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文档简介
泓域咨询MACRO/ 座式升降机项目立项说明及投资计划座式升降机项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入8684.16万元,同比增长19.67%(1427.18万元)。其中,主营业业务座式升降机生产及销售收入为7186.17万元,占营业总收入的82.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2242.61万元,较去年同期相比增长168.84万元,增长率8.14%;实现净利润1681.96万元,较去年同期相比增长297.63万元,增长率21.50%。二、项目概况(一)项目名称座式升降机项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积15334.33平方米(折合约22.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.91%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.51%,固定资产投资强度193.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15334.33平方米,建筑物基底占地面积8420.08平方米,总建筑面积16867.76平方米,其中:规划建设主体工程11363.40平方米,项目规划绿化面积930.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费1787.50万元。(七)节能分析“座式升降机项目建设项目”,年用电量1171019.47千瓦时,年总用水量7500.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.56吨标准煤/年。达产年综合节能量59.05吨标准煤/年,项目总节能率22.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5570.31万元,其中:固定资产投资4455.00万元,占项目总投资的79.98%;流动资金1115.31万元,占项目总投资的20.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10472.00万元,总成本费用8161.44万元,税金及附加99.58万元,利润总额2310.56万元,利税总额2728.84万元,税后净利润1732.92万元,达产年纳税总额995.92万元;达产年投资利润率41.48%,投资利税率48.99%,投资回报率31.11%,全部投资回收期4.71年,提供就业职位208个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地座式升降机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地座式升降机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“座式升降机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位208个,达产年纳税总额995.92万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.48%,投资利税率48.99%,全部投资回报率31.11%,全部投资回收期4.71年,固定资产投资回收期4.71年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业参与知识产权联盟建设,完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制,落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定,推动制定团体标准和区域标准,引导民营企业对标贯标。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15334.3322.99亩1.1容积率1.101.2建筑系数54.91%1.3投资强度万元/亩193.781.4基底面积平方米8420.081.5总建筑面积平方米16867.761.6绿化面积平方米930.12绿化率5.51%2总投资万元5570.312.1固定资产投资万元4455.002.1.1土建工程投资万元1394.152.1.1.1土建工程投资占比万元25.03%2.1.2设备投资万元1787.502.1.2.1设备投资占比32.09%2.1.3其它投资万元1273.352.1.3.1其它投资占比22.86%2.1.4固定资产投资占比79.98%2.2流动资金万元1115.312.2.1流动资金占比20.02%3收入万元10472.004总成本万元8161.445利润总额万元2310.566净利润万元1732.927所得税万元1.108增值税万元318.709税金及附加万元99.5810纳税总额万元995.9211利税总额万元2728.8412投资利润率41.48%13投资利税率48.99%14投资回报率31.11%15回收期年4.7116设备数量台(套)9417年用电量千瓦时1171019.4718年用水量立方米7500.0719总能耗吨标准煤144.5620节能率22.52%21节能量吨标准煤59.0522员工数量人208第二章 建设背景一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.91%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.51%,固定资产投资强度193.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5953.005953.0011363.4011363.401033.131.1主要生产车间3571.803571.806818.046818.04640.541.2辅助生产车间1904.961904.963636.293636.29330.601.3其他生产车间476.24476.24659.08659.0861.992仓储工程1263.011263.013577.833577.83236.572.1成品贮存315.75315.75894.46894.4659.142.2原料仓储656.77656.771860.471860.47123.022.3辅助材料仓库290.49290.49822.90822.9054.413供配电工程67.3667.3667.3667.365.013.1供配电室67.3667.3667.3667.365.014给排水工程77.4677.4677.4677.464.484.1给排水77.4677.4677.4677.464.485服务性工程799.91799.91799.91799.9152.895.1办公用房454.23454.23454.23454.2324.065.2生活服务345.68345.68345.68345.6829.526消防及环保工程225.66225.66225.66225.6616.796.1消防环保工程225.66225.66225.66225.6616.797项目总图工程33.6833.6833.6833.6814.897.1场地及道路硬化2217.32444.33444.337.2场区围墙444.332217.322217.327.3安全保卫室33.6833.6833.6833.688绿化工程868.2830.39合计8420.0816867.7616867.761394.15六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4914.99万元,占计划投资的88.24%。其中:完成固定资产投资3266.90万元,占总投资的66.47%;完成流动资金投资1648.09,占总投资的33.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4914.991.1完成比例88.24%2完成固定资产投资万元3266.902.1完成比例66.47%3完成流动资金投资万元1648.093.1完成比例33.53%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员208人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1411.2人均年工资万元5.801.3年工资额万元838.352工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元6.272.3年工资额万元206.233企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.903.3年工资额万元58.504品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元100.405其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.935.3年工资额万元84.886职工工资总额万元6084.31五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4455.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1394.151787.50193.784455.001.1工程费用万元1394.151787.507199.621.1.1建筑工程费用万元1394.151394.1525.03%1.1.2设备购置及安装费万元1787.501787.5032.09%1.2工程建设其他费用万元1273.351273.3522.86%1.2.1无形资产万元760.86760.861.3预备费万元512.49512.491.3.1基本预备费万元254.17254.171.3.2涨价预备费万元258.32258.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元4455.004455.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1115.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7199.623209.865206.447199.627199.627199.621.1应收账款万元2159.89971.951619.912159.892159.892159.891.2存货万元3239.831457.922429.873239.833239.833239.831.2.1原辅材料万元971.95437.38728.96971.95971.95971.951.2.2燃料动力万元48.6021.8736.4548.6048.6048.601.2.3在产品万元1490.32670.641117.741490.321490.321490.321.2.4产成品万元728.96328.03546.72728.96728.96728.961.3现金万元1799.90809.961349.931799.901799.901799.902流动负债万元6084.312737.944563.236084.316084.316084.312.1应付账款万元6084.312737.944563.236084.316084.316084.313流动资金万元1115.31501.89836.481115.311115.311115.314铺底流动资金万元371.77167.30278.83371.77371.77371.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5570.31万元,其中:固定资产投资4455.00万元,占项目总投资的79.98%;流动资金1115.31万元,占项目总投资的20.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1394.15万元,占项目总投资的25.03%;设备购置费1787.50万元,占项目总投资的32.09%;其它投资1273.35万元,占项目总投资的22.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4455.00+1115.31=5570.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4455.0079.98%1.1项目建设投资万元4455.0079.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1115.3120.02%3总投资万元万元5570.31二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4712.40万元,总成本11733.46万元,利润总额-7021.06万元,净利润78.55万元,增值税143.41万元,税金及附加-5265.80万元,所得税-1755.27万元;第二年收入7854.00万元,总成本17239.16万元,利润总额-9385.16万元,净利润-7038.87万元,增值税239.02万元,税金及附加90.02万元,所得税-2346.29万元;第三年生产负荷100%,收入10472.00万元,总成本8161.44万元,利润总额2310.56万元,净利润1732.92万元,增值税318.70万元,税金及附加99.58万元,所得税577.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10472.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=318.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4712.407854.0010472.0010472.0010472.001.1座式升降机万元4712.407854.0010472.0010472.0010472.002现价增加值万元1507.97
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