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文档简介
泓域咨询MACRO/ 家用电机用换向器项目立项申请报告家用电机用换向器项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入9436.94万元,同比增长16.43%(1331.62万元)。其中,主营业业务家用电机用换向器生产及销售收入为8273.67万元,占营业总收入的87.67%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2088.59万元,较去年同期相比增长515.79万元,增长率32.79%;实现净利润1566.44万元,较去年同期相比增长178.62万元,增长率12.87%。二、项目概况(一)项目名称家用电机用换向器项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积32129.39平方米(折合约48.17亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.57%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度190.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32129.39平方米,建筑物基底占地面积17854.30平方米,总建筑面积40804.33平方米,其中:规划建设主体工程27751.38平方米,项目规划绿化面积2506.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费4168.63万元。(七)节能分析“家用电机用换向器项目建设项目”,年用电量959630.60千瓦时,年总用水量10318.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.82吨标准煤/年。达产年综合节能量46.21吨标准煤/年,项目总节能率21.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10912.54万元,其中:固定资产投资9199.51万元,占项目总投资的84.30%;流动资金1713.03万元,占项目总投资的15.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14757.00万元,总成本费用11276.33万元,税金及附加186.13万元,利润总额3480.67万元,利税总额4146.89万元,税后净利润2610.50万元,达产年纳税总额1536.39万元;达产年投资利润率31.90%,投资利税率38.00%,投资回报率23.92%,全部投资回收期5.68年,提供就业职位203个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区家用电机用换向器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区家用电机用换向器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“家用电机用换向器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位203个,达产年纳税总额1536.39万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.90%,投资利税率38.00%,全部投资回报率23.92%,全部投资回收期5.68年,固定资产投资回收期5.68年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月发布的发展服务型制造专项行动指南,作为中国制造20251+X体系的一个重要组成部分,明确提出设计服务提升、制造效能提升、客户价值提升和服务模式创新等四大行动。制订了发展目标,即到2018年,培育50家服务能力强、行业影响大的示范企业;支持100项服务水平高、带动作用好的示范项目;建设50个功能完备、运转高效的公共服务平台。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32129.3948.17亩1.1容积率1.271.2建筑系数55.57%1.3投资强度万元/亩190.981.4基底面积平方米17854.301.5总建筑面积平方米40804.331.6绿化面积平方米2506.38绿化率6.14%2总投资万元10912.542.1固定资产投资万元9199.512.1.1土建工程投资万元2913.752.1.1.1土建工程投资占比万元26.70%2.1.2设备投资万元4168.632.1.2.1设备投资占比38.20%2.1.3其它投资万元2117.132.1.3.1其它投资占比19.40%2.1.4固定资产投资占比84.30%2.2流动资金万元1713.032.2.1流动资金占比15.70%3收入万元14757.004总成本万元11276.335利润总额万元3480.676净利润万元2610.507所得税万元1.278增值税万元480.099税金及附加万元186.1310纳税总额万元1536.3911利税总额万元4146.8912投资利润率31.90%13投资利税率38.00%14投资回报率23.92%15回收期年5.6816设备数量台(套)14517年用电量千瓦时959630.6018年用水量立方米10318.4319总能耗吨标准煤118.8220节能率21.43%21节能量吨标准煤46.2122员工数量人203第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.57%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度190.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12622.9912622.9927751.3827751.382179.831.1主要生产车间7573.797573.7916650.8316650.831351.491.2辅助生产车间4039.364039.368880.448880.44697.551.3其他生产车间1009.841009.841609.581609.58130.792仓储工程2678.142678.148484.428484.42484.682.1成品贮存669.53669.532121.112121.11121.172.2原料仓储1392.631392.634411.904411.90252.032.3辅助材料仓库615.97615.971951.421951.42111.483供配电工程142.83142.83142.83142.839.183.1供配电室142.83142.83142.83142.839.184给排水工程164.26164.26164.26164.268.214.1给排水164.26164.26164.26164.268.215服务性工程1696.161696.161696.161696.1696.905.1办公用房699.92699.92699.92699.9256.105.2生活服务996.24996.24996.24996.2453.986消防及环保工程478.50478.50478.50478.5030.756.1消防环保工程478.50478.50478.50478.5030.757项目总图工程71.4271.4271.4271.4232.797.1场地及道路硬化4918.55742.83742.837.2场区围墙742.834918.554918.557.3安全保卫室71.4271.4271.4271.428绿化工程2040.2671.41合计17854.3040804.3340804.332913.75六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5952.82万元,占计划投资的54.55%。其中:完成固定资产投资4119.74万元,占总投资的69.21%;完成流动资金投资1833.08,占总投资的30.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5952.821.1完成比例54.55%2完成固定资产投资万元4119.742.1完成比例69.21%3完成流动资金投资万元1833.083.1完成比例30.79%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员203人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1381.2人均年工资万元4.451.3年工资额万元748.842工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.272.3年工资额万元209.813企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.273.3年工资额万元63.574品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元80.335其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.635.3年工资额万元51.486职工工资总额万元8085.79五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9199.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2913.754168.63190.989199.511.1工程费用万元2913.754168.639798.821.1.1建筑工程费用万元2913.752913.7526.70%1.1.2设备购置及安装费万元4168.634168.6338.20%1.2工程建设其他费用万元2117.132117.1319.40%1.2.1无形资产万元993.28993.281.3预备费万元1123.851123.851.3.1基本预备费万元658.78658.781.3.2涨价预备费万元465.07465.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元9199.519199.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1713.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9798.824853.407461.859798.829798.829798.821.1应收账款万元2939.651322.842351.722939.652939.652939.651.2存货万元4409.471984.263527.584409.474409.474409.471.2.1原辅材料万元1322.84595.281058.271322.841322.841322.841.2.2燃料动力万元66.1429.7652.9166.1466.1466.141.2.3在产品万元2028.36912.761622.682028.362028.362028.361.2.4产成品万元992.13446.46793.70992.13992.13992.131.3现金万元2449.701102.371959.762449.702449.702449.702流动负债万元8085.793638.616468.638085.798085.798085.792.1应付账款万元8085.793638.616468.638085.798085.798085.793流动资金万元1713.03770.861370.421713.031713.031713.034铺底流动资金万元571.00256.95456.81571.00571.00571.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10912.54万元,其中:固定资产投资9199.51万元,占项目总投资的84.30%;流动资金1713.03万元,占项目总投资的15.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2913.75万元,占项目总投资的26.70%;设备购置费4168.63万元,占项目总投资的38.20%;其它投资2117.13万元,占项目总投资的19.40%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9199.51+1713.03=10912.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9199.5184.30%1.1项目建设投资万元9199.5184.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1713.0315.70%3总投资万元万元10912.54二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6640.65万元,总成本5001.02万元,利润总额1639.63万元,净利润154.44万元,增值税216.04万元,税金及附加1229.72万元,所得税409.91万元;第二年收入11805.60万元,总成本7917.02万元,利润总额3888.58万元,净利润2916.44万元,增值税384.07万元,税金及附加174.61万元,所得税972.14万元;第三年生产负荷100%,收入14757.00万元,总成本11276.33万元,利润总额3480.67万元,净利润2610.50万元,增值税480.09万元,税金及附加186.13万元,所得税870.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14757.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=480.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6640.6511805.6014757.0014757.0014757.001.1家用电机用换向器万元6640.6511805.6014757.0014757.0014757.002现价增加值万元2125.013777.794722.244722.24472
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