21757.7021757.7053826.5153826.515225.091.1主要生产车间13054.6213054.6232295.9132295.913239.561.2辅助生产车间6962.466962.4617224.4817224.481672.031.3其他生产车间1740.621740.623121.943121.94313.512仓储工程4616.204616.2017239.5917239.591217.092.1成品贮存1154.051154.054309.904309.90304.272.2原料仓储2400.422400.428964.598964.59632.892.3辅助材料仓库1061.731061.733965.113965.11279.933供配电工程246.20246.20246.20246.2019.553.1供配电室246.20246.20246.20246.2019.554给排水工程283.13283.13283.13283.1317.494.1给排水283.13283.13283.13283.1317.495服务性工程2923.592923.592923.592923.59206.405.1办公用房1338.901338.901338.901338.90102.195.2生活服务1584.691584.691584.691584.69103.436消防及环保工程824.76824.76824.76824.7665.516.1消防环保工程824.76824.76824.76824.7665.517项目总图工程123.10123.10123.10123.10240.407.1场地及道路硬化8276.111491.281491.287.2场区围墙1491.288276.118276.117.3安全保卫室123.10123.10123.10123.108绿化工程2831.6199.11合计30774.6880348.9580348.957090.64六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10359.08万元,占计划投资的59.04%。其中:完成固定资产投资7813.27万元,占总投资的75.42%;完成流动资金投资2545.81,占总投资的24.58%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10359.081.1完成比例59.04%2完成固定资产投资万元7813.272.1完成比例75.42%3完成流动资金投资万元2545.813.1完成比例24.58%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员501人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3411.2人均年工资万元5.951.3年工资额万元1949.592工程技术人员工资2.1平均人数人752.2人均年工资万元5.492.3年工资额万元503.973企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.183.3年工资额万元144.544品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.434.3年工资额万元228.455其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元6.785.3年工资额万元141.866职工工资总额万元14535.53五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14016.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7090.644349.94181.5214016.971.1工程费用万元7090.644349.9418065.891.1.1建筑工程费用万元7090.647090.6440.41%1.1.2设备购置及安装费万元4349.944349.9424.79%1.2工程建设其他费用万元2576.392576.3914.68%1.2.1无形资产万元1096.161096.161.3预备费万元1480.231480.231.3.1基本预备费万元706.09706.091.3.2涨价预备费万元774.14774.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元14016.9714016.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3530.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18065.8910046.6814150.3918065.8918065.8918065.891.1应收账款万元5419.772980.874064.835419.775419.775419.771.2存货万元8129.654471.316097.248129.658129.658129.651.2.1原辅材料万元2438.891341.391829.172438.892438.892438.891.2.2燃料动力万元121.9467.0791.46121.94121.94121.941.2.3在产品万元3739.642056.802804.733739.643739.643739.641.2.4产成品万元1829.171006.041371.881829.171829.171829.171.3现金万元4516.472484.063387.354516.474516.474516.472流动负债万元14535.537994.5410901.6514535.5314535.5314535.532.1应付账款万元14535.537994.5410901.6514535.5314535.5314535.533流动资金万元3530.361941.702647.773530.363530.363530.364铺底流动资金万元1176.77647.23882.591176.771176.771176.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17547.33万元,其中:固定资产投资14016.97万元,占项目总投资的79.88%;流动资金3530.36万元,占项目总投资的20.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7090.64万元,占项目总投资的40.41%;设备购置费4349.94万元,占项目总投资的24.79%;其它投资2576.39万元,占项目总投资的14.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14016.97+3530.36=17547.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14016.9779.88%1.1项目建设投资万元14016.9779.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3530.3620.12%3总投资万元万元17547.33二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14676.75万元,总成本7198.59万元,利润总额7478.16万元,净利润256.30万元,增值税419.01万元,税金及附加5608.62万元,所得税1869.54万元;第二年收入20013.75万元,总成本9169.72万元,利润总额10844.03万元,净利润8133.02万元,增值税571.37万元,税金及附加274.59万元,所得税2711.01万元;第三年生产负荷100%,收入26685.00万元,总成本21161.71万元,利润总额5523.29万元,净利润4142.47万元,增值税761.83万元,税金及附加297.44万元,所得税1380.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26685.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=761.83万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14676.7520013.7526685.0026685.0026685.001.1液压油万元14676.7520013.7526685.0026685.0026685.002现价增加值万元4696.566404.408539.2
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