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文档简介
泓域咨询MACRO/ 石英玻璃制品项目立项申请报告石英玻璃制品项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入11259.05万元,同比增长20.13%(1886.61万元)。其中,主营业业务石英玻璃制品生产及销售收入为9355.51万元,占营业总收入的83.09%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2687.74万元,较去年同期相比增长498.00万元,增长率22.74%;实现净利润2015.80万元,较去年同期相比增长319.00万元,增长率18.80%。二、项目概况(一)项目名称石英玻璃制品项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积33223.27平方米(折合约49.81亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.86%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度176.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33223.27平方米,建筑物基底占地面积26532.10平方米,总建筑面积37210.06平方米,其中:规划建设主体工程25898.42平方米,项目规划绿化面积2117.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费3591.73万元。(七)节能分析“石英玻璃制品项目建设项目”,年用电量817646.93千瓦时,年总用水量15953.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.85吨标准煤/年。达产年综合节能量32.16吨标准煤/年,项目总节能率26.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11663.08万元,其中:固定资产投资8786.48万元,占项目总投资的75.34%;流动资金2876.60万元,占项目总投资的24.66%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21967.00万元,总成本费用17124.71万元,税金及附加213.04万元,利润总额4842.29万元,利税总额5723.23万元,税后净利润3631.72万元,达产年纳税总额2091.51万元;达产年投资利润率41.52%,投资利税率49.07%,投资回报率31.14%,全部投资回收期4.71年,提供就业职位344个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区石英玻璃制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区石英玻璃制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“石英玻璃制品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位344个,达产年纳税总额2091.51万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.52%,投资利税率49.07%,全部投资回报率31.14%,全部投资回收期4.71年,固定资产投资回收期4.71年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、培育专精特新“小巨人”企业。“专”即专业化,专注核心业务,具有专业化生产、服务和写作配套的能力,在细分市场领域内达到全国前十名;“精”即精细化,具备精细化的生产、管理或服务,掌握自主知识产权或先进知识,研发投入占营业收入的比例超过3%;“特”即特色化,采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产,产品或服务具有独特性、独有性、独家生产的特点,具有中国驰名商标等皮牌称号;“新”即新颖化,开展技术创新、管理创新和商业模式创新,通过行业的交叉融合提供新的产品或服务,形成新的竞争优势。报告指出,要培育一批专注于核心基础零部件(元器件)、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业;依托国家新型工业化产业示范基地,培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。工业强基工程实施指南(2016-2020年)提出了培育百强专精特新“小巨人”企业、打造十家产业集聚区的任务,各地区也在今年陆续出台“小巨人”企业培育计划实施方案。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33223.2749.81亩1.1容积率1.121.2建筑系数79.86%1.3投资强度万元/亩176.401.4基底面积平方米26532.101.5总建筑面积平方米37210.061.6绿化面积平方米2117.87绿化率5.69%2总投资万元11663.082.1固定资产投资万元8786.482.1.1土建工程投资万元2663.452.1.1.1土建工程投资占比万元22.84%2.1.2设备投资万元3591.732.1.2.1设备投资占比30.80%2.1.3其它投资万元2531.302.1.3.1其它投资占比21.70%2.1.4固定资产投资占比75.34%2.2流动资金万元2876.602.2.1流动资金占比24.66%3收入万元21967.004总成本万元17124.715利润总额万元4842.296净利润万元3631.727所得税万元1.128增值税万元667.909税金及附加万元213.0410纳税总额万元2091.5111利税总额万元5723.2312投资利润率41.52%13投资利税率49.07%14投资回报率31.14%15回收期年4.7116设备数量台(套)10917年用电量千瓦时817646.9318年用水量立方米15953.8319总能耗吨标准煤101.8520节能率26.71%21节能量吨标准煤32.1622员工数量人344第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.86%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度176.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18758.1918758.1925898.4225898.422039.151.1主要生产车间11254.9111254.9115539.0515539.051264.271.2辅助生产车间6002.626002.628287.498287.49652.531.3其他生产车间1500.661500.661502.111502.11122.352仓储工程3979.813979.817352.577352.57421.032.1成品贮存994.95994.951838.141838.14105.262.2原料仓储2069.502069.503823.343823.34218.942.3辅助材料仓库915.36915.361691.091691.0996.843供配电工程212.26212.26212.26212.2613.673.1供配电室212.26212.26212.26212.2613.674给排水工程244.10244.10244.10244.1012.234.1给排水244.10244.10244.10244.1012.235服务性工程2520.552520.552520.552520.55144.335.1办公用房1406.521406.521406.521406.5266.325.2生活服务1114.031114.031114.031114.0370.086消防及环保工程711.06711.06711.06711.0645.816.1消防环保工程711.06711.06711.06711.0645.817项目总图工程106.13106.13106.13106.13-99.447.1场地及道路硬化7110.651265.611265.617.2场区围墙1265.617110.657110.657.3安全保卫室106.13106.13106.13106.138绿化工程2476.4086.67合计26532.1037210.0637210.062663.45六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5885.15万元,占计划投资的50.46%。其中:完成固定资产投资4689.06万元,占总投资的79.68%;完成流动资金投资1196.09,占总投资的20.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5885.151.1完成比例50.46%2完成固定资产投资万元4689.062.1完成比例79.68%3完成流动资金投资万元1196.093.1完成比例20.32%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员344人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2341.2人均年工资万元5.941.3年工资额万元1328.372工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元5.352.3年工资额万元336.833企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.573.3年工资额万元84.994品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元151.805其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.985.3年工资额万元120.406职工工资总额万元14243.59五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8786.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2663.453591.73176.408786.481.1工程费用万元2663.453591.7317120.191.1.1建筑工程费用万元2663.452663.4522.84%1.1.2设备购置及安装费万元3591.733591.7330.80%1.2工程建设其他费用万元2531.302531.3021.70%1.2.1无形资产万元1479.991479.991.3预备费万元1051.311051.311.3.1基本预备费万元600.89600.891.3.2涨价预备费万元450.42450.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元8786.488786.48(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2876.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17120.1910742.7211165.5917120.1917120.1917120.191.1应收账款万元5136.063338.444108.855136.065136.065136.061.2存货万元7704.095007.666163.277704.097704.097704.091.2.1原辅材料万元2311.231502.301848.982311.232311.232311.231.2.2燃料动力万元115.5675.1192.45115.56115.56115.561.2.3在产品万元3543.882303.522835.113543.883543.883543.881.2.4产成品万元1733.421126.721386.741733.421733.421733.421.3现金万元4280.052782.033424.044280.054280.054280.052流动负债万元14243.599258.3311394.8714243.5914243.5914243.592.1应付账款万元14243.599258.3311394.8714243.5914243.5914243.593流动资金万元2876.601869.792301.282876.602876.602876.604铺底流动资金万元958.86623.26767.09958.86958.86958.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11663.08万元,其中:固定资产投资8786.48万元,占项目总投资的75.34%;流动资金2876.60万元,占项目总投资的24.66%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2663.45万元,占项目总投资的22.84%;设备购置费3591.73万元,占项目总投资的30.80%;其它投资2531.30万元,占项目总投资的21.70%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8786.48+2876.60=11663.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8786.4875.34%1.1项目建设投资万元8786.4875.34%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2876.6024.66%3总投资万元万元11663.08二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14278.55万元,总成本15019.22万元,利润总额-740.67万元,净利润184.99万元,增值税434.13万元,税金及附加-555.50万元,所得税-185.17万元;第二年收入17573.60万元,总成本17797.46万元,利润总额-223.86万元,净利润-167.89万元,增值税534.32万元,税金及附加197.01万元,所得税-55.97万元;第三年生产负荷100%,收入21967.00万元,总成本17124.71万元,利润总额4842.29万元,净利润3631.72万元,增值税667.90万元,税金及附加213.04万元,所得税1210.57万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21967.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=667.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14278.5517573.6021967.0021967.0021967.001.1石英玻璃制品万元14278.5517573.6021967.0021967.0021967.002现价增加值万元4569.1456
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