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文档简介
泓域咨询MACRO/ 石棉水泥板投资项目立项申请报告石棉水泥板投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx集团实现营业收入9952.63万元,同比增长8.67%(793.96万元)。其中,主营业业务石棉水泥板生产及销售收入为8678.16万元,占营业总收入的87.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2579.66万元,较去年同期相比增长521.24万元,增长率25.32%;实现净利润1934.74万元,较去年同期相比增长398.23万元,增长率25.92%。二、项目概况(一)项目名称石棉水泥板投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积50451.88平方米(折合约75.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.54%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度180.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50451.88平方米,建筑物基底占地面积33570.68平方米,总建筑面积68110.04平方米,其中:规划建设主体工程48841.01平方米,项目规划绿化面积3777.10平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费5889.33万元。(七)节能分析“石棉水泥板投资项目建设项目”,年用电量1256779.24千瓦时,年总用水量15413.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.78吨标准煤/年。达产年综合节能量54.73吨标准煤/年,项目总节能率27.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16701.87万元,其中:固定资产投资13659.07万元,占项目总投资的81.78%;流动资金3042.80万元,占项目总投资的18.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21414.00万元,总成本费用16779.67万元,税金及附加278.51万元,利润总额4634.33万元,利税总额5552.06万元,税后净利润3475.75万元,达产年纳税总额2076.31万元;达产年投资利润率27.75%,投资利税率33.24%,投资回报率20.81%,全部投资回收期6.31年,提供就业职位347个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区石棉水泥板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区石棉水泥板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“石棉水泥板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位347个,达产年纳税总额2076.31万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.75%,投资利税率33.24%,全部投资回报率20.81%,全部投资回收期6.31年,固定资产投资回收期6.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用,加强政策宣传和督促检查,推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度,打造减轻企业负担综合服务平台,加强行政审批中介服务事项清理规范,完善企业举报查处机制,制止各种清单之外违规收费行为。(工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50451.8875.64亩1.1容积率1.351.2建筑系数66.54%1.3投资强度万元/亩180.581.4基底面积平方米33570.681.5总建筑面积平方米68110.041.6绿化面积平方米3777.10绿化率5.55%2总投资万元16701.872.1固定资产投资万元13659.072.1.1土建工程投资万元5129.402.1.1.1土建工程投资占比万元30.71%2.1.2设备投资万元5889.332.1.2.1设备投资占比35.26%2.1.3其它投资万元2640.342.1.3.1其它投资占比15.81%2.1.4固定资产投资占比81.78%2.2流动资金万元3042.802.2.1流动资金占比18.22%3收入万元21414.004总成本万元16779.675利润总额万元4634.336净利润万元3475.757所得税万元1.358增值税万元639.229税金及附加万元278.5110纳税总额万元2076.3111利税总额万元5552.0612投资利润率27.75%13投资利税率33.24%14投资回报率20.81%15回收期年6.3116设备数量台(套)10217年用电量千瓦时1256779.2418年用水量立方米15413.1819总能耗吨标准煤155.7820节能率27.42%21节能量吨标准煤54.7322员工数量人347第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题,加快推进人才发展政策和体制创新,保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配,以市场价值回报人才价值,全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才,弘扬工匠精神和企业家精神。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.54%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度180.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23734.4723734.4748841.0148841.014046.061.1主要生产车间14240.6814240.6829304.6129304.612508.561.2辅助生产车间7595.037595.0315629.1215629.121294.741.3其他生产车间1898.761898.762832.782832.78242.762仓储工程5035.605035.6012524.8712524.87754.602.1成品贮存1258.901258.903131.223131.22188.652.2原料仓储2618.512618.516512.936512.93392.392.3辅助材料仓库1158.191158.192880.722880.72173.563供配电工程268.57268.57268.57268.5718.203.1供配电室268.57268.57268.57268.5718.204给排水工程308.85308.85308.85308.8516.284.1给排水308.85308.85308.85308.8516.285服务性工程3189.213189.213189.213189.21192.145.1办公用房1387.011387.011387.011387.01107.445.2生活服务1802.201802.201802.201802.2084.286消防及环保工程899.69899.69899.69899.6960.986.1消防环保工程899.69899.69899.69899.6960.987项目总图工程134.28134.28134.28134.28-82.597.1场地及道路硬化8665.081607.211607.217.2场区围墙1607.218665.088665.087.3安全保卫室134.28134.28134.28134.288绿化工程3535.10123.73合计33570.6868110.0468110.045129.40六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8451.79万元,占计划投资的50.60%。其中:完成固定资产投资5775.42万元,占总投资的68.33%;完成流动资金投资2676.37,占总投资的31.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8451.791.1完成比例50.60%2完成固定资产投资万元5775.422.1完成比例68.33%3完成流动资金投资万元2676.373.1完成比例31.67%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员347人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2361.2人均年工资万元5.491.3年工资额万元1056.342工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元5.022.3年工资额万元310.753企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.753.3年工资额万元111.764品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.194.3年工资额万元162.855其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.995.3年工资额万元105.176职工工资总额万元10004.40五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13659.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5129.405889.33180.5813659.071.1工程费用万元5129.405889.3313047.201.1.1建筑工程费用万元5129.405129.4030.71%1.1.2设备购置及安装费万元5889.335889.3335.26%1.2工程建设其他费用万元2640.342640.3415.81%1.2.1无形资产万元1141.021141.021.3预备费万元1499.321499.321.3.1基本预备费万元768.32768.321.3.2涨价预备费万元731.00731.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元13659.0713659.07(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3042.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13047.209338.4211120.4613047.2013047.2013047.201.1应收账款万元3914.162544.202935.623914.163914.163914.161.2存货万元5871.243816.314403.435871.245871.245871.241.2.1原辅材料万元1761.371144.891321.031761.371761.371761.371.2.2燃料动力万元88.0757.2466.0588.0788.0788.071.2.3在产品万元2700.771755.502025.582700.772700.772700.771.2.4产成品万元1321.03858.67990.771321.031321.031321.031.3现金万元3261.802120.172446.353261.803261.803261.802流动负债万元10004.406502.867503.3010004.4010004.4010004.402.1应付账款万元10004.406502.867503.3010004.4010004.4010004.403流动资金万元3042.801977.822282.103042.803042.803042.804铺底流动资金万元1014.26659.27760.701014.261014.261014.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16701.87万元,其中:固定资产投资13659.07万元,占项目总投资的81.78%;流动资金3042.80万元,占项目总投资的18.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5129.40万元,占项目总投资的30.71%;设备购置费5889.33万元,占项目总投资的35.26%;其它投资2640.34万元,占项目总投资的15.81%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13659.07+3042.80=16701.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13659.0781.78%1.1项目建设投资万元13659.0781.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3042.8018.22%3总投资万元万元16701.87二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13919.10万元,总成本23178.23万元,利润总额-9259.13万元,净利润251.67万元,增值税415.49万元,税金及附加-6944.35万元,所得税-2314.78万元;第二年收入16060.50万元,总成本26009.11万元,利润总额-9948.61万元,净利润-7461.46万元,增值税479.42万元,税金及附加259.34万元,所得税-2487.15万元;第三年生产负荷100%,收入21414.00万元,总成本16779.67万元,利润总额4634.33万元,净利润3475.75万元,增值税639.22万元,税金及附加278.51万元,所得税1158.58万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21414.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=639.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13919.1016060.5021414.0021414.0021414.001.1石棉水泥板万元13919.1016060.5021414.0021414.0021414.002现价增加值万元4454.115139.366852.48
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