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泓域咨询MACRO/ 缩微装片设备项目立项说明及投资计划缩微装片设备项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx集团实现营业收入13762.69万元,同比增长28.00%(3010.73万元)。其中,主营业业务缩微装片设备生产及销售收入为12457.62万元,占营业总收入的90.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3045.44万元,较去年同期相比增长590.43万元,增长率24.05%;实现净利润2284.08万元,较去年同期相比增长356.20万元,增长率18.48%。二、项目概况(一)项目名称缩微装片设备项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积40080.03平方米(折合约60.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.31%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度191.01万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40080.03平方米,建筑物基底占地面积25775.47平方米,总建筑面积40080.03平方米,其中:规划建设主体工程27282.30平方米,项目规划绿化面积2730.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费3449.53万元。(七)节能分析“缩微装片设备项目建设项目”,年用电量822122.06千瓦时,年总用水量12008.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.07吨标准煤/年。达产年综合节能量30.49吨标准煤/年,项目总节能率21.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13272.97万元,其中:固定资产投资11477.79万元,占项目总投资的86.47%;流动资金1795.18万元,占项目总投资的13.53%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13406.00万元,总成本费用10393.02万元,税金及附加210.19万元,利润总额3012.98万元,利税总额3638.75万元,税后净利润2259.74万元,达产年纳税总额1379.02万元;达产年投资利润率22.70%,投资利税率27.41%,投资回报率17.03%,全部投资回收期7.37年,提供就业职位272个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地缩微装片设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地缩微装片设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“缩微装片设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位272个,达产年纳税总额1379.02万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.70%,投资利税率27.41%,全部投资回报率17.03%,全部投资回收期7.37年,固定资产投资回收期7.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告中提出了面向民营企业全面推广先进质量管理方法,加大质量品牌公共服务平台建设,健全产品质量标准、政策、法律法规体系,推进产业集群区域品牌建设等具体任务。工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家工商总局开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40080.0360.09亩1.1容积率1.001.2建筑系数64.31%1.3投资强度万元/亩191.011.4基底面积平方米25775.471.5总建筑面积平方米40080.031.6绿化面积平方米2730.36绿化率6.81%2总投资万元13272.972.1固定资产投资万元11477.792.1.1土建工程投资万元3572.112.1.1.1土建工程投资占比万元26.91%2.1.2设备投资万元3449.532.1.2.1设备投资占比25.99%2.1.3其它投资万元4456.152.1.3.1其它投资占比33.57%2.1.4固定资产投资占比86.47%2.2流动资金万元1795.182.2.1流动资金占比13.53%3收入万元13406.004总成本万元10393.025利润总额万元3012.986净利润万元2259.747所得税万元1.008增值税万元415.589税金及附加万元210.1910纳税总额万元1379.0211利税总额万元3638.7512投资利润率22.70%13投资利税率27.41%14投资回报率17.03%15回收期年7.3716设备数量台(套)9417年用电量千瓦时822122.0618年用水量立方米12008.5219总能耗吨标准煤102.0720节能率21.07%21节能量吨标准煤30.4922员工数量人272第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、发达国家纷纷实施“再工业化”战略,制造业重新成为各国竞争的主战场。进入21世纪,发达国家相继出台扶持制造业发展的政策。如美国发布先进制造业国家战略计划,提出重点发展航空航天、医疗设备、卫星通信、科技咨询等50个能够维持美国当前发展和持久繁荣的关键产业。德国提出工业4.0,日本启动再兴战略,法国颁布新工业法,韩国发布未来增长动力计划等。同时,新兴国家纷纷把发展制造业上升为国家战略。各国都力图抢占高端制造市场并不断扩大竞争优势。全球贸易和投资规则深刻改变,制造业发展的国际环境更趋复杂。发达国家正在制定制造业国际投资、贸易和服务新规则,如美国积极主导的跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判达成协议,意图通过贸易和服务自由、货币自由兑换、税制公平、国企私有化、保护劳工权益、保护知识产权、保护环境资源、信息自由等,促进亚太地区的贸易自由。这在一定程度上弱化了我国加入世界贸易组织后的贸易优势,对我国制造业拓展国际市场,提高在全球价值链分工中的地位形成新挑战。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.31%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度191.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18223.2618223.2627282.3027282.302674.671.1主要生产车间10933.9610933.9616369.3816369.381658.301.2辅助生产车间5831.445831.448730.348730.34855.891.3其他生产车间1457.861457.861582.371582.37160.482仓储工程3866.323866.328318.528318.52593.112.1成品贮存966.58966.582079.632079.63148.282.2原料仓储2010.492010.494325.634325.63308.422.3辅助材料仓库889.25889.251913.261913.26136.423供配电工程206.20206.20206.20206.2016.543.1供配电室206.20206.20206.20206.2016.544给排水工程237.13237.13237.13237.1314.794.1给排水237.13237.13237.13237.1314.795服务性工程2448.672448.672448.672448.67174.595.1办公用房1453.681453.681453.681453.6891.605.2生活服务994.99994.99994.99994.9994.556消防及环保工程690.78690.78690.78690.7855.416.1消防环保工程690.78690.78690.78690.7855.417项目总图工程103.10103.10103.10103.10-52.837.1场地及道路硬化6462.361423.931423.937.2场区围墙1423.936462.366462.367.3安全保卫室103.10103.10103.10103.108绿化工程2738.1195.83合计25775.4740080.0340080.033572.11六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12196.32万元,占计划投资的91.89%。其中:完成固定资产投资9171.70万元,占总投资的75.20%;完成流动资金投资3024.62,占总投资的24.80%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12196.321.1完成比例91.89%2完成固定资产投资万元9171.702.1完成比例75.20%3完成流动资金投资万元3024.623.1完成比例24.80%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员272人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1851.2人均年工资万元5.021.3年工资额万元910.142工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元6.052.3年工资额万元222.393企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.893.3年工资额万元75.934品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元114.245其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.335.3年工资额万元70.106职工工资总额万元8729.54五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11477.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3572.113449.53191.0111477.791.1工程费用万元3572.113449.5310524.721.1.1建筑工程费用万元3572.113572.1126.91%1.1.2设备购置及安装费万元3449.533449.5325.99%1.2工程建设其他费用万元4456.154456.1533.57%1.2.1无形资产万元1810.361810.361.3预备费万元2645.792645.791.3.1基本预备费万元1389.251389.251.3.2涨价预备费万元1256.541256.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元11477.7911477.79(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1795.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10524.724630.117584.6510524.7210524.7210524.721.1应收账款万元3157.421420.842368.063157.423157.423157.421.2存货万元4736.122131.263552.094736.124736.124736.121.2.1原辅材料万元1420.84639.381065.631420.841420.841420.841.2.2燃料动力万元71.0431.9753.2871.0471.0471.041.2.3在产品万元2178.62980.381633.962178.622178.622178.621.2.4产成品万元1065.63479.53799.221065.631065.631065.631.3现金万元2631.181184.031973.382631.182631.182631.182流动负债万元8729.543928.296547.158729.548729.548729.542.1应付账款万元8729.543928.296547.158729.548729.548729.543流动资金万元1795.18807.831346.381795.181795.181795.184铺底流动资金万元598.39269.28448.79598.39598.39598.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13272.97万元,其中:固定资产投资11477.79万元,占项目总投资的86.47%;流动资金1795.18万元,占项目总投资的13.53%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3572.11万元,占项目总投资的26.91%;设备购置费3449.53万元,占项目总投资的25.99%;其它投资4456.15万元,占项目总投资的33.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11477.79+1795.18=13272.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11477.7986.47%1.1项目建设投资万元11477.7986.47%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1795.1813.53%3总投资万元万元13272.97二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6032.70万元,总成本5506.34万元,利润总额526.36万元,净利润182.76万元,增值税187.01万元,税金及附加394.77万元,所得税131.59万元;第二年收入10054.50万元,总成本8021.56万元,利润总额2032.94万元,净利润1524.70万元,增值税311.69万元,税金及附加197.72万元,所得税508.24万元;第三年生产负荷100%,收入13406.00万元,总成本10393.02万元,利润总额3012.98万元,净利润2259.74万元,增值税415.58万元,税金及附加210.19万元,所得税753.25万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13406.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=415.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6032.7010054.5013406.0013406.0013406.001.1缩微装片设备万元6032.7010054.5013406.0013406.0013406.002现价增加值万元1930.463217.444289.924

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