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文档简介
泓域咨询MACRO/ 远红外涤纶投资项目立项申请报告远红外涤纶投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技公司实现营业收入7682.50万元,同比增长24.82%(1527.71万元)。其中,主营业业务远红外涤纶生产及销售收入为6348.98万元,占营业总收入的82.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1962.72万元,较去年同期相比增长335.10万元,增长率20.59%;实现净利润1472.04万元,较去年同期相比增长297.85万元,增长率25.37%。二、项目概况(一)项目名称远红外涤纶投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积29494.74平方米(折合约44.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.75%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度169.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29494.74平方米,建筑物基底占地面积14968.58平方米,总建筑面积46306.74平方米,其中:规划建设主体工程30367.75平方米,项目规划绿化面积2631.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费3140.25万元。(七)节能分析“远红外涤纶投资项目建设项目”,年用电量533354.13千瓦时,年总用水量10017.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.41吨标准煤/年。达产年综合节能量23.33吨标准煤/年,项目总节能率21.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9521.75万元,其中:固定资产投资7473.18万元,占项目总投资的78.49%;流动资金2048.57万元,占项目总投资的21.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14540.00万元,总成本费用11455.74万元,税金及附加169.03万元,利润总额3084.26万元,利税总额3678.71万元,税后净利润2313.20万元,达产年纳税总额1365.52万元;达产年投资利润率32.39%,投资利税率38.63%,投资回报率24.29%,全部投资回收期5.62年,提供就业职位294个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区远红外涤纶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区远红外涤纶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“远红外涤纶投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位294个,达产年纳税总额1365.52万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.39%,投资利税率38.63%,全部投资回报率24.29%,全部投资回收期5.62年,固定资产投资回收期5.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、培育一批专注于核心基础零部件(元器件)、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业。依托国家新型工业化产业示范基地,培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29494.7444.22亩1.1容积率1.571.2建筑系数50.75%1.3投资强度万元/亩169.001.4基底面积平方米14968.581.5总建筑面积平方米46306.741.6绿化面积平方米2631.20绿化率5.68%2总投资万元9521.752.1固定资产投资万元7473.182.1.1土建工程投资万元3273.112.1.1.1土建工程投资占比万元34.38%2.1.2设备投资万元3140.252.1.2.1设备投资占比32.98%2.1.3其它投资万元1059.822.1.3.1其它投资占比11.13%2.1.4固定资产投资占比78.49%2.2流动资金万元2048.572.2.1流动资金占比21.51%3收入万元14540.004总成本万元11455.745利润总额万元3084.266净利润万元2313.207所得税万元1.578增值税万元425.429税金及附加万元169.0310纳税总额万元1365.5211利税总额万元3678.7112投资利润率32.39%13投资利税率38.63%14投资回报率24.29%15回收期年5.6216设备数量台(套)11617年用电量千瓦时533354.1318年用水量立方米10017.5019总能耗吨标准煤66.4120节能率21.60%21节能量吨标准煤23.3322员工数量人294第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、近日,国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布了工业和信息化蓝皮书:战略性新兴产业发展报告(20162017)。2016年,新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、在区域层面,提高产业新型度,加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势,加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度,鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑,将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚,以战略性新兴产业的发展为突破口,提高产业的新型度,带动传统产业转型升级。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.75%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度169.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10582.7910582.7930367.7530367.752361.141.1主要生产车间6349.676349.6718220.6518220.651463.911.2辅助生产车间3386.493386.499717.689717.68755.561.3其他生产车间846.62846.621761.331761.33141.672仓储工程2245.292245.2910360.3410360.34585.842.1成品贮存561.32561.322590.092590.09146.462.2原料仓储1167.551167.555387.385387.38304.642.3辅助材料仓库516.42516.422382.882382.88134.743供配电工程119.75119.75119.75119.757.623.1供配电室119.75119.75119.75119.757.624给排水工程137.71137.71137.71137.716.814.1给排水137.71137.71137.71137.716.815服务性工程1422.021422.021422.021422.0280.415.1办公用房815.69815.69815.69815.6936.775.2生活服务606.33606.33606.33606.3337.566消防及环保工程401.16401.16401.16401.1625.526.1消防环保工程401.16401.16401.16401.1625.527项目总图工程59.8759.8759.8759.87152.557.1场地及道路硬化3950.12671.72671.727.2场区围墙671.723950.123950.127.3安全保卫室59.8759.8759.8759.878绿化工程1520.5853.22合计14968.5846306.7446306.743273.11六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5508.47万元,占计划投资的57.85%。其中:完成固定资产投资3491.42万元,占总投资的63.38%;完成流动资金投资2017.05,占总投资的36.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5508.471.1完成比例57.85%2完成固定资产投资万元3491.422.1完成比例63.38%3完成流动资金投资万元2017.053.1完成比例36.62%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员294人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2001.2人均年工资万元4.901.3年工资额万元962.752工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元5.202.3年工资额万元271.093企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.653.3年工资额万元82.054品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元138.735其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.795.3年工资额万元80.976职工工资总额万元9330.21五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7473.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3273.113140.25169.007473.181.1工程费用万元3273.113140.2511378.781.1.1建筑工程费用万元3273.113273.1134.38%1.1.2设备购置及安装费万元3140.253140.2532.98%1.2工程建设其他费用万元1059.821059.8211.13%1.2.1无形资产万元431.33431.331.3预备费万元628.49628.491.3.1基本预备费万元300.65300.651.3.2涨价预备费万元327.84327.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元7473.187473.18(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2048.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11378.783547.637749.7511378.7811378.7811378.781.1应收账款万元3413.631365.452730.913413.633413.633413.631.2存货万元5120.452048.184096.365120.455120.455120.451.2.1原辅材料万元1536.13614.451228.911536.131536.131536.131.2.2燃料动力万元76.8130.7261.4576.8176.8176.811.2.3在产品万元2355.41942.161884.332355.412355.412355.411.2.4产成品万元1152.10460.84921.681152.101152.101152.101.3现金万元2844.701137.882275.762844.702844.702844.702流动负债万元9330.213732.087464.179330.219330.219330.212.1应付账款万元9330.213732.087464.179330.219330.219330.213流动资金万元2048.57819.431638.862048.572048.572048.574铺底流动资金万元682.85273.14546.28682.85682.85682.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9521.75万元,其中:固定资产投资7473.18万元,占项目总投资的78.49%;流动资金2048.57万元,占项目总投资的21.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3273.11万元,占项目总投资的34.38%;设备购置费3140.25万元,占项目总投资的32.98%;其它投资1059.82万元,占项目总投资的11.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7473.18+2048.57=9521.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7473.1878.49%1.1项目建设投资万元7473.1878.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2048.5721.51%3总投资万元万元9521.75二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5816.00万元,总成本15796.25万元,利润总额-9980.25万元,净利润138.40万元,增值税170.17万元,税金及附加-7485.19万元,所得税-2495.06万元;第二年收入11632.00万元,总成本27592.66万元,利润总额-15960.66万元,净利润-11970.50万元,增值税340.34万元,税金及附加158.82万元,所得税-3990.16万元;第三年生产负荷100%,收入14540.00万元,总成本11455.74万元,利润总额3084.26万元,净利润2313.20万元,增值税425.42万元,税金及附加169.03万元,所得税771.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14540.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=425.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5816.0011632.0014540.0014540.0014540.001.1远红外涤纶万元5816.0011632.0014540.0014540.0014540.002现价增加值万元1861.123722.244652.804652.804652.803增值税万
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