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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电机电项目立项申请报告电机电项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入34067.33万元,同比增长8.61%(2699.46万元)。其中,主营业业务电机电生产及销售收入为29314.66万元,占营业总收入的86.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8199.20万元,较去年同期相比增长641.35万元,增长率8.49%;实现净利润6149.40万元,较去年同期相比增长797.61万元,增长率14.90%。二、项目概况(一)项目名称电机电项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积59369.67平方米(折合约89.01亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.36%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度160.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59369.67平方米,建筑物基底占地面积35835.53平方米,总建筑面积94991.47平方米,其中:规划建设主体工程59615.63平方米,项目规划绿化面积5551.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费6242.37万元。(七)节能分析“电机电项目建设项目”,年用电量518138.69千瓦时,年总用水量16303.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.07吨标准煤/年。达产年综合节能量22.86吨标准煤/年,项目总节能率20.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18422.16万元,其中:固定资产投资14306.58万元,占项目总投资的77.66%;流动资金4115.58万元,占项目总投资的22.34%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35595.00万元,总成本费用27696.61万元,税金及附加368.21万元,利润总额7898.39万元,利税总额9356.03万元,税后净利润5923.79万元,达产年纳税总额3432.24万元;达产年投资利润率42.87%,投资利税率50.79%,投资回报率32.16%,全部投资回收期4.61年,提供就业职位478个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园电机电行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园电机电产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“电机电项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位478个,达产年纳税总额3432.24万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.87%,投资利税率50.79%,全部投资回报率32.16%,全部投资回收期4.61年,固定资产投资回收期4.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,我国民营企业抓住有利时机,积极稳妥开展国际化经营,取得了明显成效。但同时,我国民营企业“走出去”仍面临核心竞争力不足、经营水平不高、应对国际复杂环境能力不足、国际化经营人才欠缺等问题。为提升民营企业国际竞争力,促进民营企业转型升级,打造实施制造强国战略外部支撑,报告明确将鼓励民营企业国际化发展作为主要任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59369.6789.01亩1.1容积率1.601.2建筑系数60.36%1.3投资强度万元/亩160.731.4基底面积平方米35835.531.5总建筑面积平方米94991.471.6绿化面积平方米5551.87绿化率5.84%2总投资万元18422.162.1固定资产投资万元14306.582.1.1土建工程投资万元7161.802.1.1.1土建工程投资占比万元38.88%2.1.2设备投资万元6242.372.1.2.1设备投资占比33.89%2.1.3其它投资万元902.412.1.3.1其它投资占比4.90%2.1.4固定资产投资占比77.66%2.2流动资金万元4115.582.2.1流动资金占比22.34%3收入万元35595.004总成本万元27696.615利润总额万元7898.396净利润万元5923.797所得税万元1.608增值税万元1089.439税金及附加万元368.2110纳税总额万元3432.2411利税总额万元9356.0312投资利润率42.87%13投资利税率50.79%14投资回报率32.16%15回收期年4.6116设备数量台(套)11117年用电量千瓦时518138.6918年用水量立方米16303.8119总能耗吨标准煤65.0720节能率20.26%21节能量吨标准煤22.8622员工数量人478第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.36%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度160.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25335.7225335.7259615.6359615.634944.141.1主要生产车间15201.4315201.4335769.3835769.383065.371.2辅助生产车间8107.438107.4319077.0019077.001582.121.3其他生产车间2026.862026.863457.713457.71296.652仓储工程5375.335375.3322994.3022994.301386.912.1成品贮存1343.831343.835748.575748.57346.732.2原料仓储2795.172795.1711957.0411957.04721.192.3辅助材料仓库1236.331236.335288.695288.69318.993供配电工程286.68286.68286.68286.6819.453.1供配电室286.68286.68286.68286.6819.454给排水工程329.69329.69329.69329.6917.404.1给排水329.69329.69329.69329.6917.405服务性工程3404.383404.383404.383404.38205.345.1办公用房1574.881574.881574.881574.8884.735.2生活服务1829.501829.501829.501829.5082.906消防及环保工程960.39960.39960.39960.3965.176.1消防环保工程960.39960.39960.39960.3965.177项目总图工程143.34143.34143.34143.34417.647.1场地及道路硬化9261.501630.401630.407.2场区围墙1630.409261.509261.507.3安全保卫室143.34143.34143.34143.348绿化工程3021.49105.75合计35835.5394991.4794991.477161.80六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17385.24万元,占计划投资的94.37%。其中:完成固定资产投资10526.48万元,占总投资的60.55%;完成流动资金投资6858.76,占总投资的39.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17385.241.1完成比例94.37%2完成固定资产投资万元10526.482.1完成比例60.55%3完成流动资金投资万元6858.763.1完成比例39.45%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员478人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3251.2人均年工资万元4.331.3年工资额万元1876.392工程技术人员工资2.1平均人数人722.2人均年工资万元6.822.3年工资额万元482.103企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.983.3年工资额万元145.174品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元212.435其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.385.3年工资额万元139.976职工工资总额万元18728.64五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14306.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7161.806242.37160.7314306.581.1工程费用万元7161.806242.3722844.221.1.1建筑工程费用万元7161.807161.8038.88%1.1.2设备购置及安装费万元6242.376242.3733.89%1.2工程建设其他费用万元902.41902.414.90%1.2.1无形资产万元367.37367.371.3预备费万元535.04535.041.3.1基本预备费万元216.11216.111.3.2涨价预备费万元318.93318.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元14306.5814306.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4115.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22844.2210956.7416612.0122844.2222844.2222844.221.1应收账款万元6853.273083.974797.296853.276853.276853.271.2存货万元10279.904625.957195.9310279.9010279.9010279.901.2.1原辅材料万元3083.971387.792158.783083.973083.973083.971.2.2燃料动力万元154.2069.39107.94154.20154.20154.201.2.3在产品万元4728.752127.943310.134728.754728.754728.751.2.4产成品万元2312.981040.841619.082312.982312.982312.981.3现金万元5711.062569.973997.745711.065711.065711.062流动负债万元18728.648427.8913110.0518728.6418728.6418728.642.1应付账款万元18728.648427.8913110.0518728.6418728.6418728.643流动资金万元4115.581852.012880.914115.584115.584115.584铺底流动资金万元1371.85617.34960.301371.851371.851371.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18422.16万元,其中:固定资产投资14306.58万元,占项目总投资的77.66%;流动资金4115.58万元,占项目总投资的22.34%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7161.80万元,占项目总投资的38.88%;设备购置费6242.37万元,占项目总投资的33.89%;其它投资902.41万元,占项目总投资的4.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14306.58+4115.58=18422.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14306.5877.66%1.1项目建设投资万元14306.5877.66%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4115.5822.34%3总投资万元万元18422.16二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16017.75万元,总成本2105.64万元,利润总额13912.11万元,净利润296.31万元,增值税490.24万元,税金及附加10434.08万元,所得税3478.03万元;第二年收入24916.50万元,总成本2973.92万元,利润总额21942.58万元,净利润16456.93万元,增值税762.60万元,税金及附加328.99万元,所得税5485.65万元;第三年生产负荷100%,收入35595.00万元,总成本27696.61万元,利润总额7898.39万元,净利润5923.79万元,增值税1089.43万元,税金及附加368.21万元,所得税1974.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35595.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1089.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16017.7524916.5035595.0035595.0035595.001.1电机电万元16017.7524916.5035595.0035595.0035595.002现价增加值万元5125.687973.2811390.4011390.401139
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