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文档简介
泓域咨询MACRO/ 锁式管投资项目立项申请报告锁式管投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx集团实现营业收入29353.03万元,同比增长30.26%(6818.16万元)。其中,主营业业务锁式管生产及销售收入为24050.53万元,占营业总收入的81.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6336.33万元,较去年同期相比增长874.20万元,增长率16.00%;实现净利润4752.25万元,较去年同期相比增长673.08万元,增长率16.50%。二、项目概况(一)项目名称锁式管投资项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积58856.08平方米(折合约88.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.49%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度187.27万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58856.08平方米,建筑物基底占地面积33836.36平方米,总建筑面积97701.09平方米,其中:规划建设主体工程69788.17平方米,项目规划绿化面积7702.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费7176.32万元。(七)节能分析“锁式管投资项目建设项目”,年用电量624809.51千瓦时,年总用水量20168.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.51吨标准煤/年。达产年综合节能量30.53吨标准煤/年,项目总节能率22.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22730.61万元,其中:固定资产投资16524.70万元,占项目总投资的72.70%;流动资金6205.91万元,占项目总投资的27.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42677.00万元,总成本费用33413.15万元,税金及附加388.76万元,利润总额9263.85万元,利税总额10930.38万元,税后净利润6947.89万元,达产年纳税总额3982.49万元;达产年投资利润率40.75%,投资利税率48.09%,投资回报率30.57%,全部投资回收期4.77年,提供就业职位662个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园锁式管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园锁式管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“锁式管投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位662个,达产年纳税总额3982.49万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.75%,投资利税率48.09%,全部投资回报率30.57%,全部投资回收期4.77年,固定资产投资回收期4.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、我国制造业总体上处于产业链中低端,产品资源能源消耗高,劳动力成本优势不断削弱,加之当前经济进入中高速增长阶段,下行压力较大,在全球“绿色经济”的变革中,要建设制造强国,统筹利用两种资源、两个市场,迫切需要加快制造业绿色发展,大力发展绿色生产力,更加迅速地增强绿色综合国力,提升绿色国际竞争力。这就要求我们形成节约资源、保护环境的产业结构、生产方式,改变传统的高投入、高消耗、高污染生产方式,建立投入低、消耗少、污染轻、产出高、效益好的资源节约型、环境友好型工业体系,这既是强国制造的基本特征,也是制造强国的本质要求。只有制造业实现了绿色发展,才能既为社会创造“金山银山”的物质财富,又保持自然环境的“青山绿水”,实现制造强国的梦想。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58856.0888.24亩1.1容积率1.661.2建筑系数57.49%1.3投资强度万元/亩187.271.4基底面积平方米33836.361.5总建筑面积平方米97701.091.6绿化面积平方米7702.08绿化率7.88%2总投资万元22730.612.1固定资产投资万元16524.702.1.1土建工程投资万元7146.542.1.1.1土建工程投资占比万元31.44%2.1.2设备投资万元7176.322.1.2.1设备投资占比31.57%2.1.3其它投资万元2201.842.1.3.1其它投资占比9.69%2.1.4固定资产投资占比72.70%2.2流动资金万元6205.912.2.1流动资金占比27.30%3收入万元42677.004总成本万元33413.155利润总额万元9263.856净利润万元6947.897所得税万元1.668增值税万元1277.779税金及附加万元388.7610纳税总额万元3982.4911利税总额万元10930.3812投资利润率40.75%13投资利税率48.09%14投资回报率30.57%15回收期年4.7716设备数量台(套)13317年用电量千瓦时624809.5118年用水量立方米20168.4019总能耗吨标准煤78.5120节能率22.91%21节能量吨标准煤30.5322员工数量人662第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.49%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度187.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23922.3123922.3169788.1769788.175615.271.1主要生产车间14353.3914353.3941872.9041872.903481.471.2辅助生产车间7655.147655.1422332.2122332.211796.891.3其他生产车间1913.781913.784047.714047.71336.922仓储工程5075.455075.4518143.4018143.401061.712.1成品贮存1268.861268.864535.854535.85265.432.2原料仓储2639.232639.239434.579434.57552.092.3辅助材料仓库1167.351167.354172.984172.98244.193供配电工程270.69270.69270.69270.6917.823.1供配电室270.69270.69270.69270.6917.824给排水工程311.29311.29311.29311.2915.944.1给排水311.29311.29311.29311.2915.945服务性工程3214.453214.453214.453214.45188.105.1办公用房1532.281532.281532.281532.2885.345.2生活服务1682.171682.171682.171682.17102.396消防及环保工程906.81906.81906.81906.8159.706.1消防环保工程906.81906.81906.81906.8159.707项目总图工程135.35135.35135.35135.3566.077.1场地及道路硬化8597.761873.001873.007.2场区围墙1873.008597.768597.767.3安全保卫室135.35135.35135.35135.358绿化工程3483.79121.93合计33836.3697701.0997701.097146.54六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14133.98万元,占计划投资的62.18%。其中:完成固定资产投资9921.31万元,占总投资的70.19%;完成流动资金投资4212.67,占总投资的29.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14133.981.1完成比例62.18%2完成固定资产投资万元9921.312.1完成比例70.19%3完成流动资金投资万元4212.673.1完成比例29.81%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员662人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4501.2人均年工资万元5.871.3年工资额万元1931.862工程技术人员工资2.1平均人数人992.2人均年工资万元6.262.3年工资额万元498.813企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.813.3年工资额万元174.384品质管理人员工资4.1平均人数人534.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元301.105其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元4.555.3年工资额万元262.686职工工资总额万元22064.31五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16524.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7146.547176.32187.2716524.701.1工程费用万元7146.547176.3228270.221.1.1建筑工程费用万元7146.547146.5431.44%1.1.2设备购置及安装费万元7176.327176.3231.57%1.2工程建设其他费用万元2201.842201.849.69%1.2.1无形资产万元938.56938.561.3预备费万元1263.281263.281.3.1基本预备费万元562.98562.981.3.2涨价预备费万元700.30700.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元16524.7016524.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6205.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28270.2212702.6624305.4128270.2228270.2228270.221.1应收账款万元8481.073392.436784.858481.078481.078481.071.2存货万元12721.605088.6410177.2812721.6012721.6012721.601.2.1原辅材料万元3816.481526.593053.183816.483816.483816.481.2.2燃料动力万元190.8276.33152.66190.82190.82190.821.2.3在产品万元5851.942340.774681.555851.945851.945851.941.2.4产成品万元2862.361144.942289.892862.362862.362862.361.3现金万元7067.562827.025654.047067.567067.567067.562流动负债万元22064.318825.7217651.4522064.3122064.3122064.312.1应付账款万元22064.318825.7217651.4522064.3122064.3122064.313流动资金万元6205.912482.364964.736205.916205.916205.914铺底流动资金万元2068.62827.451654.912068.622068.622068.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22730.61万元,其中:固定资产投资16524.70万元,占项目总投资的72.70%;流动资金6205.91万元,占项目总投资的27.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7146.54万元,占项目总投资的31.44%;设备购置费7176.32万元,占项目总投资的31.57%;其它投资2201.84万元,占项目总投资的9.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16524.70+6205.91=22730.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16524.7072.70%1.1项目建设投资万元16524.7072.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6205.9127.30%3总投资万元万元22730.61二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17070.80万元,总成本5125.01万元,利润总额11945.79万元,净利润296.76万元,增值税511.11万元,税金及附加8959.34万元,所得税2986.45万元;第二年收入34141.60万元,总成本8880.79万元,利润总额25260.81万元,净利润18945.61万元,增值税1022.22万元,税金及附加358.09万元,所得税6315.20万元;第三年生产负荷100%,收入42677.00万元,总成本33413.15万元,利润总额9263.85万元,净利润6947.89万元,增值税1277.77万元,税金及附加388.76万元,所得税2315.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入42677.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1277.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17070.8034141.6042677.0042677.0042677.001.1锁式管万元17070.8034141.6042677.0042677.0042677.002现价增加值万元5462.6610925.3113656.6413656
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