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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电子级高纯气体项目立项申请报告电子级高纯气体项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技公司实现营业收入19067.43万元,同比增长13.36%(2247.28万元)。其中,主营业业务电子级高纯气体生产及销售收入为17155.20万元,占营业总收入的89.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4063.12万元,较去年同期相比增长390.41万元,增长率10.63%;实现净利润3047.34万元,较去年同期相比增长289.67万元,增长率10.50%。二、项目概况(一)项目名称电子级高纯气体项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积28180.75平方米(折合约42.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.55%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度190.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28180.75平方米,建筑物基底占地面积14245.37平方米,总建筑面积40016.67平方米,其中:规划建设主体工程31392.49平方米,项目规划绿化面积3052.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费2179.52万元。(七)节能分析“电子级高纯气体项目建设项目”,年用电量1203484.51千瓦时,年总用水量8993.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.68吨标准煤/年。达产年综合节能量46.95吨标准煤/年,项目总节能率20.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10451.31万元,其中:固定资产投资8064.26万元,占项目总投资的77.16%;流动资金2387.05万元,占项目总投资的22.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17728.00万元,总成本费用13736.44万元,税金及附加178.79万元,利润总额3991.56万元,利税总额4720.91万元,税后净利润2993.67万元,达产年纳税总额1727.24万元;达产年投资利润率38.19%,投资利税率45.17%,投资回报率28.64%,全部投资回收期4.99年,提供就业职位340个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园电子级高纯气体行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园电子级高纯气体产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“电子级高纯气体项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位340个,达产年纳税总额1727.24万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.19%,投资利税率45.17%,全部投资回报率28.64%,全部投资回收期4.99年,固定资产投资回收期4.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、坚持市场主导。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好地发挥政府规划引导和政策支持作用,形成有利于民营企业发展、促进民间投资的体制机制和政策环境。坚持问题导向。从民营企业反映强烈、制约民间投资、影响提质增效升级的突出问题出发,提出有针对性的措施,及时回应社会关切。坚持协同推进。与化解过剩产能、促进企业转型升级、降低实体经济企业成本和企业杠杆率等工作有机结合,加强部门协同,引导企业、社会中介和公众参与,形成合力。坚持公平共享。推进产业政策由选择性向功能性转变,形成公平竞争的市场环境,促使各类市场主体平等有效地获取政策信息并受益。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28180.7542.25亩1.1容积率1.421.2建筑系数50.55%1.3投资强度万元/亩190.871.4基底面积平方米14245.371.5总建筑面积平方米40016.671.6绿化面积平方米3052.29绿化率7.63%2总投资万元10451.312.1固定资产投资万元8064.262.1.1土建工程投资万元3161.042.1.1.1土建工程投资占比万元30.25%2.1.2设备投资万元2179.522.1.2.1设备投资占比20.85%2.1.3其它投资万元2723.702.1.3.1其它投资占比26.06%2.1.4固定资产投资占比77.16%2.2流动资金万元2387.052.2.1流动资金占比22.84%3收入万元17728.004总成本万元13736.445利润总额万元3991.566净利润万元2993.677所得税万元1.428增值税万元550.569税金及附加万元178.7910纳税总额万元1727.2411利税总额万元4720.9112投资利润率38.19%13投资利税率45.17%14投资回报率28.64%15回收期年4.9916设备数量台(套)6617年用电量千瓦时1203484.5118年用水量立方米8993.6519总能耗吨标准煤148.6820节能率20.17%21节能量吨标准煤46.9522员工数量人340第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.55%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度190.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10071.4810071.4831392.4931392.492727.771.1主要生产车间6042.896042.8918835.4918835.491691.221.2辅助生产车间3222.873222.8710045.6010045.60872.891.3其他生产车间805.72805.721820.761820.76163.672仓储工程2136.812136.815605.725605.72354.252.1成品贮存534.20534.201401.431401.4388.562.2原料仓储1111.141111.142914.972914.97184.212.3辅助材料仓库491.47491.471289.321289.3281.483供配电工程113.96113.96113.96113.968.103.1供配电室113.96113.96113.96113.968.104给排水工程131.06131.06131.06131.067.254.1给排水131.06131.06131.06131.067.255服务性工程1353.311353.311353.311353.3185.525.1办公用房655.48655.48655.48655.4850.805.2生活服务697.83697.83697.83697.8341.096消防及环保工程381.78381.78381.78381.7827.146.1消防环保工程381.78381.78381.78381.7827.147项目总图工程56.9856.9856.9856.98-107.677.1场地及道路硬化3768.63597.78597.787.2场区围墙597.783768.633768.637.3安全保卫室56.9856.9856.9856.988绿化工程1676.4958.68合计14245.3740016.6740016.673161.04六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9671.53万元,占计划投资的92.54%。其中:完成固定资产投资7434.52万元,占总投资的76.87%;完成流动资金投资2237.01,占总投资的23.13%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9671.531.1完成比例92.54%2完成固定资产投资万元7434.522.1完成比例76.87%3完成流动资金投资万元2237.013.1完成比例23.13%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员340人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2311.2人均年工资万元5.531.3年工资额万元1017.112工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元6.002.3年工资额万元291.983企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.353.3年工资额万元94.014品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元138.365其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元4.255.3年工资额万元105.506职工工资总额万元10799.80五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8064.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3161.042179.52190.878064.261.1工程费用万元3161.042179.5213186.851.1.1建筑工程费用万元3161.043161.0430.25%1.1.2设备购置及安装费万元2179.522179.5220.85%1.2工程建设其他费用万元2723.702723.7026.06%1.2.1无形资产万元1313.471313.471.3预备费万元1410.231410.231.3.1基本预备费万元611.93611.931.3.2涨价预备费万元798.30798.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元8064.268064.26(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2387.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13186.855500.8811009.1913186.8513186.8513186.851.1应收账款万元3956.051582.423164.843956.053956.053956.051.2存货万元5934.082373.634747.275934.085934.085934.081.2.1原辅材料万元1780.22712.091424.181780.221780.221780.221.2.2燃料动力万元89.0135.6071.2189.0189.0189.011.2.3在产品万元2729.681091.872183.742729.682729.682729.681.2.4产成品万元1335.17534.071068.131335.171335.171335.171.3现金万元3296.711318.692637.373296.713296.713296.712流动负债万元10799.804319.928639.8410799.8010799.8010799.802.1应付账款万元10799.804319.928639.8410799.8010799.8010799.803流动资金万元2387.05954.821909.642387.052387.052387.054铺底流动资金万元795.68318.27636.55795.68795.68795.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10451.31万元,其中:固定资产投资8064.26万元,占项目总投资的77.16%;流动资金2387.05万元,占项目总投资的22.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3161.04万元,占项目总投资的30.25%;设备购置费2179.52万元,占项目总投资的20.85%;其它投资2723.70万元,占项目总投资的26.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8064.26+2387.05=10451.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8064.2677.16%1.1项目建设投资万元8064.2677.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2387.0522.84%3总投资万元万元10451.31二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7091.20万元,总成本3344.59万元,利润总额3746.61万元,净利润139.15万元,增值税220.22万元,税金及附加2809.96万元,所得税936.65万元;第二年收入14182.40万元,总成本5713.78万元,利润总额8468.62万元,净利润6351.46万元,增值税440.45万元,税金及附加165.58万元,所得税2117.16万元;第三年生产负荷100%,收入17728.00万元,总成本13736.44万元,利润总额3991.56万元,净利润2993.67万元,增值税550.56万元,税金及附加178.79万元,所得税997.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17728.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=550.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7091.2014182.4017728.0017728.0017728.001.1电子级高纯气体万元7091.2014182.4017728.0017728.0017728.002现价增加值万元2269.184538.3
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