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文档简介
泓域咨询MACRO/ 烟用聚丙烯纤维丝束投资项目立项申请报告烟用聚丙烯纤维丝束投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx有限公司实现营业收入16433.32万元,同比增长24.74%(3259.65万元)。其中,主营业业务烟用聚丙烯纤维丝束生产及销售收入为14668.61万元,占营业总收入的89.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3718.01万元,较去年同期相比增长900.41万元,增长率31.96%;实现净利润2788.51万元,较去年同期相比增长394.32万元,增长率16.47%。二、项目概况(一)项目名称烟用聚丙烯纤维丝束投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积28640.98平方米(折合约42.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.24%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.27%,固定资产投资强度175.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28640.98平方米,建筑物基底占地面积16966.92平方米,总建筑面积34655.59平方米,其中:规划建设主体工程21980.49平方米,项目规划绿化面积2520.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费3738.98万元。(七)节能分析“烟用聚丙烯纤维丝束投资项目建设项目”,年用电量1067928.75千瓦时,年总用水量13469.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.40吨标准煤/年。达产年综合节能量39.55吨标准煤/年,项目总节能率25.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10473.57万元,其中:固定资产投资7535.97万元,占项目总投资的71.95%;流动资金2937.60万元,占项目总投资的28.05%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19855.00万元,总成本费用15524.20万元,税金及附加186.25万元,利润总额4330.80万元,利税总额5114.40万元,税后净利润3248.10万元,达产年纳税总额1866.30万元;达产年投资利润率41.35%,投资利税率48.83%,投资回报率31.01%,全部投资回收期4.72年,提供就业职位276个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区烟用聚丙烯纤维丝束行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区烟用聚丙烯纤维丝束产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“烟用聚丙烯纤维丝束投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位276个,达产年纳税总额1866.30万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.35%,投资利税率48.83%,全部投资回报率31.01%,全部投资回收期4.72年,固定资产投资回收期4.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在新一轮科技革命与产业变革中,“创新”已成为国际竞争的重要焦点,全球科技和产业创新活动都在不断突破地域、组织、技术的界限,科技成果转化更加快捷,许多国家都将创新提升到国家发展战略的核心层面。党的十八大明确提出:“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”,强调实施创新驱动发展战略。随后出台了一系列相关政策,包括关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见国家创新驱动发展战略“十三五”国家科技创新规划等,为创新驱动发展战略提供了支撑。十八届五中全会再次强调:“深入实施创新驱动发展战略,发挥科技创新在全面创新中的引领作用。”加快实施创新驱动发展战略将促进我国形成国际竞争新优势、为产业技术创新能力建设提供重要支撑。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28640.9842.94亩1.1容积率1.211.2建筑系数59.24%1.3投资强度万元/亩175.501.4基底面积平方米16966.921.5总建筑面积平方米34655.591.6绿化面积平方米2520.94绿化率7.27%2总投资万元10473.572.1固定资产投资万元7535.972.1.1土建工程投资万元2664.782.1.1.1土建工程投资占比万元25.44%2.1.2设备投资万元3738.982.1.2.1设备投资占比35.70%2.1.3其它投资万元1132.212.1.3.1其它投资占比10.81%2.1.4固定资产投资占比71.95%2.2流动资金万元2937.602.2.1流动资金占比28.05%3收入万元19855.004总成本万元15524.205利润总额万元4330.806净利润万元3248.107所得税万元1.218增值税万元597.359税金及附加万元186.2510纳税总额万元1866.3011利税总额万元5114.4012投资利润率41.35%13投资利税率48.83%14投资回报率31.01%15回收期年4.7216设备数量台(套)7617年用电量千瓦时1067928.7518年用水量立方米13469.1619总能耗吨标准煤132.4020节能率25.08%21节能量吨标准煤39.5522员工数量人276第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、积极构建区域性制造业创新中心,联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源,围绕支柱产业和战略性新兴产业领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度,为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会,搭建国际性平台,引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。“十二五”期间,园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,持续不断集聚创新资源与要素,科技企业快速成长,创新成果大量涌现,高新技术产业蓬勃发展,经济社会和谐共进,在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用,成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜,成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区(以下简称“国家自创区”)坚持全面深化改革,强化先行先试,为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索,已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.24%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.27%,固定资产投资强度175.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11995.6111995.6121980.4921980.491859.171.1主要生产车间7197.377197.3713188.2913188.291152.691.2辅助生产车间3838.603838.607033.767033.76594.931.3其他生产车间959.65959.651274.871274.87111.552仓储工程2545.042545.048238.818238.81506.812.1成品贮存636.26636.262059.702059.70126.702.2原料仓储1323.421323.424284.184284.18263.542.3辅助材料仓库585.36585.361894.931894.93116.573供配电工程135.74135.74135.74135.749.393.1供配电室135.74135.74135.74135.749.394给排水工程156.10156.10156.10156.108.404.1给排水156.10156.10156.10156.108.405服务性工程1611.861611.861611.861611.8699.155.1办公用房662.36662.36662.36662.3655.345.2生活服务949.50949.50949.50949.5050.726消防及环保工程454.71454.71454.71454.7131.476.1消防环保工程454.71454.71454.71454.7131.477项目总图工程67.8767.8767.8767.87100.327.1场地及道路硬化4254.26858.86858.867.2场区围墙858.864254.264254.267.3安全保卫室67.8767.8767.8767.878绿化工程1430.5650.07合计16966.9234655.5934655.592664.78六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8174.18万元,占计划投资的78.05%。其中:完成固定资产投资6428.39万元,占总投资的78.64%;完成流动资金投资1745.79,占总投资的21.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8174.181.1完成比例78.05%2完成固定资产投资万元6428.392.1完成比例78.64%3完成流动资金投资万元1745.793.1完成比例21.36%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员276人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1881.2人均年工资万元5.431.3年工资额万元1050.152工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元6.142.3年工资额万元258.183企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.203.3年工资额万元77.444品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元110.145其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.345.3年工资额万元62.636职工工资总额万元9309.89五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7535.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2664.783738.98175.507535.971.1工程费用万元2664.783738.9812247.491.1.1建筑工程费用万元2664.782664.7825.44%1.1.2设备购置及安装费万元3738.983738.9835.70%1.2工程建设其他费用万元1132.211132.2110.81%1.2.1无形资产万元651.42651.421.3预备费万元480.79480.791.3.1基本预备费万元197.65197.651.3.2涨价预备费万元283.14283.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元7535.977535.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2937.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12247.495022.629698.8612247.4912247.4912247.491.1应收账款万元3674.251469.702571.973674.253674.253674.251.2存货万元5511.372204.553857.965511.375511.375511.371.2.1原辅材料万元1653.41661.361157.391653.411653.411653.411.2.2燃料动力万元82.6733.0757.8782.6782.6782.671.2.3在产品万元2535.231014.091774.662535.232535.232535.231.2.4产成品万元1240.06496.02868.041240.061240.061240.061.3现金万元3061.871224.752143.313061.873061.873061.872流动负债万元9309.893723.966516.929309.899309.899309.892.1应付账款万元9309.893723.966516.929309.899309.899309.893流动资金万元2937.601175.042056.322937.602937.602937.604铺底流动资金万元979.19391.68685.44979.19979.19979.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10473.57万元,其中:固定资产投资7535.97万元,占项目总投资的71.95%;流动资金2937.60万元,占项目总投资的28.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2664.78万元,占项目总投资的25.44%;设备购置费3738.98万元,占项目总投资的35.70%;其它投资1132.21万元,占项目总投资的10.81%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7535.97+2937.60=10473.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7535.9771.95%1.1项目建设投资万元7535.9771.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2937.6028.05%3总投资万元万元10473.57二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7942.00万元,总成本10606.30万元,利润总额-2664.30万元,净利润143.24万元,增值税238.94万元,税金及附加-1998.23万元,所得税-666.08万元;第二年收入13898.50万元,总成本16700.05万元,利润总额-2801.55万元,净利润-2101.16万元,增值税418.14万元,税金及附加164.74万元,所得税-700.39万元;第三年生产负荷100%,收入19855.00万元,总成本15524.20万元,利润总额4330.80万元,净利润3248.10万元,增值税597.35万元,税金及附加186.25万元,所得税1082.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19855.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=597.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7942.0013898.5019855.0019855.0019855.001.1烟用聚丙烯纤维丝束万元7942.0013898.5019855.0019855.0019855.002现价增加值万元2541.444447.526353.60635
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