地砖项目立项申请报告(54亩,投资14900万元)_第1页
地砖项目立项申请报告(54亩,投资14900万元)_第2页
地砖项目立项申请报告(54亩,投资14900万元)_第3页
地砖项目立项申请报告(54亩,投资14900万元)_第4页
地砖项目立项申请报告(54亩,投资14900万元)_第5页
已阅读5页,还剩22页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 地砖项目立项申请报告地砖项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx集团实现营业收入22620.40万元,同比增长15.26%(2994.90万元)。其中,主营业业务地砖生产及销售收入为19261.02万元,占营业总收入的85.15%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5350.80万元,较去年同期相比增长1037.15万元,增长率24.04%;实现净利润4013.10万元,较去年同期相比增长489.81万元,增长率13.90%。二、项目概况(一)项目名称地砖项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积35784.55平方米(折合约53.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.88%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度198.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35784.55平方米,建筑物基底占地面积25721.93平方米,总建筑面积43657.15平方米,其中:规划建设主体工程29364.78平方米,项目规划绿化面积3020.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费3826.74万元。(七)节能分析“地砖项目建设项目”,年用电量410735.57千瓦时,年总用水量16409.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.88吨标准煤/年。达产年综合节能量20.18吨标准煤/年,项目总节能率20.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14883.04万元,其中:固定资产投资10668.30万元,占项目总投资的71.68%;流动资金4214.74万元,占项目总投资的28.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31622.00万元,总成本费用25088.63万元,税金及附加251.28万元,利润总额6533.37万元,利税总额7685.80万元,税后净利润4900.03万元,达产年纳税总额2785.77万元;达产年投资利润率43.90%,投资利税率51.64%,投资回报率32.92%,全部投资回收期4.54年,提供就业职位619个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区地砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区地砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“地砖项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位619个,达产年纳税总额2785.77万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.90%,投资利税率51.64%,全部投资回报率32.92%,全部投资回收期4.54年,固定资产投资回收期4.54年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月,中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35784.5553.65亩1.1容积率1.221.2建筑系数71.88%1.3投资强度万元/亩198.851.4基底面积平方米25721.931.5总建筑面积平方米43657.151.6绿化面积平方米3020.68绿化率6.92%2总投资万元14883.042.1固定资产投资万元10668.302.1.1土建工程投资万元3352.252.1.1.1土建工程投资占比万元22.52%2.1.2设备投资万元3826.742.1.2.1设备投资占比25.71%2.1.3其它投资万元3489.312.1.3.1其它投资占比23.44%2.1.4固定资产投资占比71.68%2.2流动资金万元4214.742.2.1流动资金占比28.32%3收入万元31622.004总成本万元25088.635利润总额万元6533.376净利润万元4900.037所得税万元1.228增值税万元901.159税金及附加万元251.2810纳税总额万元2785.7711利税总额万元7685.8012投资利润率43.90%13投资利税率51.64%14投资回报率32.92%15回收期年4.5416设备数量台(套)14917年用电量千瓦时410735.5718年用水量立方米16409.5819总能耗吨标准煤51.8820节能率20.15%21节能量吨标准煤20.1822员工数量人619第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、2015年,我国国内生产总值按可比价格计算比上年增长6.9%,增速较上年放缓0.4个百分点,保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。更重要的是,服务业在GDP中的比重首次超过50%,表明我国经济结构已迎来重要转折点。在“十二五”这个我国经济转型升级的关键时期,在稳增长的多重压力下,党中央、国务院把调结构、转方式放在更加突出的位置,在发展中促转型,在转型中谋发展,经济结构持续优化,产业发展奋力迈向中高端,为新时期的发展奠定了新起点。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.88%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度198.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18185.4018185.4029364.7829364.782480.281.1主要生产车间10911.2410911.2417618.8717618.871537.771.2辅助生产车间5819.335819.339396.739396.73793.691.3其他生产车间1454.831454.831703.161703.16148.822仓储工程3858.293858.299290.049290.04570.672.1成品贮存964.57964.572322.512322.51142.672.2原料仓储2006.312006.314830.824830.82296.752.3辅助材料仓库887.41887.412136.712136.71131.253供配电工程205.78205.78205.78205.7814.223.1供配电室205.78205.78205.78205.7814.224给排水工程236.64236.64236.64236.6412.724.1给排水236.64236.64236.64236.6412.725服务性工程2443.582443.582443.582443.58150.115.1办公用房1020.591020.591020.591020.5987.945.2生活服务1422.991422.991422.991422.9961.346消防及环保工程689.35689.35689.35689.3547.646.1消防环保工程689.35689.35689.35689.3547.647项目总图工程102.89102.89102.89102.890.907.1场地及道路硬化6630.811506.761506.767.2场区围墙1506.766630.816630.817.3安全保卫室102.89102.89102.89102.898绿化工程2163.2375.71合计25721.9343657.1543657.153352.25六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11081.04万元,占计划投资的74.45%。其中:完成固定资产投资8287.34万元,占总投资的74.79%;完成流动资金投资2793.70,占总投资的25.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11081.041.1完成比例74.45%2完成固定资产投资万元8287.342.1完成比例74.79%3完成流动资金投资万元2793.703.1完成比例25.21%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员619人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4211.2人均年工资万元4.831.3年工资额万元2254.422工程技术人员工资2.1平均人数人932.2人均年工资万元5.962.3年工资额万元559.413企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元6.543.3年工资额万元178.554品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元277.355其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元4.925.3年工资额万元136.606职工工资总额万元15655.93五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10668.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3352.253826.74198.8510668.301.1工程费用万元3352.253826.7419870.671.1.1建筑工程费用万元3352.253352.2522.52%1.1.2设备购置及安装费万元3826.743826.7425.71%1.2工程建设其他费用万元3489.313489.3123.44%1.2.1无形资产万元1942.331942.331.3预备费万元1546.981546.981.3.1基本预备费万元822.50822.501.3.2涨价预备费万元724.48724.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元10668.3010668.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4214.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19870.6710361.6616540.8819870.6719870.6719870.671.1应收账款万元5961.202682.544470.905961.205961.205961.201.2存货万元8941.804023.816706.358941.808941.808941.801.2.1原辅材料万元2682.541207.142011.902682.542682.542682.541.2.2燃料动力万元134.1360.36100.60134.13134.13134.131.2.3在产品万元4113.231850.953084.924113.234113.234113.231.2.4产成品万元2011.90905.361508.932011.902011.902011.901.3现金万元4967.672235.453725.754967.674967.674967.672流动负债万元15655.937045.1711741.9515655.9315655.9315655.932.1应付账款万元15655.937045.1711741.9515655.9315655.9315655.933流动资金万元4214.741896.633161.054214.744214.744214.744铺底流动资金万元1404.90632.211053.681404.901404.901404.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14883.04万元,其中:固定资产投资10668.30万元,占项目总投资的71.68%;流动资金4214.74万元,占项目总投资的28.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3352.25万元,占项目总投资的22.52%;设备购置费3826.74万元,占项目总投资的25.71%;其它投资3489.31万元,占项目总投资的23.44%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10668.30+4214.74=14883.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10668.3071.68%1.1项目建设投资万元10668.3071.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4214.7428.32%3总投资万元万元14883.04二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14229.90万元,总成本16502.26万元,利润总额-2272.36万元,净利润191.80万元,增值税405.52万元,税金及附加-1704.27万元,所得税-568.09万元;第二年收入23716.50万元,总成本25050.61万元,利润总额-1334.11万元,净利润-1000.58万元,增值税675.86万元,税金及附加224.24万元,所得税-333.53万元;第三年生产负荷100%,收入31622.00万元,总成本25088.63万元,利润总额6533.37万元,净利润4900.03万元,增值税901.15万元,税金及附加251.28万元,所得税1633.34万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31622.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=901.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14229.9023716.5031622.0031622.0031622.001.1地砖万元14229.9023716.5031622.0031622.0031622.002现价增加值万元4553.57

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论